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跨市施工,2021年五月份開的發(fā)票未在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅金,但是已經(jīng)在注冊(cè)地申報(bào)繳納了稅金,這個(gè)怎么處理呢
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2022-01-28
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅 596.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 400 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。 196.3 老師,這個(gè)分錄什么意思
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2022-02-24
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--(進(jìn)項(xiàng)稅)(銷項(xiàng)稅)每個(gè)月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2017-12-11
老師小規(guī)模是季報(bào),那我如果5月有增值稅,要計(jì)提嗎?分錄怎么寫呀?借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸方寫什么?未交增值稅?
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2016-06-12
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬與已交稅款差2分錢怎么辦
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2019-03-07
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下面三級(jí)科目里的哪個(gè)科目是代表交的增值 稅的,我在系統(tǒng)里抵扣了一張專票,但沒有做到賬里,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款嗎?
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2021-07-17
關(guān)于稅費(fèi)這塊記賬還是不太明白,我收到銀行金額為100,開票開3%的普票,發(fā)票上的銷項(xiàng)稅是100*0.03,我記賬是貸:銷項(xiàng)稅100/1.03*0.02,貸:城建稅+教育費(fèi)附加+地方教育費(fèi)附加100/1.03*0.02*(0.05+0.03+0.02) 但是我的賬上的銷項(xiàng)稅和稅盤里的銷項(xiàng)稅對(duì)不上呢 而且不知道3%和2%差額的部分怎么記賬是3%減按2%繳納 就是那個(gè)科目我不知道用哪個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅[圖片]
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2022-05-30
比如6月份銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),貸記:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13,6月份繳納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)13 貸:銀行存款 13 現(xiàn)在有個(gè)疑問:開始計(jì)入了三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額13,也就是三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額明細(xì)賬余額是13,可是繳納增值稅是又平白無(wú)故計(jì)入了借:三級(jí)科目(已交稅金)13,這樣不就導(dǎo)致最終三級(jí)科目銷項(xiàng)稅額一直有貸方余額13,三級(jí)科目(已交稅金)余額也一直會(huì)有借方余額13嗎?不應(yīng)該都轉(zhuǎn)入一個(gè)科目,余額為0才對(duì)呀? 請(qǐng)專業(yè)老師詳細(xì)解答疑惑,答非所問的就不要回答了
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2022-06-11
如果有增值稅未交,是不是要做一個(gè)科目是 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。。貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。。這樣做分錄可以的馬?
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2019-01-22
之前會(huì)計(jì)做賬銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目下,所以期末留底在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方負(fù)數(shù),那我現(xiàn)在想把留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目下,但是我期初已經(jīng)錄過了已經(jīng)做了好幾個(gè)月稅了,這個(gè)該怎么調(diào)?
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2020-07-02
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款預(yù)繳完怎么沖抵稅款?
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2017-12-14
銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅還剩應(yīng)交增值稅65727.82元應(yīng)交所得稅怎么算應(yīng)交印花稅怎么算
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2021-12-23
老師,我本月結(jié)轉(zhuǎn)在增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 如果8月份銷項(xiàng)稅很多需要交稅那我9月初做8月份的賬是不是寫這個(gè)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師是這樣的嘛?
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2023-08-08
22210103 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 這個(gè)后面還需要做分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款
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2020-10-21
老師,如果月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有借方余額,那么要怎么做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)科目又是怎么做分錄的?
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2019-07-21
老師問下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)有借方余額20000元, 銷項(xiàng)貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進(jìn)項(xiàng)借方,銷項(xiàng)貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請(qǐng)問分錄怎么做
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2016-02-29
老師,我每個(gè)月末還要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目是嗎?
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2020-05-05
老師,我是小規(guī)模,嗯,對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目需要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目嗎?
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2019-10-21
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬與已交稅款差2分錢怎么辦
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2019-03-07
你好。請(qǐng)問,應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)有那么多,每一個(gè)都要建立單獨(dú)的明細(xì)賬嗎?比如:未交增值稅,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅等等
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2019-12-21