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有個(gè)事業(yè)單位,用借款支出一筆錢 因?yàn)樽约簛碓词墙杩?,不是收?所以支出的時(shí)候,就掛往來 沒有做支出,這樣對(duì)嗎 資金來源是借款
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2022-05-30
借款費(fèi)用里面的2016年一般借款支出加權(quán)平均數(shù),為什么不把2015年的支付1000*12/12加進(jìn)去呀?
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2019-09-06
用pos收款的分錄 借其他貨幣資金100,貸主營業(yè)務(wù)收入100, 借銀行存款100 貸其他貨幣資金。100
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2018-08-16
做題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有,不需要資本化的借款費(fèi)用,據(jù)實(shí)扣除,這個(gè)資本化的借款是什么東西?。?/span>
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2019-03-24
集團(tuán)與子公司之間的借款,支付利息確認(rèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用時(shí),原始憑證需要有發(fā)票和借款合同嗎?
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2019-04-16
老師,這兩個(gè)分錄 不會(huì)。我寫的是七是,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款 10是借 銀行存款 貸應(yīng)收利潤(rùn)
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2020-03-13
此處為什么不直接做,借管理費(fèi)用-房租和物管費(fèi) 貸 銀行存款 呢?為什么借是其他應(yīng)付款呢?
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2019-11-12
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息負(fù)數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
母公司向子公司借款,正常規(guī)定是要向子公司收利息并繳納增值稅收入,又有規(guī)定可以約定無息借款,在合同上約定好了就行,借款時(shí)間不要太長(zhǎng),可以多次借,不用繳稅,這個(gè)借款時(shí)間怎么樣界定
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2018-11-16
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時(shí)候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發(fā)現(xiàn)上年錯(cuò)賬明細(xì)科目入錯(cuò)帳,如: 錯(cuò)誤-借:銀行存款100萬, 貸:應(yīng)付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應(yīng)付款-李明100 能直接用下面調(diào)整分錄嗎? 借:應(yīng)付款-馬平100 貸:應(yīng)付款-李明100
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2022-04-25
為什么他的借方是制造費(fèi)用呀?
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2019-09-30
上一年度做賬時(shí),借款單直接做成 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 ,無發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,應(yīng)該怎么更正?
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2018-07-06
神華公司擬在廠區(qū)內(nèi)建造一幢新廠房,有關(guān)資料如下: (1)2021年1月1日向銀行專門借款5000萬元,期限為3年,年利率為12%,每年1月1日付息。 (2)除專門借款外,公司只有一筆其他借款,為公司于2020年12月1日借入的長(zhǎng)期借款6000萬元,期限為5年,年利率為8%,每年12月1日付息。 (3)由于審批、辦手續(xù)等原因,廠房于2021年4月1日才開始動(dòng)工興建,當(dāng)日支付工程款2000萬元。工程建設(shè)期間的支出情況如下: 2021年6月1日:1000萬元;2021年7月1日:3000萬元; 2022年1月1日:1000萬元;2022年4月1日:500萬元; 2022年7月日:500萬元。 工程于2022年9月30日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。其中,由于施工質(zhì)量問題工程于2021年9月1日~12月31日停工4個(gè)月。 (4)專門借款中未支出部分全部存入銀行,假定月利率為05%。假定全年按照360天計(jì)算,每月按照30天計(jì)算。 要求:1.請(qǐng)計(jì)算2021年利息資本化和費(fèi)用化金額,并編制會(huì)計(jì)分錄. 2.請(qǐng)計(jì)算2022年利息資本化和費(fèi)用化金額,
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2022-04-19
老師,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
老師,您好,企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷付款時(shí),借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時(shí),借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會(huì)計(jì)分錄是直接借成本費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當(dāng)月收到專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對(duì)嗎
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2019-10-12
老師勞務(wù)公司收到用人單位的款項(xiàng)之后,用這些款項(xiàng)給勞務(wù)工發(fā)工資,發(fā)工資的這個(gè)分錄怎么寫,借其他應(yīng)付款還是借其他業(yè)務(wù)支出
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2015-12-22
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,三個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費(fèi)怎么做賬呢?沖管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-20