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增值稅的發(fā)票是分增值稅發(fā)票跟定額發(fā)票嗎
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2018-09-04
你好,我想咨詢下,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的區(qū)別,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票有哪些類型,比如是增值稅專用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票或者代開發(fā)票,銷售發(fā)票一般哪些單位可以開具?
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人一個季度內(nèi)有代開專票和自開普票,專票和普票合計超過了30萬,但普票合計未超過30萬,專票開的時候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅,那普票合計是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。或者可以借:銀行存款,貸:應付賬款,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)嗎?或者可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)嗎?
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2019-04-02
自己本身支付的運費,有個增值稅,代墊的運費有個增值稅,這個稅是都不計入材料成本嗎
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2022-04-09
請教老師 營改增以后小規(guī)模納稅人想到稅局代開增值稅專用發(fā)票技術咨詢費、服務費或者材料代銷費用,稅率都是3%不享受優(yōu)惠政策了嗎?謝謝
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2016-05-03
員工工資是勞務費形式,已經(jīng)讓稅局代開了發(fā)票,個稅,增值稅是員工自己交的,那做賬時就不用做代繳個稅什么的吧
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2018-12-28
代開的專票不是代開的時候已經(jīng)把稅款交了嗎,是不是需要做個分錄借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸:銀行存款 呢
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2020-05-13
建筑安裝公司,一般納稅人,收到服務名稱為“*經(jīng)紀代理服務*招標代理服務費“”的增值稅專票,其進項稅額可以抵扣的嗎?
1/2092
2019-05-27
老師你好 我想咨詢一下 我們是小規(guī)模 代開了一張發(fā)票,代開時當場已經(jīng)繳納了增值稅,申報時還需要繳納附加稅嗎
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2019-10-10
(4)13日,持銀行匯票200000元從C企業(yè)購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100000元增值稅稅額為13000元,另支付運費545元(增值稅專用發(fā)票顯示價款為500元,增值稅稅額為45元)。材料已驗收入庫。甲工業(yè)企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。(5)18日,收到上月末估價入賬的材料發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為5000元,增值稅稅額為650元,開出銀行承兌匯票承付。(6)22日,收到D企業(yè)發(fā)運來的材料,并驗收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為8000元,增值稅稅額為1040元對方代墊運費
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2023-03-14
塔吊公司購進二手塔吊上百分之幾的稅?開票價是以雙方的成交價為準還是其他?
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2019-12-20
例25.乙公司(一般納稅人)接受甲公司(一般納稅人)代銷A商品100件,協(xié)議價均為每件200元(不含增值稅A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%,甲公司按不含增值稅的售價的10%支付乙公司手續(xù)費(不含增值稅)。本年3月,乙公司代銷商品全部售出,向委托單位報送代銷清單,并向委托方索要增值稅專用發(fā)票,對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證,但雙方款項尚未結清。本年5月,乙公司收到委托方的手續(xù)費,開具了手續(xù)費的專用發(fā)票且發(fā)票已認證,雙方結清了相關款項。 要求:對受托方乙公司上述業(yè)務進行賬務處理。
1/1186
2020-06-30
小微核定征收,填寫城建稅報表怎么填?季度不超30萬,但是有開一張專票,代收了增值稅和城建稅,尤其減免代碼不會填
1/967
2019-04-08
老師,個體工商戶核定銷售額79438.8,一季度稅務局代開22000普票,現(xiàn)在申報一季度增值稅申報表,請問代開的22000需要填上去嗎
1/554
2021-04-01
收到一張增值稅電子普通發(fā)票上貨物名稱欄那里是*經(jīng)紀代理服務*國際貨物運輸代理服務費 為什么稅率那里是“免稅”?
1/3201
2019-09-27
你好,我司是做代收代付電費的,委托方可以自行通過網(wǎng)上APP開具發(fā)票,我作為受托方,有取得收入,請問怎么計算增值稅
1/371
2022-02-24
您好,自然人給企業(yè)代開了一張發(fā)票 21210,繳納了增值稅210,城市建設稅5.25, 代扣勞務報酬個人所得稅 是(21210-210-5.25)*(1-20%)*20%嗎?
2/7
2025-02-19
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日,所有者權益總額為 5000萬元,其中股本 3000 萬元,資本公積 500 萬元,盈余公積 600 萬元,未分配利潤 900 萬元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認價值為 600 萬元,公允價值為 630萬元,稅務部門核定增值稅為 81.9萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。為此,公司增加股本200萬元,相關法律手續(xù)己辦妥,該增加的股本即為N投資者所有。 (1)關于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務,甲公司的賬務處理中正確的是( A. 確認產(chǎn)品的入賬價值為 600 萬元 B.確認產(chǎn)品的入賬價值為 630 萬元 C.確認資本公積一一股本溢價貨方金額為 511.9萬元 D.確認資本公積一—股本溢價貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11
就是私募公司有代客戶代扣代繳增值稅的業(yè)務,這個增值稅全額填報交稅,但這部分不是我們的收入,看您寫了收到時計入其他應付款,這樣增值稅申報表的收入和利潤表利潤表就不一致啦?不知道應該怎么處理?
1/1152
2019-04-11