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公司能否用還給的法人的借款應(yīng)付賬款沖法人向公司的借款應(yīng)收賬款
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2018-07-11
企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個(gè)科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
內(nèi)賬和外賬有沒(méi)有哪些是必須保持統(tǒng)一的,還有,外賬是不是也要按規(guī)范的處理來(lái)做賬,而不是簡(jiǎn)化處理,比如,社保公司部分計(jì)提借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,繳納的時(shí)候,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,這樣是不是不規(guī)范
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2023-10-08
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對(duì)方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對(duì)賬單多了2976
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2019-07-05
老師,請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目已完成可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。等支付發(fā)票回來(lái):借:應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
公司是小規(guī)模納稅人,做科學(xué)技術(shù)研發(fā)的,開發(fā)階段的會(huì)計(jì)處理借:研發(fā)支出――項(xiàng)目――資本化支出貸:原材料什么時(shí)候才把資本化支出轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)?無(wú)形資產(chǎn)什么時(shí)候才可以攤銷?
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2018-10-12
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用1借:生產(chǎn)成本 代:制造費(fèi)用 2代:生產(chǎn)成本 借:庫(kù)存商品 金蝶商貿(mào)版
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2021-01-12
老師你好,有一個(gè)綠化公司做了一個(gè)工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個(gè)分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無(wú)法撥付在乙方的賬戶上,本來(lái)這個(gè)工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請(qǐng)問(wèn)綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
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2019-09-08
上月有個(gè)損益類的科目,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個(gè)損益類的科目,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
老師:我公司支付借款利息時(shí),分錄為:借:開發(fā)間接費(fèi)用—借款利息,貸:銀行存款,憑證后面附借款利息計(jì)算表可以嗎?
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2019-08-07
師?企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個(gè)科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2022-03-28
老師 借款整整一年到期還本付息 屬于長(zhǎng)期借款嗎 計(jì)提利息分錄怎么做
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2019-08-02
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計(jì)算),所借款項(xiàng)已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制該企業(yè)從借款到還款的全部會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-10
我想把本月支出收入 盈利這三個(gè)數(shù)據(jù)可視化,用餅圖表示嗎還是用什么
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2024-09-02
請(qǐng)問(wèn),所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
老板借款給公司,屬于股東借款,做賬是:實(shí)收資本增加,需要繳納印花稅嗎?
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2021-02-25
廠房租賃費(fèi) 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬(wàn),發(fā)票下個(gè)月回款,本月需要提到制造費(fèi)用里,計(jì)入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬(wàn) 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬(wàn) 貸:銀行存款 25萬(wàn) 2、預(yù)提本月制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用7.5萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(wàn)(在科目中另外設(shè)立一個(gè)鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來(lái)了:(1) 沖銷、10月份預(yù)提費(fèi)用--2 借:制造費(fèi)用 -7.5萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬(wàn) (2)回發(fā)票 借:制造費(fèi)用15萬(wàn) 長(zhǎng)期待攤 10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬(wàn)
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2017-11-02
我們公司跟別的公司借款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在能用現(xiàn)金還嗎?借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
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2019-12-18
之前預(yù)付的款項(xiàng),這筆款項(xiàng)屬于研發(fā)費(fèi)用化,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何記賬
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2018-01-13