某企業(yè)采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià),采購A材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值 稅13000元,運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗3000元,其計(jì)劃成本為100000元,材料暫未運(yùn)到,對方給予現(xiàn)金折扣條件“1/10,n/20”
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2024-07-09
個人承包了一家工業(yè)企業(yè)(生產(chǎn)加氣塊)的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù),然后在銷售加氣塊過程中,對方要我開增值稅發(fā)票,請問我怎樣才能開呢?就是如果被承包的企業(yè)不給我使用他們公司的東西,買加氣塊的工地要發(fā)票,而我也只是承包方,我有什么辦法可以開發(fā)票呢?
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2019-01-15
老師,你好!
公司買的二手車入賬憑證就是二手車銷售發(fā)票嗎?
不需要開增值稅發(fā)票了吧?
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2020-06-17
老師好,請問疫情期間我們賓館是免征增值稅的,那在此期間我們可以接受增值稅專用發(fā)票么?進(jìn)項(xiàng)留著以后抵扣可以么?
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2020-05-15
從紅河工廠購入A B兩種材料增值稅專用發(fā)票上烈士A材料購買價(jià)為¥10,000 增值稅為¥1300 B材料的賣價(jià)為¥20,000增值稅為¥2600款項(xiàng)尚未支付材料已驗(yàn)收入庫。分路怎么寫這個
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2023-01-06
五日,遠(yuǎn)洋公司以新建廠房一棟,向本企業(yè)投資,評估價(jià)值150萬含稅,增值稅稅率為9%。取得增值稅專用發(fā)票。
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2021-10-31
一般納稅人的固定資產(chǎn)取得增值稅專票,入賬原值是不是不含增值稅部分
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2018-09-20
營改增是什么意思呢?是不是代表企業(yè)日常營業(yè)收入如果沒有開增值稅發(fā)票就可以不用繳稅費(fèi)呢?只有開了增值稅發(fā)票的收入才需要交稅費(fèi)呢?
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2016-12-29
小規(guī)模代開專票,稅務(wù)局直接扣增值稅了,季度不含稅收入沒超過九萬,是不交稅的,那這個開專票交的增值稅,季度增稅報(bào)表,增值稅報(bào)表怎么填
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2019-01-06
甲公司2015年7月以300萬對外轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無形資產(chǎn)(增值稅率6%),該無形資產(chǎn)2012年1月9日以2000萬購入的,購入時(shí)預(yù)計(jì)使用8年,法律規(guī)定的有效期10年。甲公司采用直線法攤銷。2014年12月31日,該無形資產(chǎn)發(fā)生減值,預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值600萬,公允價(jià)值凈值500萬,公司預(yù)計(jì)還能使用3年,未來對外轉(zhuǎn)讓時(shí)甲公司支付律師等相關(guān)轉(zhuǎn)讓費(fèi)12000元,并支付增值稅720元。求無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)的賬面價(jià)值
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2022-03-17
公司開出去100萬11%增值稅發(fā)票,我手上收回95萬增值稅發(fā)票,那么我要回多少的成本票呢
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2017-12-26
營改增之前的預(yù)繳稅款可以開增值稅發(fā)票嗎
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2016-04-18
我公司是一般納稅人,收到電費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?這個抵扣增值稅是不是跟收到采購的進(jìn)項(xiàng)貨物水泥發(fā)票是一樣抵扣增值稅的,都是13%的增值稅專用發(fā)票,是一樣的嗎,有什么區(qū)別嗎,麻煩老師解答一下,謝謝老師
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2023-03-14
老師,小規(guī)模差額征稅的這個表怎么填寫,就是剛點(diǎn)開增值稅申報(bào)的界面那張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)指引?我們這個季度有自開的差額征稅5%增值稅專票,自開的5%的增值稅普票,自開的3%增值稅普票,請問怎么填寫下面這張申報(bào)指引表?
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2020-01-08
老師,我是小規(guī)模納稅人,一個季度9萬,包不包含代開增值稅發(fā)票
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2019-09-30
開增值稅專用發(fā)票是機(jī)打印的嗎?
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2023-08-25
銷售啤酒20噸給副食公司,開增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款58000,收取包裝物押金3000元,同年12月副食公司按合同約定將包裝物退回并取回全部押金,啤酒箱押金總計(jì)5000元
3月應(yīng)納增值稅,3月應(yīng)納消費(fèi)稅,包裝物的涉稅依據(jù)是什么,啤酒的包裝物租金如何進(jìn)行籌劃
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2019-11-07
你好老師,開增值稅專用發(fā)票忘填對方公司賬號了,叫他們退回來我從開,可他們說自己搞定是啥意思啊
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2023-12-18
我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開的電子普票,服務(wù)費(fèi)115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來A公司虛開發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過來一個通知 “經(jīng)核實(shí),某涉嫌虛開增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費(fèi)用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風(fēng)險(xiǎn)。請你單位就以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報(bào),補(bǔ)繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過電子稅務(wù)局反饋。自查過程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風(fēng)險(xiǎn),請一并改正?!? 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
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2023-08-04
你好,別人掛靠我的建筑勞務(wù)公司,開發(fā)票是不是虛開增值稅發(fā)票
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2019-10-25
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