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2016年11月保險(xiǎn)做的,借:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):4313.43元,貸:其他應(yīng)付款:4313.43元,月底攤銷(xiāo),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:359.45元,貸:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):359.45元,12月買(mǎi)保險(xiǎn)做的,借:預(yù)付賬款-保險(xiǎn)13944元,貸:其他應(yīng)付款:13944元,月底攤銷(xiāo)時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1521.45元,貸:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):1521.45元,要在2017年1月改成待攤費(fèi)用改怎么改?。磕苷f(shuō)仔細(xì)點(diǎn)嗎?
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2017-04-06
老師你好 我想問(wèn)的是cif報(bào)關(guān) 我在確認(rèn)收入是直接轉(zhuǎn)化成fob,借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)付賬款-海運(yùn)公司
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2019-08-04
下列不是發(fā)生壞賬損失時(shí)應(yīng)做的賬務(wù)處理的是( )。 A.借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 B.借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 C.借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 D.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
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2017-08-15
付臨時(shí)工工資應(yīng)該做管理費(fèi)用還主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?主要是付綠化帶工程臨時(shí)工工資,目前是這樣做賬務(wù)處理的 借:管理費(fèi)用--臨時(shí)工工資10980;貸:庫(kù)存現(xiàn)金:10980;這樣做對(duì)嗎?還是要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?工程款還沒(méi)開(kāi)票呢?,F(xiàn)在只是做個(gè)付臨時(shí)工工資。
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2017-06-29
應(yīng)收賬款期初借方余額8萬(wàn)元,本期發(fā)生應(yīng)收賬款2萬(wàn)元,期末尚有借方余額5萬(wàn)元該企業(yè)本月回收的應(yīng)收賬款
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2015-10-21
我們做的自動(dòng)化控制設(shè)備,包含軟件、硬件兩部分,現(xiàn)在想把材料,人工按照設(shè)備名稱(chēng)入研發(fā)支出科目,幫我看看這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?一、購(gòu)買(mǎi)材料時(shí)借:原材料 貸:銀行存款二、領(lǐng)用時(shí)借:研發(fā)支出—材料成本 貸:原材料三、人工費(fèi)借:研發(fā)支出—人工工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 四、設(shè)備做好交付客戶時(shí),確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 五、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1貸:研發(fā)支出我想問(wèn),最后研發(fā)支出要不要再轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用科目下,還是就放在研發(fā)支出科目
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2018-04-20
老師,我接前任會(huì)計(jì)的帳。她給的科目余額表的數(shù)據(jù)是140359 但賬本上利潤(rùn)表的管理費(fèi)用是140079 相差280的稅控盤(pán)費(fèi)用。 賬本上的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)―減免稅款 貸:管理費(fèi)用 不知道問(wèn)題出在哪里?
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2020-06-26
老師:公司二手車(chē)賣(mài)出后,我們基本戶收到車(chē)輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票8903.34另外開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車(chē)船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開(kāi)專(zhuān)票:借:管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車(chē)船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對(duì)賬單多了2976
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2019-07-05
老師,請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目已完成可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。等支付發(fā)票回來(lái):借:應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
短期借款借方減少,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方增加,能放在一起?
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2016-06-19
員工借支 借 管理費(fèi)用-借支 貸 其他應(yīng)收款~xx可以嗎
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2019-04-05
企業(yè)向法人借款從個(gè)人卡打到基本戶與企業(yè)向法人借款以現(xiàn)金存入基本戶,兩者有什么區(qū)別么
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2018-06-11
去年的短期借款利息,沒(méi)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,誤記入短期借款的借方,今年如何調(diào)賬? 所得稅用調(diào)整嗎?
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2020-02-02
企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個(gè)科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
老師,發(fā)放職工工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 對(duì)于設(shè)定提存計(jì)劃 借:應(yīng)付職工薪酬—— 設(shè)定提存計(jì)劃 貸,銀行存款 支付職工的培訓(xùn)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職 薪酬——職工福利費(fèi) 繳納養(yǎng)老保險(xiǎn) 借:應(yīng)付職工薪酬——設(shè)定提存——基本基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款——基本養(yǎng)老費(fèi)
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2021-03-31
老師它是一個(gè)綠化公司做了一個(gè)工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開(kāi)的發(fā)票也是以乙方的名字開(kāi)的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個(gè)分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無(wú)法撥付在乙方的賬戶上,本來(lái)這個(gè)工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請(qǐng)問(wèn)綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
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2019-09-08
高新企業(yè)研發(fā)支出下的費(fèi)用化支出有哪些?這些都是可以加計(jì)扣除的嗎?
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2019-08-11
老師 我補(bǔ)了幾張去年的憑證 涉及研發(fā)費(fèi)費(fèi)用化支出的 去年12月我不結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 行不
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2022-02-15
研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)支出在7月份時(shí)候已全部結(jié)轉(zhuǎn),后面發(fā)生的相應(yīng)無(wú)形資產(chǎn)的支出(工資)計(jì)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,導(dǎo)致研發(fā)支出在報(bào)表上無(wú)法體現(xiàn),致報(bào)表不平,應(yīng)怎么處理
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2015-12-10
老師你好,我新到一家公司,是做無(wú)人機(jī)的,采購(gòu)的電子元件進(jìn)行系統(tǒng)集成,我是做研發(fā)支出-費(fèi)用化支出還是進(jìn)庫(kù)存商品后期進(jìn)行領(lǐng)用合適
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2019-12-20