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#提問#老師,交通信號燈維修維護工程,怎么做分錄?里面有人工費,更換的零件,還有吊車費!
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2019-05-13
如果所得稅交的太低,稅務局是不是會通知整改[捂臉]然后整改完還要給稅務局寫報告
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2022-04-01
公司己經(jīng)在工資里給每位員工發(fā)放了交通補貼,那平時員工還能否報銷油費、過路費等
1/2371
2019-01-04
工資表中的降溫取暖費還有交通補貼 需要在核算時要單獨拿出來做職工福利科目嗎
1/1298
2017-05-15
我們公司中秋福利費讓員工以報銷形式發(fā)放,可以貼交通票嗎還是只能用餐票,食品票
1/1086
2018-11-15
,現(xiàn)在國地稅報到是不是都用一證通網(wǎng)上登錄填表提交,就報到成功了。不用到稅務局了
1/2552
2018-10-22
請問果樹種植企業(yè),剛開始的油料費、交通費等能進長期待攤費用么?可以進管理費用么
1/702
2020-06-11
老師,如果公司同意給一部分家遠的員工報銷交通費,每月定額200元,員工報銷時用的是 預付卡銷售-充值費 發(fā)票,公司作為福利費,并且在限額內(nèi),可以在所得稅前扣除的吧
1/114
2023-07-04
184.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項目的進項稅額可以從銷項稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務----不能抵扣銷項稅 B.與非正常損失的購進貨物相關(guān)的交通運輸業(yè)服務----不能抵扣銷項稅 C.與非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用購進貨物相關(guān)的交通運輸業(yè)服務-----不能抵扣銷項稅 D.用于生產(chǎn)經(jīng)營項目購進的非專利技術(shù)--可以抵扣銷項稅 可以從銷項稅額中抵扣的有哪些
1/439
2023-12-26
老師,想問一下我們公司是服務性公司,開出去的發(fā)票都是6%的服務費,11月20開了一張普通發(fā)票20000給會員企業(yè),想問一下,我做這張發(fā)票的時候會計分錄要做應交稅費/應交銷項稅額嗎?如果不做銷項稅額就跟稅控盤里的發(fā)票匯總表稅金不一致,需要做嗎?老師
1/771
2018-12-04
老師,建筑業(yè)一般納稅人,已開增值稅普通發(fā)票11%稅率的票給對方了,但稅還未去勞務地預繳,那我這個賬怎么做?是不是,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,再做一筆,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交增值稅-未交增值稅,等稅交掉時再做,借:應交增值稅-未交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 ,是這樣嗎老師?
1/721
2016-05-18
【深圳會計學院】溫馨提示:初級職稱合格考生,請在2019年6月10日至6月21日(星期六除外)提交資料,凡未按規(guī)定要求和時限提交復核材料的合格考生,視為自動放棄申請;逾期和資格復核未通過的人員不予核發(fā)證書,詳細通知請登錄學院網(wǎng)站查看這要提交什么資料
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2019-06-13
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團,開出增值稅普通發(fā)票價稅合計:12000,其中稅點 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費用:11000 成本票上稅率是6% 請問我怎么做賬? 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務收入 11650 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額) 350 借:主營業(yè)務成本 ?? 借:應交稅費-應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) ?? 貸:銀行存款 11000 那我這個月應該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
2/1036
2019-07-27
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團,開出增值稅普通發(fā)票價稅合計:12000,其中稅點 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務收入 11650 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)?350 借:主營業(yè)務成本 10679.7 應交稅費-應交增值稅(扣除)320.4 貸:銀行存款 11000 是這樣做分錄嗎?
1/1065
2019-06-23
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團,開出增值稅普通發(fā)票價稅合計:12000,其中稅點 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務收入 11650 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)?350 借:主營業(yè)務成本 11000 貸:銀行存款 11000 那我這個月應該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
1/822
2019-06-23
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團,開出增值稅普通發(fā)票價稅合計:12000,其中稅點 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營業(yè)務收入 11650 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額) 350 借:主營業(yè)務成本 10679.61 借:應交稅費-應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 貸:銀行存款 320.39 這樣對嗎?
4/1018
2019-06-29
我想開通e信通
1/467
2020-07-26
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,開的專用發(fā)票和普通發(fā)票,在季度的時候要繳納增值稅,我做分錄的時候是這樣的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費、應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 次月的時候 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
1/370
2020-06-24
老師,小規(guī)模小微企業(yè),一個月營業(yè)收入不超過3萬,不交增值稅,代開增值稅發(fā)票就得交增值稅,如果當月普通發(fā)票不超過3萬,增值稅專用發(fā)票4萬,交增值稅是交4萬的增值稅,還是7萬的?
2/1895
2016-10-26
小規(guī)模納稅人本月開具一張含稅價90900的普通發(fā)票,賬務處理 借:應收帳款90900,貸:主營業(yè)務收入90000,應交稅費-應交增值稅900,增值稅按1%入賬,然后借:應交稅費-應交增值稅900,貸:營業(yè)外收入,對不
1/1473
2020-06-20