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老師您好,賬面未交增值稅貸方比納稅申報(bào)表多1分錢,怎么做平?
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2021-01-19
2022年初審計(jì)2021年 發(fā)現(xiàn)又50萬元的未開票收入當(dāng)時(shí)沒有繳納增值稅,當(dāng)時(shí)賬上未開票收入確認(rèn)了 但是納稅申報(bào)表漏申報(bào)這50萬元了 ,這個(gè)如何填報(bào)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢 謝謝老師
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2022-02-28
請問什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個(gè)月開了0稅率的國際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05
增值稅附表一免稅欄次填寫納稅人開具的哪些稅率發(fā)票銷售額 在申報(bào)增值稅一般納稅人申報(bào)表時(shí),納稅人開具的差額發(fā)票需要填寫在哪些附表 如何判斷納稅人是混營戶還是單營戶
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2022-06-13
老師,去年第三季度的增值稅已交稅款后報(bào)表更正為不交稅,今年申報(bào)要抵減這部份稅款增值稅報(bào)表怎么填
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2021-07-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料 表二中 第35行本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 中金額怎么算的,根據(jù)圖中
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2018-07-06
上個(gè)月增值稅交了,為什么這個(gè)月申報(bào)報(bào)表里有欠繳稅額,還是上個(gè)月的增值稅。這個(gè)月報(bào)表該怎么調(diào)整?。?/span>
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2017-07-10
報(bào)國稅的時(shí)候,有個(gè)預(yù)交增值稅報(bào)表,如果單位沒有預(yù)交增值稅,是不是這個(gè)報(bào)表就不用報(bào)了,還是需要0申報(bào)
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2017-04-10
2月增值稅納稅表已經(jīng)申報(bào)成功,現(xiàn)在要更改2月增值稅納稅表,1月已繳納稅款跟二月已交稅款填哪欄?
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2018-04-13
湖南上月增值稅網(wǎng)上填表錯(cuò)誤,怎么生成新的表格去機(jī)構(gòu)申請更正
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2019-12-02
我想要增值稅納稅申報(bào)表那五張表,老師可以發(fā)份給我郵箱嗎。????QQ 240702882
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2014-11-29
老師,增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)差額大具體怎么查
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2020-04-07
買的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)820元,減征額可以全額抵扣,在增值稅申報(bào)表里面附表四填了數(shù)字,主表為什么不自動(dòng)抵扣?
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2017-04-07
老師你好,公司想把之前申報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表都更正申報(bào)一下。然后去稅局,稅局的人說把正確的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表那去就可以改。但是改了增值稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表需要一起改嗎?
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2022-10-21
老師,我想請教下,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅專用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開填寫的對嗎?應(yīng)納稅額也是要分開填寫對嗎?
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2019-06-18
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
老師好,請問公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請老師授課,給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對嗎?除了個(gè)稅,還需要老師給開發(fā)票嗎?老師開票開什么內(nèi)容呢?稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請問交不交個(gè)稅,前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
金稅盤的480元除了已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列,增值稅納稅申報(bào)主表中沒有自動(dòng)反饋,在主表中的第23項(xiàng)應(yīng)納稅額減征額欄填了-480,是這樣填嗎?
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2019-02-12
項(xiàng)目6月已經(jīng)在稅局預(yù)繳了增值稅,但是項(xiàng)目6月發(fā)票還未開具,那這個(gè)項(xiàng)目的預(yù)繳增值稅,能在6月申報(bào)表中抵增值稅嗎?(我主要是這個(gè)項(xiàng)目雖然預(yù)繳了,但是這個(gè)項(xiàng)目沒開票,這部分預(yù)繳的款是不是先留抵,等開票再抵)
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2020-07-13