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代理記賬公司的股東擔(dān)任代理記賬單位的辦稅人員,股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
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2018-07-14
問一下老師,核定征收所得稅的建筑公司,按核定數(shù)交過所得稅,有計(jì)提的人工費(fèi),這比人工費(fèi)是為沖成本計(jì)提的,現(xiàn)在想沖回去,對(duì)以前年度所得稅有影響嗎
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2019-12-27
我想知道個(gè)體的沒有成本票怎么弄呢? 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅,是根據(jù)利潤(rùn)總額查賬征收的
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2022-03-31
老師,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,小規(guī)模核定征收,現(xiàn)在是第1季度,申報(bào)增值稅沒有收入,那申報(bào)這個(gè) 個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得也是沒有收入嗎?
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2019-04-15
老師你好,填制企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表B類(核定征收)時(shí),第一行“收入總額”包括營(yíng)業(yè)外收入(接受捐贈(zèng))嗎?如果不包括,那么捐贈(zèng)收入怎樣繳納企業(yè)所得稅?。刻钪粕陥?bào)表時(shí)收入總額包括什么???
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2016-01-05
1.某銷售行業(yè)一般納稅人月度開票10萬(wàn)元,購(gòu)貨票8萬(wàn)元,工資1.5萬(wàn)元,查賬征收所得稅怎么交稅?(銷售行業(yè)一般納稅人增值稅稅率17%) 2.假設(shè)季度開票八萬(wàn),購(gòu)貨票六萬(wàn),工資1.5萬(wàn)元,查賬征收所得稅,怎么交稅? 3.某銷售行業(yè)小規(guī)模季度開票十萬(wàn)元,購(gòu)貨票八萬(wàn)元,工資1.5萬(wàn)元,查賬中收所得稅怎么交稅
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2023-03-14
2024個(gè)人代開的運(yùn)輸票,是由付款方代扣代繳個(gè)人所得稅還是自行申報(bào)繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅?
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2024-10-30
建筑行業(yè)純勞務(wù)輸出的這個(gè)企業(yè),企業(yè)所得稅核定征收率是多少啊
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2018-09-18
自行申報(bào)的意思 不是核定征收吧,那樣的話還是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得A表嗎
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2018-06-14
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),報(bào)表中行次5....減:不征稅收入,這一項(xiàng)是什么意思
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2019-04-03
2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。
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2024-01-17
A公司2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為(?。┤f(wàn)元。
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2024-01-12
我公司小規(guī)模納稅人,核算方式查帳征收。2017年和2018年所得稅多交退回怎么做帳務(wù)處理
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2019-08-20
請(qǐng)問我們工程公司掛靠在其他家,平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅,管理費(fèi)也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
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2022-04-07
掛靠帳的處理,假如工程的合同毛利不含稅是80萬(wàn),是不是要扣下增值稅80*10%+附加稅12%+企業(yè)所得稅80*25%+管理費(fèi)80*1%+管理費(fèi)所對(duì)應(yīng)的增值稅80*1%*10%+管理費(fèi)所對(duì)應(yīng)的所得稅80*1%*25%
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2018-07-30
老師,請(qǐng)問建筑行業(yè)跨區(qū)域需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅。其中個(gè)人所得稅全員全額預(yù)繳是怎么操作的?
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2022-06-15
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬(wàn)元,利潤(rùn)總額為 250 萬(wàn)元,已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬(wàn)元, 2022 年 2 月會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托對(duì)該企業(yè) 2021 年度納稅情況進(jìn)行審核,獲得如下資料: (5)企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12.5 萬(wàn)元,自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 50 萬(wàn)元,委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費(fèi)用 35 萬(wàn)元。 計(jì)算業(yè)務(wù)(5)合計(jì)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
老師,我有幾個(gè)關(guān)于個(gè)體工商戶稅務(wù)的問題 1. 今年有480萬(wàn)的收入(明年不一定有),可以辦理核定征收嗎? 2. 加入核定的經(jīng)營(yíng)所得是10萬(wàn),個(gè)人所得稅稅率0.5%,那超過10萬(wàn)后按0.5%算嗎?
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2022-11-30
一個(gè)人,張某。是兩個(gè)公司的股東。也是個(gè)體工商戶。全部是查賬征收。個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳是屬于多處經(jīng)營(yíng)所得范疇嗎?
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2022-03-24
老師企業(yè)所得稅和營(yíng)業(yè)稅的差別在哪里 一家公司可以同時(shí)出現(xiàn)所得稅營(yíng)業(yè)稅同時(shí)征收的 企業(yè)所得稅和營(yíng)業(yè)稅與一般納稅人和小規(guī)模納稅人有什么關(guān)系
1/851
2016-12-08