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購買金稅盤怎么做賬務(wù)處理,在增值稅申報表中怎么填列?
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2021-04-08
王老師:您好!又要請教您一個問題。我公司有租賃場地業(yè)務(wù)。2016年賬內(nèi)有計提4萬增值稅,現(xiàn)在想把這次增值稅繳納了,我的分錄應(yīng)該怎么做呢?如果直接繳納,申報增值稅主表會不平嗎?
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2019-07-02
老師,請問個稅手續(xù)費退回增值稅申報表到底要不要填附表三?我搜的有的說要填,有的不用,直接在附表一第5行第5列未開具發(fā)票那里填。
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2024-04-09
收到個稅手續(xù)費的返還,增值稅申報表怎么填寫?
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2023-02-10
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理
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2015-10-27
老師,2015年我們都是免增值稅免營業(yè)稅的,增值稅全部0申報,我都沒有做賬務(wù)處理,這個怎么辦呢 ,2016年的帳我要不要改正過來,把免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,我要不要去問一下稅管員
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2016-04-25
我是小規(guī)模納稅人,剛?cè)ド暾埩俗蚤_增值稅專用發(fā)票,請問月銷售額未達10萬能免增值稅嗎?
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2019-11-05
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:《附加稅申報表》中“合計:”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費稅:”0.00+ “營業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時候,系統(tǒng)會出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時,“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
為什么以下業(yè)務(wù)需要 填寫在 增值稅納稅申報表附列資料(一)表格中免稅-貨物及加工修理修配勞務(wù)欄目???開的不是普通發(fā)票嗎?
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2017-11-28
所得稅年度申報表里的,A105000《納稅調(diào)整項目明細表》。里的一,收入調(diào)整項目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費金額填寫進去嗎?
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2019-05-23
老師我的意思是9月份增值稅納稅申報表與出口退稅免抵退匯總表進項稅轉(zhuǎn)出金額有出入,原因是升級元退稅率9%現(xiàn)在是13%
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2018-11-10
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無票合計22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05
老師,應(yīng)交稅費起初和期末都是借方余額對嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項的。3:進項出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進項轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
免征增值稅和不征增值稅區(qū)別!
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2017-03-06
老師我想問一下您,酒店行業(yè)免增值稅,超過30萬,報稅的時候是(1)先報減2%增值稅,再報免1%增值稅.(2)還是直接填免3%增值稅?
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2020-06-30
老師在嗎,我12月份開的發(fā)票,有三張是3%的稅率,但是現(xiàn)在發(fā)票追不回來了,增值稅申報表怎么填啊,怎么才能讓稅控盤的金額和報表的相等,謝謝啦!
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2021-01-07
老師好,因增值稅申報表升級,稅控盤服務(wù)費要報在哪一項
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2022-01-07
老師,您好!員工出差的住宿費專票、高鐵票怎樣在增值稅申報表上申請抵扣?
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2023-09-11
購入貨物 金額 7256.64 稅額(13%) 943.36 出口 退稅時 退稅金額(10%)725.66 申報增值稅附表(二) 26行是 填的稅額 是943.36 還是725.66 差額做賬怎么做
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2020-04-27
老師您好!個稅手續(xù)費返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報自動生成主表,但是我漏報了,需要入大廳申報,大廳讓帶正確的申報表,我不知道怎么填這個增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25