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小規(guī)模增值稅申報(bào)表的預(yù)繳稅額怎么填,依據(jù)是什么
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2016-10-18
老師一般納稅人,沒(méi)有取得增值稅專票,只是付了貨款,增值稅申報(bào)表需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具房屋租賃5%的稅率20萬(wàn),生活服務(wù)免增值稅12萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填了,
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2021-04-10
一般納稅人符合疫情防控期間提供生活服務(wù)取得的收入免征增值稅條件,這月開(kāi)出銷量發(fā)票29891.64元,問(wèn)我要填減免稅明細(xì)表內(nèi)第幾欄和增值稅申報(bào)表第幾欄
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2020-07-06
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因。
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2022-05-17
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國(guó)稅局代開(kāi)的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師:一般納稅人,8月份申報(bào)所屬期7月份的增值稅申報(bào)表時(shí),按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策,少交了9000元的增值稅,導(dǎo)致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元,這個(gè)應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)銷?謝謝老師!
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2020-09-26
專票53500元,普票5000元,怎么填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表。小規(guī)模季不到9萬(wàn)。是免增值稅的。怎么我填的表總是通不過(guò)。
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2018-07-02
老師請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表不是分為貨物及勞務(wù),服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)兩列嗎,季度30萬(wàn)免交增值稅,是兩列分別都有30萬(wàn)的免增值稅額度是嗎,還是兩列合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)才免增值稅啊
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2019-06-01
我單位一般納稅人,上年度多繳稅款400元(紅沖了一張?jiān)鲋刀惼掌保?,本?月發(fā)生應(yīng)稅事項(xiàng)稅款60元,如何抵扣,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2018-05-15
本期預(yù)繳增值稅47974.8;期初是658328.02;本期銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)稅額是90451.56,請(qǐng)問(wèn),增值稅申報(bào)表四本期實(shí)際抵減我填什么數(shù),主表我還需要填什么嗎
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2023-09-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中本期預(yù)繳稅額有余額是什么意思?還有就是本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是負(fù)數(shù)代表什么意思
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2019-12-03
老師,營(yíng)改增小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表申報(bào)季不到9萬(wàn)的要填寫(xiě)附表嗎,到了9萬(wàn)的是把超出部分填入附表,還是所有銷售額,在金稅三期的申報(bào)中
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2016-11-28
老師,我想請(qǐng)教下,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅專用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開(kāi)填寫(xiě)的對(duì)嗎?應(yīng)納稅額也是要分開(kāi)填寫(xiě)對(duì)嗎?
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2019-06-18
項(xiàng)目6月已經(jīng)在稅局預(yù)繳了增值稅,但是項(xiàng)目6月發(fā)票還未開(kāi)具,那這個(gè)項(xiàng)目的預(yù)繳增值稅,能在6月申報(bào)表中抵增值稅嗎?(我主要是這個(gè)項(xiàng)目雖然預(yù)繳了,但是這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)開(kāi)票,這部分預(yù)繳的款是不是先留抵,等開(kāi)票再抵)
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2020-07-13
湖南上月增值稅網(wǎng)上填表錯(cuò)誤,怎么生成新的表格去機(jī)構(gòu)申請(qǐng)更正
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2019-12-02
我想要增值稅納稅申報(bào)表那五張表,老師可以發(fā)份給我郵箱嗎。????QQ 240702882
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2014-11-29
老師,增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)差額大具體怎么查
1/1353
2020-04-07
老師你好!去年有固定資產(chǎn)清理收入5000元,開(kāi)具增值稅發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅也有申報(bào)。但這種情況下財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比增值稅申報(bào)表的申報(bào)總額少5000元。這合理嗎?匯算清繳報(bào)告要注明嗎?
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2020-05-28
這是小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào),是否是免征增值稅到底是看利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入部分還是看此表第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額部分
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2019-11-23