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我公司向境外支付代扣代繳稅費(fèi),其中有增值稅,是可以抵扣的,,這個(gè)增值稅抵扣,有時(shí)效性嗎? 我一筆是在2018.4.12繳稅的,一筆是在2018.5.24繳稅的。
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2018-06-22
在現(xiàn)在營改增以后,如果商貿(mào)企業(yè)是增值稅一般納稅人,運(yùn)輸業(yè)務(wù)是兼營業(yè)務(wù)的話,他去稅務(wù)局代開的發(fā)票是專用發(fā)票和普通發(fā)票呢?
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2015-06-26
攜程網(wǎng)上代訂機(jī)票,選擇開具的增值稅電子普通發(fā)票,發(fā)票上的稅收分類編碼寫的是“”經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)“”,這種發(fā)票不可以抵稅,那開成什么樣的發(fā)票可以抵稅呢
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2020-04-24
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日,所有者權(quán)益總額為 5000萬元,其中股本 3000 萬元,資本公積 500 萬元,盈余公積 600 萬元,未分配利潤 900 萬元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價(jià)值為 600 萬元,公允價(jià)值為 630萬元,稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。為此,公司增加股本200萬元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥,該增加的股本即為N投資者所有。 (1)關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù),甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 600 萬元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 630 萬元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價(jià)貨方金額為 511.9萬元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價(jià)貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11
老師我想問一下,五月一日稅務(wù)局網(wǎng)頁代開更新后增值稅發(fā)票代開種電梯修理費(fèi)屬于其他制造業(yè)下的什么稅收項(xiàng)目
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2019-05-08
小規(guī)模物業(yè)公司代收代繳水電費(fèi)(平價(jià)無任何加價(jià)),給用戶開具了增值稅普通發(fā)票,要計(jì)入收入嗎?應(yīng)如何寫會計(jì)分錄?
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2019-10-23
有張代收代付的款項(xiàng)開了發(fā)票,不做主營業(yè)務(wù)收入,到時(shí)營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的不含稅銷售額對不上,要不要緊?
3/2028
2016-12-06
公司出口貨物是委托代理出口公司幫忙出口,然后公司開增值稅票給他,代理出口公司退稅給稅金,需要怎么做帳呢?
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2017-01-23
你好,請問下代理記賬公司按年收代理記賬費(fèi),沒有收到款也沒有開票怎么確認(rèn)收入,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候
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2021-07-12
出口企業(yè)貨物走出口代理,開具的發(fā)票額30萬,增值稅4.8萬,收到代理公司34.8萬貨款,加退稅的4.8萬,這4.8萬該如何入賬
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2018-08-17
你好,我想咨詢下,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的區(qū)別,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票有哪些類型,比如是增值稅專用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票或者代開發(fā)票,銷售發(fā)票一般哪些單位可以開具?
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2019-07-09
自己本身支付的運(yùn)費(fèi),有個(gè)增值稅,代墊的運(yùn)費(fèi)有個(gè)增值稅,這個(gè)稅是都不計(jì)入材料成本嗎
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2022-04-09
請教老師 營改增以后小規(guī)模納稅人想到稅局代開增值稅專用發(fā)票技術(shù)咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)或者材料代銷費(fèi)用,稅率都是3%不享受優(yōu)惠政策了嗎?謝謝
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2016-05-03
員工工資是勞務(wù)費(fèi)形式,已經(jīng)讓稅局代開了發(fā)票,個(gè)稅,增值稅是員工自己交的,那做賬時(shí)就不用做代繳個(gè)稅什么的吧
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2018-12-28
代開的專票不是代開的時(shí)候已經(jīng)把稅款交了嗎,是不是需要做個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 呢
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2020-05-13
建筑安裝公司,一般納稅人,收到服務(wù)名稱為“*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)“”的增值稅專票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的嗎?
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2019-05-27
老師你好 我想咨詢一下 我們是小規(guī)模 代開了一張發(fā)票,代開時(shí)當(dāng)場已經(jīng)繳納了增值稅,申報(bào)時(shí)還需要繳納附加稅嗎
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2019-10-10
(4)13日,持銀行匯票200000元從C企業(yè)購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100000元增值稅稅額為13000元,另支付運(yùn)費(fèi)545元(增值稅專用發(fā)票顯示價(jià)款為500元,增值稅稅額為45元)。材料已驗(yàn)收入庫。甲工業(yè)企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。(5)18日,收到上月末估價(jià)入賬的材料發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為5000元,增值稅稅額為650元,開出銀行承兌匯票承付。(6)22日,收到D企業(yè)發(fā)運(yùn)來的材料,并驗(yàn)收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為8000元,增值稅稅額為1040元對方代墊運(yùn)費(fèi)
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2023-03-14
就是私募公司有代客戶代扣代繳增值稅的業(yè)務(wù),這個(gè)增值稅全額填報(bào)交稅,但這部分不是我們的收入,看您寫了收到時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款,這樣增值稅申報(bào)表的收入和利潤表利潤表就不一致啦?不知道應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-11
例25.乙公司(一般納稅人)接受甲公司(一般納稅人)代銷A商品100件,協(xié)議價(jià)均為每件200元(不含增值稅A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%,甲公司按不含增值稅的售價(jià)的10%支付乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值稅)。本年3月,乙公司代銷商品全部售出,向委托單位報(bào)送代銷清單,并向委托方索要增值稅專用發(fā)票,對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,但雙方款項(xiàng)尚未結(jié)清。本年5月,乙公司收到委托方的手續(xù)費(fèi),開具了手續(xù)費(fèi)的專用發(fā)票且發(fā)票已認(rèn)證,雙方結(jié)清了相關(guān)款項(xiàng)。 要求:對受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-06-30