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老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,增值稅申報表怎么填,增值稅申報表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
農(nóng)民專業(yè)合作社銷售樹苗免稅,對外開的發(fā)票也是免稅,在確認(rèn)收入時是不是借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:經(jīng)營收入 就可以了,是不是不用考慮銷項(xiàng)稅了,然后再填增值稅申報表時是不是經(jīng)營收入是多少就填多少免稅銷售額
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2017-02-10
這個月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)是籌建期,進(jìn)行增值稅零申報的流程是:先插稅控盤→填增值稅申報表→開票系統(tǒng)清卡嗎?
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2020-05-16
個體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報表?
2/497
2021-04-02
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時候不是要填增值稅申報表呢么,我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個數(shù)字是怎么算出來的呢?
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時,是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
有收到專票,但是沒有收入,暫時不認(rèn)證,就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。沒有留抵稅額,我的增值稅納稅申報表各個指標(biāo)空報對嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 其他8b中金額填寫的是含稅價 還是不含稅價?就是總計(jì)動車票金額2778.5 計(jì)算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5?
1/2007
2020-10-15
增值稅納稅申報表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報表對應(yīng)的數(shù)字怎么填寫?不開票對下個月的納稅申報表會產(chǎn)生什么影響嗎?
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2023-01-16
老師,23年12月份的增值稅納稅申報表在哪里查,我們稅務(wù)系統(tǒng)改了,查了很久也沒查到
1/185
2024-05-15
老師,上個月開的票,這個月紅沖了,上個月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報表嗎?
1/530
2023-09-27
老師,我想請問一下,增值稅納稅申報表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在納稅申報表是-6萬元,34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為正數(shù)3萬元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元,我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù),我那個32行是什么意思,我其實(shí)是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報表時第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
1/1131
2019-10-17
老師,填增值稅申報表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒有認(rèn)證,那些沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
1/911
2019-05-17
個稅退手續(xù)費(fèi)增值稅申報填在哪個表,還有技術(shù)服務(wù)收入填哪個表格
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2022-04-06
請問老師,申報增值稅時是不是以財務(wù)報表利潤表的營業(yè)收入為依據(jù)
2/884
2021-10-19
2月申報繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
2/1198
2021-03-15
納稅申報表上的增值稅進(jìn)項(xiàng)是55份,在已做憑證里面記載進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13份。這是怎么回事?
1/377
2017-06-07