請(qǐng)問個(gè)體經(jīng)營者開具增值稅專用發(fā)票選什么類目?
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2019-09-16
您好,公司電話費(fèi)、水費(fèi)都是開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-07-23
個(gè)人出租住房,為什么不能開具增值稅專用發(fā)票
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2017-07-30
照片彩擴(kuò)費(fèi)用能否開具增值稅專用發(fā)票
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2015-10-13
請(qǐng)教開票資料有公司名和識(shí)別號(hào),沒有地址銀行賬號(hào)信息,可以開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2017-12-13
為什么金融商品轉(zhuǎn)讓不能開具增值稅專用發(fā)票?
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2020-06-13
開具增值稅專用發(fā)票時(shí),提示購貨單位地址電話含有非法字符,請(qǐng)檢查。
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2019-07-19
你好 個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)可以開增值稅專用發(fā)票么?
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2018-01-26
你好,我個(gè)人買的車,想過公司名下,可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2021-01-13
某酒廠3月份發(fā)生下列業(yè)務(wù) (1)從某農(nóng)場購進(jìn)糧食40萬元,收到普通發(fā)票,糧食入庫。 (2)將上述糧食全部發(fā)往外單位加工成高度白酒100噸,共支付加工費(fèi)20萬元,支付對(duì)方墊付的輔助材料13,6萬元,收到加工費(fèi)的專用發(fā)票,酒收回入庫.支付運(yùn)費(fèi)5萬元,收到運(yùn)輸單位開的增值稅專用發(fā)票。 (3)領(lǐng)用上述白酒50噸勾兌成低度白酒100噸,本月售出80噸,每噸售價(jià)2萬元。 (4)用糧食生產(chǎn)新品牌白酒10噸,每噸生產(chǎn)成本15000元,本月贈(zèng)送給客戶2噸,成本利潤率為10%。要求:計(jì)算該酒廠本月份應(yīng)納增值稅額、消費(fèi)稅額和支付給受托方代繳的消費(fèi)稅額。
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2023-04-19
給員工發(fā)放的防暑降溫品,銷貨方開具增值稅專用發(fā)票,我們可以正常抵扣嗎
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2020-07-31
開具增值稅專用發(fā)票,不寫單位及數(shù)量行不行?因?yàn)槲冶緛硎且_一臺(tái)28萬的發(fā)票設(shè)備,分成4張70000元開。但是現(xiàn)在我開了兩張70000元的數(shù)量那里寫了0.5,兩張就為1套了, 因?yàn)楹竺孢€有兩張沒開, 我可不可以后2張開的發(fā)票上不寫單位及數(shù)量? 因?yàn)榘l(fā)票不夠用,沒法作廢重開
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2018-12-27
嬰兒奶粉可以開具增值稅專用發(fā)票嘛
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2019-06-03
請(qǐng)問策劃服務(wù)費(fèi)開增值稅專用發(fā)票計(jì)量單位怎么開
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2020-02-27
要求:根據(jù)一-|||-6.A公司12月1日"應(yīng)收賬款"科目余額300萬元,"壞賬準(zhǔn)備"科目貸-|||-12月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:-|||-12月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:-|||-(1)2日,向乙公司銷售A商品1600件,標(biāo)價(jià)總額為800萬元(不含增-|||-際成本為480萬元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣的-|||-專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。-|||-(2)4日,賒銷一批A商品給B公司,售價(jià)為120萬元(不含增值稅),前 誰-|||-開出增值稅專用發(fā)票。規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為-|||-不考慮增值稅,該批商品成本為100萬元。 2/10 ,1/20 ,n/30.-|||-(3)8日,收到已作為壞賬核銷的乙公司賬款50萬元并存入銀行。-|||-(4)12日,B公司付清上述A商品貨款。-|||-(5)28日,因C公司破產(chǎn),應(yīng)收該公司賬款10萬元不能收回,經(jīng)批準(zhǔn)確-|||-以核銷。-|||-6)31日,根據(jù)期末應(yīng)收賬款金額的5%計(jì)坦懷化準(zhǔn)久
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2023-03-30
如圖題目,題中又說,并開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問 第一 發(fā)票誰開給誰, 第二。開票的金額是多少?
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2020-06-19
老師,開增值稅專用發(fā)票程序是先開發(fā)票后付款,還是先付款再開發(fā)票的?
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2018-10-26
為什么有些供應(yīng)商開增值稅專用發(fā)票要多加稅點(diǎn)呢?它開具普票不是也一樣要交稅嗎
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2017-10-14
個(gè)人到稅務(wù)局能開增值稅專用發(fā)票嗎,是勞務(wù)?
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2018-06-22
老師好,我想咨詢一下,差額納稅開票的時(shí)候扣除的部分只用在備注欄寫上差額征收(扣除的金額)就可以了?差額納稅的企業(yè)不是不能開具增值稅專用發(fā)票嘛,為啥這個(gè)例子還是全額開票的
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2019-12-24
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