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老師,經(jīng)濟(jì)法增值稅那章,關(guān)于委托代銷雙方增值稅的問(wèn)題,我有一點(diǎn)弄不明白,就是委托方收到代銷清單,給受托方開出的增值稅發(fā)票,是針對(duì)什么開票的?
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2020-04-03
現(xiàn)在要填個(gè)經(jīng)濟(jì)普查表,有一項(xiàng)是“應(yīng)交增值稅”,但我們 有的季度收入是低于9萬(wàn)是免增值稅的,那這個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么填呢?是包括免交的那部分增值 稅嗎?
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2019-01-23
采購(gòu)材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元、增值稅稅額為39 000元,貨款未付;同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元。
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2022-11-04
老師你好,債權(quán)投資重分類為其他債權(quán)投資時(shí)是按重分類日的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)量嗎 老師重分類日的公允價(jià)值是1200,為什么答案的入賬價(jià)值是1250啊
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2022-01-21
公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)階段可以享受國(guó)家下放的享受免征增值稅優(yōu)惠政策,對(duì)于代開的增值稅專用發(fā)票,可能申請(qǐng)退回代開時(shí)繳納的增值稅額嗎?
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2019-02-25
剛實(shí)行的小規(guī)模納稅人3%征收率免征增值稅政策,是不是我收入做賬的時(shí)候還是按3%計(jì)提增值稅,然后到月末,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
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2022-04-21
某生產(chǎn)線預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值為807.56萬(wàn)元,該生產(chǎn)線的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額為782萬(wàn)元,計(jì)算該生產(chǎn)線應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額
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2022-04-22
某公司為一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%,現(xiàn)采購(gòu)一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),價(jià)值50000元,后發(fā)生安裝費(fèi)5000元,該固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值怎么計(jì)算 是多少
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2022-10-16
老師,請(qǐng)問(wèn)我想用一個(gè)函數(shù),如果A表格某個(gè)單元格的值和B表格某列幾各單元格的值相同,那么對(duì)幾個(gè)相同單元格對(duì)應(yīng)數(shù)值求和,的函數(shù)是什么?
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2019-06-24
在10%利率下,1-5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)分別為0.9091、0.8264、0.7513、0.6830、0.6209,則五年期的預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)為()請(qǐng)問(wèn)老師,這道題是直接用第五年的復(fù)利現(xiàn)值乘以1?i嗎
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2019-08-30
銷售高檔化妝品,價(jià)款100萬(wàn)元,不含增值稅。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13萬(wàn)元,適用的消費(fèi)稅稅率為15%,款項(xiàng)已存入銀行。分錄怎么做?
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2023-12-17
老師,您好 交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)債權(quán)投資,使用交易性金融資產(chǎn)的賬面去轉(zhuǎn),這個(gè)賬面價(jià)值和債權(quán)投資的公允價(jià)值有差值的話,應(yīng)該計(jì)入到什么科目
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2023-06-22
老師你好,為什么在非同一控制下無(wú)形資產(chǎn)去按賬面價(jià)值算的,不是按公允價(jià)值。而在前一小節(jié)當(dāng)中,存貨和固定資產(chǎn)都是按公允價(jià)值出售的換取的。
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2020-04-22
就是本月計(jì)提增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——未交增值稅,然后次月繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-10-24
照片中的公允價(jià)值變動(dòng)損益100,為什么影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)? 借 投資性房產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) 100 貸 公允價(jià)值變動(dòng)損益 100這個(gè)公允價(jià)值變動(dòng)損益100在利潤(rùn)表里面是沒有可以填入的地方的,怎么影響利潤(rùn)呢?照片里面寫公允價(jià)值變動(dòng)收益,當(dāng)作收入了?
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2018-05-05
老師現(xiàn)在餐飲業(yè)內(nèi)帳的低值易耗品是不是購(gòu)入時(shí)可以借:周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 月末攤銷,借營(yíng)業(yè)費(fèi)用--低值易耗品攤銷 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 老師餐廳的內(nèi)帳可以不設(shè)固定資產(chǎn),低值易耗品嗎,所有的支出可以全部進(jìn)期間費(fèi)用嗎?
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2016-01-20
我們是小規(guī)模企業(yè),5月份去稅務(wù)局代開了一張?jiān)鲋刀悓F?,個(gè)人墊付交的增值稅費(fèi),由于某種原因,我現(xiàn)在向稅務(wù)局申請(qǐng)把代開的增值稅專票作廢,稅務(wù)局收回增值稅專票,然后稅務(wù)局退回我交的增值稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下怎么做帳務(wù)處理?
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2020-05-22
小規(guī)模納稅人增值稅計(jì)提和繳稅的會(huì)計(jì)分錄是這樣寫嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅繳稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款計(jì)提的時(shí)候是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
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2018-03-01
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,下月將上月轉(zhuǎn)出的增值稅交后,會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不變,是還有一個(gè)會(huì)計(jì)分錄沒做嗎?每月轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額一直在增加,這正常嗎?
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2019-07-07
老師,我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人,以下四種類型的收入該怎么填寫增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表呢? 1、不開票收入(免稅) 2、增值稅專用發(fā)票增值稅 3、稅率不為0的增值稅普通發(fā)票(免稅,主要為1月份開具) 4、稅率為0(免稅)的增值稅普通發(fā)票
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2020-04-11