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老師你好!我們公司是小規(guī)模納稅人。公司名字是:XX健康管理有限公司,是一家醫(yī)保定點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu),跟醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局(簡(jiǎn)稱:醫(yī)保局)簽訂協(xié)議的機(jī)構(gòu),從事的服務(wù)內(nèi)容是為重度失能的參保人提供護(hù)理服務(wù),然后發(fā)生的這些護(hù)理服務(wù)費(fèi)用跟醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局(簡(jiǎn)稱:醫(yī)保局)申請(qǐng)撥付款項(xiàng)。那么我們收到的這筆從醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局(簡(jiǎn)稱:醫(yī)保局)申請(qǐng)出來(lái)的定點(diǎn)護(hù)理款項(xiàng),老板確定不交增值稅。但是昨天去稅務(wù)局,他們前臺(tái)主管,都不知道這個(gè)政策。都說(shuō)如果免交增值稅要文件支持,但是沒(méi)有這個(gè)文件,怎么辦?
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2019-06-18
公司是小規(guī)模納稅人,一二三季度銷售都超過(guò)了30萬(wàn),但第四季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),第四度能免交增值稅嗎?
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2019-12-12
企業(yè)是免增值稅的,但是在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)科目顯示余額,余額為正數(shù),顯示欠稅務(wù)局錢(qián),這個(gè)怎么調(diào)
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2018-12-26
老師 新政策規(guī)定 小規(guī)模納稅人從2022年4月開(kāi)始 普票收入不受金額限制 都免交增值稅 那不開(kāi)票的收入是否也不征收增值稅?
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2022-04-07
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少呢?我們是小規(guī)模納稅人上個(gè)季度銷售額不足30萬(wàn),免交增值稅,所得稅是按5%交的,這個(gè)季度銷售額超了30萬(wàn),要交增值稅,所得稅按幾個(gè)點(diǎn)交呢?
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2019-06-23
首次購(gòu)入稅控系統(tǒng)專用設(shè)備—稅費(fèi) 一般納稅人 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)【價(jià)+稅】 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅【價(jià)+稅】 貸:管理費(fèi)用 老師,分錄這樣理解是不是對(duì)的
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2020-05-15
還有第一張圖是實(shí)操里面的 其他發(fā)的第二張圖里面提到過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方表示要交稅
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2017-07-18
上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提應(yīng)交增值稅,都是每個(gè)月交了費(fèi)再計(jì)提可以嗎?計(jì)提的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅嗎?
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2020-06-21
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年5月份我的上一任,沒(méi)有計(jì)提增值稅,6月就直接支付了,現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”余額在借方,要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2022-04-13
老師請(qǐng)問(wèn)一下,如果上月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,那我這個(gè)月交增值稅時(shí),那分錄是不是就是? 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2020-05-14
老師,轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅怎么理解?我總覺(jué)得分錄應(yīng)該反著寫(xiě),應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅借方不是表明多交或是未抵扣的嗎?
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2020-07-05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)借方三級(jí)明細(xì)是什么,軟件上不是末級(jí),不知道選哪兒個(gè)
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2021-10-14
企業(yè)之前年份用的是,應(yīng)交稅金——未交增值稅,現(xiàn)在從1月開(kāi)始用 應(yīng)交稅金——已交增值稅,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
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2024-03-23
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))100 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))500 ,請(qǐng)問(wèn)將以上銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
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2020-07-04
請(qǐng)問(wèn)一下老師,應(yīng)交增值稅和未交增值稅在期末一般都有余額吧,而且余額相等,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額不是雙倍重復(fù)了嗎?應(yīng)該怎么處理呢
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2020-03-19
老師,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方的余額比實(shí)際就繳納的增值稅多了,應(yīng)該怎么去查找原因呢
3/285
2024-04-08
上個(gè)月計(jì)提了增值稅,但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額比實(shí)際繳納增值稅多了兩分錢(qián),導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目余額出現(xiàn)兩分錢(qián),這種情況如何調(diào)賬啊
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2022-03-01
為什么企業(yè)賬上應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅期末有未抵扣數(shù)。但是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末還有未交數(shù)呢?有未抵扣就不應(yīng)該有未交呀?
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2020-03-29
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 明細(xì)賬格式為什么是借方貸方多欄式而非三欄式呢?謝謝
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2024-01-02
老師,我應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)余額轉(zhuǎn)平了,但應(yīng)交增值稅余額是借方,怎么辦,內(nèi)賬,應(yīng)該是到年底余額只是貸方計(jì)提的12月增值稅
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2022-01-29