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一般納稅人,1.公司購車貸款 ,計(jì)入長期借款還是短期借款2.貸款利息沒有計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)嗎?
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2017-11-15
股票發(fā)行費(fèi)用沖減資本公積一股本溢價(jià),甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他貨幣資金30042.5 貸:股本5000 資本公積一股本溢價(jià)25042.5[(6.1*5000)*(1-1.5%)-5000] 為什么借方是其他貨幣資金,不是存出投資款或者銀行存款?
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2022-07-13
你好!我公司收到財(cái)政撥入款項(xiàng),用來還貸款,撥入時(shí)做收入,還款時(shí),借長期借款貸銀行存款,做報(bào)表時(shí)怎么做,沒有成本,在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)怎么處理?
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2021-07-23
信用證貸款和短期借款一樣嗎
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2021-04-02
老師,公司做外賬向法人和不是法人的私人借款,做借支單應(yīng)該怎么做?
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2016-07-14
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對(duì)嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個(gè)月借款20萬元,年利率6%,利息按月計(jì)提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸:應(yīng)付賬款1000 借:短期借款200000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款201000
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2021-12-16
老師你好!請(qǐng)問我公司支付加工費(fèi)是借:基本生產(chǎn)成本-加工費(fèi),貸:銀行存款,還是用委外加工
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2020-10-28
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規(guī)定收的伙食費(fèi)只能代付(支付給食材供應(yīng)商)不能做成本; 做伙食賬的時(shí)候分錄如下 借:銀行存款 貸:預(yù)收費(fèi)用-伙食費(fèi) 確認(rèn)款項(xiàng) 借:預(yù)收費(fèi)用-伙食費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)(付給供應(yīng)商的食材款) 付款給供應(yīng)商時(shí) 借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)(付給供應(yīng)商的食材款) 貸:銀行存款? 但是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了 他做成了以下 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 貸:銀行存款 并且已經(jīng)操作每月的結(jié)轉(zhuǎn)成本(系統(tǒng)一鍵結(jié)轉(zhuǎn))結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄如下 借:非限定性凈資產(chǎn) 貸:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 現(xiàn)在教育局規(guī)定幼兒伙食費(fèi)只能用于采購食材,不能構(gòu)成幼兒園的成本?,F(xiàn)在我需要調(diào)賬,幼兒園食材的費(fèi)用不計(jì)入膳食成本。作為其他應(yīng)付款。分錄如下 借:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)付款-幼兒伙食費(fèi) 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請(qǐng)問以上正確嗎?怎樣修改呢
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2019-11-14
計(jì)提本月短期借款3483.33元和長期借款應(yīng)支付的利息616元怎么寫會(huì)計(jì)分錄
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2015-12-14
外賬 拿來費(fèi)用發(fā)票,要沖個(gè)人借款, 借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-09
收到銀行利息,我可以借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息嗎,或者借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用用負(fù)表示,兩種都可以嗎
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2019-04-25
公司4月預(yù)付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費(fèi)用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因?yàn)闆]收到票8月沖銷了第一筆借:管理費(fèi)用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤—100貸:管理費(fèi)用—100這個(gè)到底要不要沖銷呢,還是都記管理費(fèi)用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
向信用社借款10000元,借款合同約定期限6個(gè)月,年利率5%
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2021-06-26
請(qǐng)問老師,我是咨詢類小規(guī)模,想把費(fèi)用做到成本里面 ,是不是 借主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸管理費(fèi)用-工資, 發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎
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2022-04-26
應(yīng)收賬款期初借方余額8萬元,本期發(fā)生應(yīng)收賬款2萬元,期末尚有借方余額5萬元該企業(yè)本月回收的應(yīng)收賬款
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2015-10-21
2016年11月保險(xiǎn)做的,借:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):4313.43元,貸:其他應(yīng)付款:4313.43元,月底攤銷,借:主營業(yè)務(wù)成本:359.45元,貸:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):359.45元,12月買保險(xiǎn)做的,借:預(yù)付賬款-保險(xiǎn)13944元,貸:其他應(yīng)付款:13944元,月底攤銷時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本1521.45元,貸:預(yù)付賬款-保險(xiǎn):1521.45元,要在2017年1月改成待攤費(fèi)用改怎么改啊?能說仔細(xì)點(diǎn)嗎?
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2017-04-06
老師,請(qǐng)問一下,6月暫估入庫,借:庫存商品100,貸:應(yīng)付賬款100, 6月銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本100,貸:庫存商品100 7月來票紅沖暫估入庫,借:庫存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-100 正確的發(fā)票入庫,借:庫存商品100,銀行存款:100, 6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖了吧!我這樣做是對(duì)的吧
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2018-10-19
老師,老板的算法是實(shí)收資本+未分配利潤+供應(yīng)商授權(quán)欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來
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2016-07-19
你好,公司用對(duì)外投資的股權(quán)抵押以法人名義向銀行貸款,本貸款也是公司經(jīng)營使用,以公司向法人借款借入公司,合理嗎?貸款利息由公司向法人支付,法人向銀行還息,這筆款可以這樣處理嗎?
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2022-05-23
老師:你好!我們公司公司預(yù)付廣告費(fèi)我應(yīng)該做 借:預(yù)付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費(fèi)用1000 貸:預(yù)付賬款1000 還是 借:其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款1000
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2021-12-02