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老師我咨詢下,報(bào)年度納稅申報(bào)表的里面稅金及附加里面,包含增值稅的金額嗎?
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2020-05-17
老師想咨詢一下就是小規(guī)模是暫估的庫存一般納稅人沖了 增值稅可以抵扣嗎
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2018-12-03
你好,我想咨詢一下,個(gè)體工商戶做商場保潔服務(wù)的,開增值稅普通發(fā)票開幾個(gè)點(diǎn)
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2019-05-31
老師您好,想咨詢關(guān)于快消品行業(yè)一般納稅人增值稅發(fā)票完整的賬務(wù)處理過程
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2019-07-02
一般納稅人,網(wǎng)上核定稅種備案是展會(huì)服務(wù),開增值稅專用發(fā)票可以開“咨詢費(fèi)”嗎?
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2019-06-20
吳老師:您好!我想咨詢稅務(wù)籌劃的問題,我公司母公司是一般納稅人,經(jīng)營保健類食品及健康咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),由于顧客是一起下單,目前征收稅率統(tǒng)一為13%,我想將單拆分成產(chǎn)品收入與咨詢服務(wù)收入,然后將服務(wù)咨詢轉(zhuǎn)包給分公司(小規(guī)格)這樣服務(wù)費(fèi)是否只需3%的增值稅?
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2020-01-08
我單位2016年5月實(shí)行營改增,1-4月賬面正常確定營業(yè)稅收入3000(假設(shè)),但未開票,5月由于營改增給客戶補(bǔ)開1-4月增值稅專用發(fā)票3000,這樣導(dǎo)致賬面并沒有銷項(xiàng)稅額,但申報(bào)增值稅時(shí)候需要申報(bào)297.30的增值稅(稅率11%)。賬面和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致。如何調(diào)賬呢?
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2017-11-22
我財(cái)務(wù)報(bào)表改了,多加了1880的利潤和244.39的增值稅,然后現(xiàn)在帳上面應(yīng)該咋改,倒不回來了,賬上面得結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 到本年利潤,本年利潤到未分配利潤嗎,不會(huì)加分錄了,應(yīng)該怎么改呢?
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2022-09-13
增值稅票上貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱中選擇其他咨詢服務(wù),印花稅按哪個(gè)繳納?
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2019-06-25
您好,我想咨詢一下,房地產(chǎn)行業(yè)的小規(guī)模納稅人季度不超45萬元,免交增值稅嗎?
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2022-03-24
有事情咨詢大家 我小微企業(yè)開票超過第四季度30萬元 多交增值稅怎么下賬呢
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2021-01-16
咨詢下 增值稅加計(jì)抵減做其他收益 然而在申報(bào)時(shí) 沒有其他收益一欄 如何填寫
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2019-05-29
老師你好,我想咨詢政府性搬遷的賬務(wù)處理及增值稅和所得稅的具體會(huì)計(jì)處理
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2018-12-18
老師,請問營改增后購買的稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)買的時(shí)候怎么做賬次月全額抵扣的時(shí)候怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
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2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營改增后的項(xiàng)目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個(gè)300萬元的項(xiàng)目,本月業(yè)主結(jié)算了80萬元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費(fèi)用,我是把80萬元全部轉(zhuǎn)給對方,還是扣除1.6萬元的管理費(fèi)用后,余款轉(zhuǎn)給對方合適?請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解
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2016-06-05
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯(cuò)誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。( ) 正確 錯(cuò)誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,在收購農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯(cuò)誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會(huì)在正常且符合交易慣例的時(shí)間內(nèi)交付大樓,則此時(shí)滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯(cuò)誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營改增后計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是以收入含稅計(jì)提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費(fèi),營改增后政策代收電費(fèi)要按轉(zhuǎn)售電費(fèi)處理。即確認(rèn)收入。但若我確認(rèn)收入,不能確認(rèn)成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費(fèi)這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一:房地產(chǎn)可否進(jìn)行轉(zhuǎn)售電費(fèi)行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產(chǎn)為以前的老項(xiàng)目選擇簡易計(jì)稅方法,那么對于轉(zhuǎn)售電行為可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2016-12-15