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請(qǐng)問(wèn)老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎?歷史遺留問(wèn)題不平怎么處理呢
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2024-11-15
老師,轉(zhuǎn)出待認(rèn)證是把應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎
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2024-06-18
月末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,一定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅么?
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2018-11-23
老師您好,假若本期銷(xiāo)項(xiàng)稅是1000,進(jìn)項(xiàng)稅為500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅金減免)為280,這280也就是金稅盤(pán)的錢(qián),請(qǐng)問(wèn)期末我該如何寫(xiě)計(jì)提未交增值稅的分錄啊,請(qǐng)老師指點(diǎn)下,麻煩寫(xiě)下分錄
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2020-05-01
老師,我們上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提增值稅,然后打印對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 同時(shí)做這兩筆嗎?
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2021-12-01
本月只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎,為什么這么做呢
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2019-04-16
老師,稅控設(shè)備減免稅款,一般納稅人享受時(shí)做分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用,是吧,這個(gè)減免稅款的科目什么時(shí)間轉(zhuǎn)平呢,是次月交稅時(shí)做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)該在什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
制造業(yè),已經(jīng)把貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單,怎么寫(xiě)分錄
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2022-03-12
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅 596.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 400 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。 196.3 老師,這個(gè)分錄什么意思
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2022-02-24
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--(進(jìn)項(xiàng)稅)(銷(xiāo)項(xiàng)稅)每個(gè)月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2017-12-11
老師小規(guī)模是季報(bào),那我如果5月有增值稅,要計(jì)提嗎?分錄怎么寫(xiě)呀?借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸方寫(xiě)什么?未交增值稅?
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2016-06-12
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬與已交稅款差2分錢(qián)怎么辦
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2019-03-07
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下面三級(jí)科目里的哪個(gè)科目是代表交的增值 稅的,我在系統(tǒng)里抵扣了一張專(zhuān)票,但沒(méi)有做到賬里,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款嗎?
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2021-07-17
關(guān)于稅費(fèi)這塊記賬還是不太明白,我收到銀行金額為100,開(kāi)票開(kāi)3%的普票,發(fā)票上的銷(xiāo)項(xiàng)稅是100*0.03,我記賬是貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅100/1.03*0.02,貸:城建稅+教育費(fèi)附加+地方教育費(fèi)附加100/1.03*0.02*(0.05+0.03+0.02) 但是我的賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅和稅盤(pán)里的銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)不上呢 而且不知道3%和2%差額的部分怎么記賬是3%減按2%繳納 就是那個(gè)科目我不知道用哪個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅[圖片]
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2022-05-30
比如6月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額13萬(wàn),貸記:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)13,6月份繳納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)13 貸:銀行存款 13 現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn):開(kāi)始計(jì)入了三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額13,也就是三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額明細(xì)賬余額是13,可是繳納增值稅是又平白無(wú)故計(jì)入了借:三級(jí)科目(已交稅金)13,這樣不就導(dǎo)致最終三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額一直有貸方余額13,三級(jí)科目(已交稅金)余額也一直會(huì)有借方余額13嗎?不應(yīng)該都轉(zhuǎn)入一個(gè)科目,余額為0才對(duì)呀? 請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師詳細(xì)解答疑惑,答非所問(wèn)的就不要回答了
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2022-06-11
如果有增值稅未交,是不是要做一個(gè)科目是 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。。貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。。這樣做分錄可以的馬?
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2019-01-22
之前會(huì)計(jì)做賬銷(xiāo)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目下,所以期末留底在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方負(fù)數(shù),那我現(xiàn)在想把留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目下,但是我期初已經(jīng)錄過(guò)了已經(jīng)做了好幾個(gè)月稅了,這個(gè)該怎么調(diào)?
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2020-07-02
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款預(yù)繳完怎么沖抵稅款?
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2017-12-14
銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅還剩應(yīng)交增值稅65727.82元應(yīng)交所得稅怎么算應(yīng)交印花稅怎么算
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2021-12-23
老師,我本月結(jié)轉(zhuǎn)在增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 如果8月份銷(xiāo)項(xiàng)稅很多需要交稅那我9月初做8月份的賬是不是寫(xiě)這個(gè)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師是這樣的嘛?
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2023-08-08