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員工福利費(fèi),1、借:管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金,2、借:管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi),貸:銀行存款。這兩個有什么區(qū)別嗎?
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2017-06-22
為什么計算固定資產(chǎn)的時候要把行政管理部門計提的折舊費(fèi)減掉,行政管理部門的折舊費(fèi)不是計入管理費(fèi)用嗎
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2019-05-07
總賬管理可以完成哪些財務(wù)工作? .固定資產(chǎn)如何進(jìn)行卡片管理? .UFO報表系統(tǒng)與U8其他系統(tǒng)之間有什么關(guān)系?
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2020-06-30
老師您好,我公司向銀行貸款需要做報表,目前是建材商貿(mào)公司,在修建一個大型的建材廣場,屬于在建工程。這個報表該怎么做呀
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2015-10-13
公司購買的香煙和酒用來公司吃飯招待客戶用的,內(nèi)賬:那購進(jìn)時做:借:庫存商品 貸:銀行存款 用掉時,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 如果老板自己拿進(jìn)來的香煙 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 這樣做合理嗎?以前老會計是直接做管理費(fèi)用,用掉時就管理費(fèi)用一借一貸對沖,哪個比較好?
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2017-04-01
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險應(yīng)該入什么科目?是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?這個可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
公司辭退員工給的補(bǔ)償金這樣做賬務(wù)處理對嗎?借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退補(bǔ)償,但月末處理,怎么做分錄???
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2016-10-26
我單位目前所有的員工工資和社保都通過派遣公司發(fā)放,我們按工資總額的百分之四付派遣公司服務(wù)費(fèi),派遣公司統(tǒng)一給我們開一張發(fā)票,發(fā)票名目是勞務(wù)費(fèi),這種情況下,請問我們公司怎么會計處理?是直接 計入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 還是計入“應(yīng)付職工薪酬”? 就想問一下 這種情況工資部分需不需要計入應(yīng)付職工薪酬
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2019-05-08
老師你好,政策里明確,單位發(fā)放通訊費(fèi),交通補(bǔ)貼在合理范圍內(nèi),不用繳納個稅, 發(fā)票時抬頭是個人,在賬務(wù)處理時,應(yīng)該進(jìn)管理費(fèi)用吧?如果進(jìn)應(yīng)付職工薪酬就要計入個稅基礎(chǔ)了嗎?
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2019-11-29
個人電話費(fèi)實報實銷的賬務(wù)處理先計提,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?
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2018-07-27
2月份工資漏報了一部分管理人員,現(xiàn)在該怎么辦?
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2019-11-26
我們是商混企業(yè)的一般納稅人企業(yè),實行簡易征收的方法,那財務(wù)賬如何 處理呢
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2019-08-07
建筑行業(yè)的人工費(fèi),比如個人月工資超5000元要如何合理發(fā)放?如何記賬?
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2016-04-26
吊車租給工地管理人員安排做工作以外的活能拒絕嗎?
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2024-07-03
當(dāng)時法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因為跟另一人沒關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個賬
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2019-03-04
老師!單位在建房子,幫員工買的人身保險賬務(wù)處理怎么做,借:在建工程 貸:銀行存款 要不要通過應(yīng)付職工薪酬
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2020-05-16
個體工商戶不能給法人發(fā)工資嗎?
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2024-02-18
老師好,我們是醫(yī)院管理咨詢公司,在軟件里新建賬套的時候在 所屬行業(yè)應(yīng)該選擇哪個更接近我們這個行業(yè)?
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2021-10-21
員工工資中的罰款,賬務(wù)處理怎么做才好,是沖銷管理費(fèi)用,還是做營業(yè)外收入?會計制度和稅法中有明確規(guī)定嗎?
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2017-05-14
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬,累計折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計折舊70 問:什么時候適用于方法一核算,什么時候適用方法二核算
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2022-08-02