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一般納稅人處置車輛,怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2022-10-12
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
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2024-02-23
我是房開企業(yè)的,我司每個(gè)月都有預(yù)繳增值稅,是填主表里 本期繳納上期應(yīng)納稅額 ,還是填 附表里稅額抵減情況表?
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2020-02-18
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時(shí)需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中嗎?
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2021-03-15
8月剛成立的小規(guī)模企業(yè),9月含稅收入含稅收入3000(不含稅收入2912.62 ) 填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候填在哪里
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2018-10-19
?老師 我1月份 開發(fā)票數(shù)是600萬 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就只有200萬(專票+普票) 按照完工百分比確認(rèn)的收入是220萬 那我增值稅納稅申報(bào)表表一的 銷售額是填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)啊
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2022-02-11
公司一年內(nèi)的銷售發(fā)票明細(xì)能不能發(fā)給意向客戶看?一般是不是增值稅納稅申報(bào)表就可以,不過要這個(gè)的客戶看的很少,不清楚年銷售發(fā)票能不能發(fā)?
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2023-03-13
請問老師,我上個(gè)月申請的2020年的出口退稅已經(jīng)審批完成了,這個(gè)月填增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-10
您好,老師,民非企業(yè)中業(yè)務(wù)活動表的收入與增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入不一致時(shí)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
老師請教一個(gè)問題,小規(guī)模專票3個(gè)點(diǎn)的開了5000元,1個(gè)點(diǎn)的專票開了5萬元,普通發(fā)票一個(gè)點(diǎn)的開了20萬,增值稅納稅申報(bào)表要怎么填寫,20萬普通發(fā)票我知道是填在11欄,一個(gè)點(diǎn)的專票不知道填哪里,
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2021-04-19
老師,企業(yè)是體育館,小規(guī)模企業(yè),開的發(fā)票是體育服務(wù),增值稅納稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)呢
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2023-01-07
免抵退稅申報(bào)匯總表,第8欄進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額 與增值稅納稅申報(bào)表差額-5978.42元,這個(gè)怎樣處理
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2022-05-27
季度銷售額小于9萬的填增值稅申報(bào)表是填小微企業(yè)免稅銷售額這一欄還是填到未達(dá)起征點(diǎn)銷售額這一欄呢?
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2017-11-23
請問增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)13%稅率的項(xiàng)目中的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目 期初余額 是什么意思?
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2022-12-13
年末增值稅報(bào)表(月、季度)、增值稅發(fā)票匯總表及明細(xì)表、增值稅抵扣清單及抵扣聯(lián)、資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表、年度明細(xì)賬及總分類賬、銀行對賬單及調(diào)節(jié)表、其他報(bào)表(企業(yè)公示、殘保金申報(bào)表、印花稅申報(bào)表等) 這些哪些是需要單獨(dú)裝訂,哪些可以合并在一起裝訂,哪些是按月裝訂的? 有沒有什么流程和順序排列裝訂呢?
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2017-02-06
老師,增值稅發(fā)票上加起來是156.42,它是三張發(fā)票,尾數(shù)都4舍5入了,多了一分錢,而增值稅納稅申報(bào)表上是加起來自動計(jì)算出156.41元。這個(gè)怎么弄??!申報(bào)表上能改成156.42嗎?
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2016-10-17
老師,土地增值稅納稅申報(bào)表四怎么填呀,我們是生產(chǎn)企業(yè)這月突然有這個(gè),我們是小微企業(yè),注冊后一年,一直沒運(yùn)營,也沒開發(fā)票,沒業(yè)務(wù)。
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2021-04-01
老師在嗎?小微企業(yè)本月開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票金額7742.72稅額232.28合計(jì)金額7975元,開票時(shí)交了232.28元的稅,本月增值稅納稅申報(bào)表怎樣填?是代開的,是不是1填7742.72。12填232.28元?交了232.28元的稅,是不是填到12里?
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2016-04-13
向老師請教一下: 申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)沒有歸集進(jìn)來,但是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了,已經(jīng)有記錄在里面,只是申報(bào)的時(shí)候沒有顯示當(dāng)時(shí)也沒有手動輸入進(jìn)去,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么放進(jìn)去?如何處理?。∫呀?jīng)跨越了
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2019-09-06
怎么0申報(bào)增值稅和附加稅
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2021-03-10