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幼兒園免稅的保教費(fèi)除了在增值稅申報(bào)表第12行(其他免稅銷售額填寫(xiě))外,還應(yīng)該填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表,填在第6行,具體代碼沒(méi)找到合適的,填其他?
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2019-10-21
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的本期預(yù)繳稅額是不是一定正確?還是會(huì)有誤差?
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2020-04-03
老師,請(qǐng)教一下,我們公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入”這個(gè)是政府的一個(gè)專項(xiàng)補(bǔ)貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營(yíng)業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報(bào)表上的收入就和這個(gè)有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
一般納稅人,去年增值稅留抵2192.49,然后退過(guò)增值稅2192.49;這個(gè)月應(yīng)交增值稅232.57(銷-進(jìn)-上月留抵);那為什么這個(gè)月附加稅是0(如圖1);圖2是這個(gè)月增值稅申報(bào)表; 1.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月要交增值稅,但是附加稅是0,這個(gè)是依據(jù)什么?麻煩解釋下謝謝(可以看下圖中的數(shù)據(jù)) 2。比如本月應(yīng)交增值稅是多少的時(shí)候,才會(huì)交附加稅(麻煩按圖中的數(shù)據(jù)幫忙核算。代入數(shù)據(jù)好理解)
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2024-06-06
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅及附加稅申報(bào)表怎么看不到?在哪里查看?
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2020-05-11
老師 麻煩問(wèn)您下申報(bào)稅控盤維護(hù)費(fèi)填報(bào)時(shí)填申報(bào)表附列資料四還需要在增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表中填寫(xiě)嗎?
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2020-02-14
老師,營(yíng)改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表申報(bào)季不到9萬(wàn)的要填寫(xiě)附表嗎,到了9萬(wàn)的是把超出部分填入附表,還是所有銷售額,在金稅三期的申報(bào)中
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2016-11-28
請(qǐng)問(wèn)什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個(gè)月開(kāi)了0稅率的國(guó)際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05
老師,去年第三季度的增值稅已交稅款后報(bào)表更正為不交稅,今年申報(bào)要抵減這部份稅款增值稅報(bào)表怎么填
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2021-07-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料 表二中 第35行本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 中金額怎么算的,根據(jù)圖中
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2018-07-06
上個(gè)月增值稅交了,為什么這個(gè)月申報(bào)報(bào)表里有欠繳稅額,還是上個(gè)月的增值稅。這個(gè)月報(bào)表該怎么調(diào)整啊?
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2017-07-10
報(bào)國(guó)稅的時(shí)候,有個(gè)預(yù)交增值稅報(bào)表,如果單位沒(méi)有預(yù)交增值稅,是不是這個(gè)報(bào)表就不用報(bào)了,還是需要0申報(bào)
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2017-04-10
2月增值稅納稅表已經(jīng)申報(bào)成功,現(xiàn)在要更改2月增值稅納稅表,1月已繳納稅款跟二月已交稅款填哪欄?
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2018-04-13
買的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)820元,減征額可以全額抵扣,在增值稅申報(bào)表里面附表四填了數(shù)字,主表為什么不自動(dòng)抵扣?
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2017-04-07
增值稅附表一免稅欄次填寫(xiě)納稅人開(kāi)具的哪些稅率發(fā)票銷售額 在申報(bào)增值稅一般納稅人申報(bào)表時(shí),納稅人開(kāi)具的差額發(fā)票需要填寫(xiě)在哪些附表 如何判斷納稅人是混營(yíng)戶還是單營(yíng)戶
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2022-06-13
湖南上月增值稅網(wǎng)上填表錯(cuò)誤,怎么生成新的表格去機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更正
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2019-12-02
我想要增值稅納稅申報(bào)表那五張表,老師可以發(fā)份給我郵箱嗎。????QQ 240702882
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2014-11-29
老師,增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)差額大具體怎么查
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2020-04-07
老師你好,公司想把之前申報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表都更正申報(bào)一下。然后去稅局,稅局的人說(shuō)把正確的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表那去就可以改。但是改了增值稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表需要一起改嗎?
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2022-10-21
老師,我想請(qǐng)教下,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅專用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開(kāi)填寫(xiě)的對(duì)嗎?應(yīng)納稅額也是要分開(kāi)填寫(xiě)對(duì)嗎?
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2019-06-18