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研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的招待費(fèi)可以記入研發(fā)費(fèi)用―費(fèi)用話嗎?
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2020-05-09
公司舉辦經(jīng)銷商年會(huì),招待的專票住宿費(fèi)可以抵稅嗎?
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2019-02-14
自己的庫(kù)存商品用來(lái)招待客戶,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
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2018-12-07
老師,請(qǐng)問(wèn),招待客戶的機(jī)票和住宿票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2019-06-05
老師,品管部的招待費(fèi),記入管理費(fèi)用,還是制造費(fèi)用啊
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2016-12-06
運(yùn)費(fèi)公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi),職工福利費(fèi),是銷售收入的多少
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2021-06-12
加油卡充值的發(fā)票可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者福利費(fèi)嗎?
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2019-01-15
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi),讓進(jìn)收入的千分之5還是怎么進(jìn)啊
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2023-07-23
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票丟了補(bǔ)不回來(lái),怎么辦,還沒(méi)有認(rèn)證
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2018-10-31
招待用的手機(jī)、儲(chǔ)值卡、酒水、絲巾怎樣來(lái)防范賬務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-07-24
老師,店內(nèi)用來(lái)招待客戶的糖果小吃計(jì)入什么科目呢?
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2022-06-02
老師您好 給客戶送禮是計(jì)入招待費(fèi)還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?
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2025-06-18
老師,外聘專家每月發(fā)生的交通費(fèi),是入差旅還是招待。
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2022-06-28
本年招待費(fèi)38009.86;收入3290415.17;所得稅年報(bào)里稅收金額是多少?
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2020-05-09
老師 公司購(gòu)買酒,收到發(fā)票時(shí),做賬分錄為,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)還要做轉(zhuǎn)出,或是直接進(jìn)入成本。 招待費(fèi)用于招待客戶的,按銷售營(yíng)業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定,公司購(gòu)買酒收到發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)做賬分錄:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi);貸:銀行存款。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)做轉(zhuǎn)出,不能直接進(jìn)入成本。招待費(fèi)用于招待客戶的,按銷售營(yíng)業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。,超出的部分正常納稅調(diào)減?
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2023-03-23
我公司是2017年成立的,開(kāi)發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目,2019年4月底拿到預(yù)售許可證的,請(qǐng)問(wèn)從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎?若是的話我之前應(yīng)該記入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的做到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中的,在18年的江算清繳中進(jìn)行了調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)該如何補(bǔ)救?
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2019-09-23
聽(tīng)課后問(wèn)題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開(kāi)票直接這樣開(kāi)了,那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款,下月開(kāi)票的業(yè)務(wù),是支付時(shí)借:預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,第二個(gè)分錄是在當(dāng)月做賬掉,下月收到發(fā)票附后面,還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元包括在內(nèi)后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-14990元,公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整2000元,那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元,還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)“管理費(fèi)用”或者“銷售費(fèi)用”科目報(bào)銷,不過(guò)所得稅稅法規(guī)定,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐費(fèi)是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。我們公司今年就沒(méi)有收入怎么辦?
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2017-11-02
老師好。我們是酒店行業(yè)。目前還未對(duì)外經(jīng)營(yíng)。平時(shí)采購(gòu)的食材,雞鴨鵝這些我是做到管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎?還是放在:管理費(fèi)用~低值易耗品~食材。合適呢?
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2021-06-23