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購(gòu)買辦公用品取得的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎
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2015-12-07
辦公用品開(kāi)的增值稅專用發(fā)票怎么做賬???算稅抵扣嗎
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2016-08-26
購(gòu)買辦公用品取得增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎
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2016-05-12
公司運(yùn)營(yíng)期間,購(gòu)買辦公用品取得的發(fā)票可以增值稅專用發(fā)票抵扣嗎?
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2017-06-13
購(gòu)買的辦公用品有增值稅專用發(fā)票可以嗎
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2016-05-03
購(gòu)買辦公用品取得的增值稅專用發(fā)票能抵扣嗎
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2015-10-25
購(gòu)買辦公用品的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
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2016-03-07
上個(gè)月買辦公用品開(kāi)的增值稅專用發(fā)票忘記抵扣稅,這個(gè)月還可以抵扣嗎
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2020-11-09
我放購(gòu)買辦公用品,對(duì)方開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,是抵扣還是不抵扣呢?如果抵扣了,會(huì)計(jì)憑證如何填寫(xiě)呢?
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2017-02-22
制造費(fèi)用中的運(yùn)費(fèi)是增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
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2022-02-17
1.2020年9月19日,甲公司購(gòu)買100股乙公司的股票,開(kāi)盤(pán)價(jià)為92.7元,如果股價(jià)中含已宣告但尚未發(fā)放股利2.7元/股;另支付交易費(fèi)用300元,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為18 元。 (1)支付股票價(jià)款 (2)支付相關(guān)交易費(fèi)用和稅費(fèi) 2.2020年9月23日,收到上述股利; 答案點(diǎn) 3.2020年12月31日,股價(jià)為110元/股; 4.2021年3月1日,乙公司宣告發(fā)放股利5元/股; 5.2021年3月8日,收到上述股利; 6.2021年6月30日,股價(jià)為115元/股; 7.2021年7月1日,以120元/股拋售上述股票。(不考慮增值稅)
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2022-01-24
老師,我是就購(gòu)貨方??缭碌陌l(fā)票,對(duì)方要紅沖,我這邊要開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表。這個(gè)分錄,怎么寫(xiě)?是原來(lái)的分錄做紅字,可以嗎?
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2021-03-17
老師您好,我們是購(gòu)買了工程物資(總價(jià)100萬(wàn))剛開(kāi)始先付了40萬(wàn)款項(xiàng)(付款了對(duì)方才肯出貨 我們也已收到貨)但增值稅專票還沒(méi)有開(kāi)來(lái) 次月收到對(duì)方企業(yè)開(kāi)來(lái)的增值稅專用發(fā)票120萬(wàn)(由于工程變動(dòng) 物資數(shù)量增加了) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢?謝謝老師
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2020-02-11
軟件企業(yè)開(kāi)軟件+硬件的增值稅專用發(fā)票給銷售公司,銷售公司出售產(chǎn)品時(shí)開(kāi)出的軟件增值稅發(fā)票能退稅嗎?
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2021-05-17
上個(gè)月開(kāi)了一份增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方,本月對(duì)方把票退回來(lái)了,我們開(kāi)了增值稅紅字發(fā)票后又開(kāi)了一份正確的過(guò)去,銷售方怎么申報(bào)增值稅,怎么做賬?
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2022-03-10
你好老師,我司有4個(gè)稅控盒分別在不同地方開(kāi)票,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額,該怎么確定?
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2019-10-18
小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)不是免征增值稅,如果增值稅專用發(fā)票我開(kāi)了五萬(wàn)普通發(fā)票我開(kāi)了26萬(wàn),這樣子我需不需要交稅?這個(gè)30萬(wàn)的額度,是指針對(duì)普通發(fā)票還是普通發(fā)票加專票總額度不能超30?
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2019-07-04
從琳達(dá)公司購(gòu)進(jìn)甲材料一批,用托收承付方式,承付期內(nèi)以承付,增值稅專用發(fā)票已注明,數(shù)量1000千克,計(jì)19600元,增值稅3332元,由B運(yùn)輸公司運(yùn)輸,收到B的增值稅專票注明,運(yùn)費(fèi)1200元,增值稅120用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)
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2019-07-01
請(qǐng)問(wèn)老師我在申報(bào)增值稅時(shí)附表二“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)”沒(méi)填有影響嗎?
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2019-06-13
購(gòu)買方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,后收到銷售方開(kāi)具負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方作為會(huì)計(jì)主體如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2024-01-03