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老師我想問(wèn)一下,五月一日稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)代開(kāi)更新后增值稅發(fā)票代開(kāi)種電梯修理費(fèi)屬于其他制造業(yè)下的什么稅收項(xiàng)目
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2019-05-08
小規(guī)模物業(yè)公司代收代繳水電費(fèi)(平價(jià)無(wú)任何加價(jià)),給用戶開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,要計(jì)入收入嗎?應(yīng)如何寫會(huì)計(jì)分錄?
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2019-10-23
有張代收代付的款項(xiàng)開(kāi)了發(fā)票,不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,到時(shí)營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的不含稅銷售額對(duì)不上,要不要緊?
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2016-12-06
你好,請(qǐng)問(wèn)下代理記賬公司按年收代理記賬費(fèi),沒(méi)有收到款也沒(méi)有開(kāi)票怎么確認(rèn)收入,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候
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2021-07-12
公司出口貨物是委托代理出口公司幫忙出口,然后公司開(kāi)增值稅票給他,代理出口公司退稅給稅金,需要怎么做帳呢?
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2017-01-23
出口企業(yè)貨物走出口代理,開(kāi)具的發(fā)票額30萬(wàn),增值稅4.8萬(wàn),收到代理公司34.8萬(wàn)貨款,加退稅的4.8萬(wàn),這4.8萬(wàn)該如何入賬
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2018-08-17
就是私募公司有代客戶代扣代繳增值稅的業(yè)務(wù),這個(gè)增值稅全額填報(bào)交稅,但這部分不是我們的收入,看您寫了收到時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款,這樣增值稅申報(bào)表的收入和利潤(rùn)表利潤(rùn)表就不一致啦?不知道應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-11
開(kāi)零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
開(kāi)零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
工商年報(bào)納稅總額填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金嗎
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2017-01-10
一個(gè)季度免三十萬(wàn)的稅還需要交個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-26
開(kāi)六千塊錢的租車費(fèi)要交多少錢的國(guó)稅和地稅
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2019-10-12
小規(guī)模納稅人購(gòu)買金稅盤收到的是增值稅發(fā)票,也需要認(rèn)證嗎?公司沒(méi)開(kāi)票,在稅務(wù)局代開(kāi)增票直接扣稅,該如何抵扣,會(huì)計(jì)分錄如何做。
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2019-01-11
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日,所有者權(quán)益總額為 5000萬(wàn)元,其中股本 3000 萬(wàn)元,資本公積 500 萬(wàn)元,盈余公積 600 萬(wàn)元,未分配利潤(rùn) 900 萬(wàn)元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價(jià)值為 600 萬(wàn)元,公允價(jià)值為 630萬(wàn)元,稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬(wàn)元,并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。為此,公司增加股本200萬(wàn)元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥,該增加的股本即為N投資者所有。 (1)關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù),甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 600 萬(wàn)元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 630 萬(wàn)元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價(jià)貨方金額為 511.9萬(wàn)元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價(jià)貨方金額為 510.2 萬(wàn)
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2023-05-11
自己本身支付的運(yùn)費(fèi),有個(gè)增值稅,代墊的運(yùn)費(fèi)有個(gè)增值稅,這個(gè)稅是都不計(jì)入材料成本嗎
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2022-04-09
請(qǐng)教老師 營(yíng)改增以后小規(guī)模納稅人想到稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票技術(shù)咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)或者材料代銷費(fèi)用,稅率都是3%不享受優(yōu)惠政策了嗎?謝謝
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2016-05-03
(4)13日,持銀行匯票200000元從C企業(yè)購(gòu)入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100000元增值稅稅額為13000元,另支付運(yùn)費(fèi)545元(增值稅專用發(fā)票顯示價(jià)款為500元,增值稅稅額為45元)。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲工業(yè)企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。(5)18日,收到上月末估價(jià)入賬的材料發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為5000元,增值稅稅額為650元,開(kāi)出銀行承兌匯票承付。(6)22日,收到D企業(yè)發(fā)運(yùn)來(lái)的材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為8000元,增值稅稅額為1040元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)
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2023-03-14
員工工資是勞務(wù)費(fèi)形式,已經(jīng)讓稅局代開(kāi)了發(fā)票,個(gè)稅,增值稅是員工自己交的,那做賬時(shí)就不用做代繳個(gè)稅什么的吧
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2018-12-28
代開(kāi)的專票不是代開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)把稅款交了嗎,是不是需要做個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 呢
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2020-05-13
建筑安裝公司,一般納稅人,收到服務(wù)名稱為“*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)“”的增值稅專票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的嗎?
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2019-05-27