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增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過30萬元,首頁是填寫實際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報明細表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
老師,增值稅申報表主表第30欄:本期繳納上期應納稅額 這里的數(shù)字就是上期增值稅主表里的34欄:本期應補(退)稅額的數(shù)字嗎?我不理解,能通俗解釋一下嗎?
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2020-01-09
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1) 月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當 月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支 付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元, 煙絲全部驗收入庫; (2) 本月生產(chǎn)領用外購已稅煙絲400萬 元; (3) 生產(chǎn)卷煙1500箱 (標準箱),全 部對外銷售,取得含稅銷售額4 407萬元。支 付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅 專用發(fā)票注明價款60萬元; (4) 直接銷售部分外購已稅煙絲,開具 普通發(fā)票注明價款50萬元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅 率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準子扣除的進項稅額是多少?
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2021-12-29
免征增值稅和不征增值稅區(qū)別!
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2017-03-06
調(diào)用系統(tǒng)服務出錯,異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:《附加稅申報表》中“合計:”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費稅:”0.00+ “營業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時候,系統(tǒng)會出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時,“減免額應大于0”
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2020-01-06
7月份應交增值稅0.52元,稅務所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理
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2015-10-27
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 出來這個我是點擊繼續(xù)申報還需要修改呢?本季度開了5.2萬發(fā)票
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2022-04-17
老師我想問一下您,酒店行業(yè)免增值稅,超過30萬,報稅的時候是(1)先報減2%增值稅,再報免1%增值稅.(2)還是直接填免3%增值稅?
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2020-06-30
小規(guī)模增值稅表的小企業(yè)免稅額這行是根據(jù)什么填寫的
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2017-03-29
留工補貼金額 免稅 在增值稅及所得稅報表哪一欄體現(xiàn)呢?
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2023-04-14
農(nóng)機銷售免稅,增值稅報稅電子稅務局怎么填表?謝謝老師
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2023-03-02
想問老師,本期增值稅減免了,負債表的應交稅費怎么樣填?
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2019-07-17
小規(guī)模購買金稅盤減免金額填增值稅填到個報表里面啊
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2017-01-15
老師現(xiàn)在遇到小規(guī)模增值稅申報問題不會,沒超30萬,3月份還開了一張普票,增值稅納稅申報表不會填了
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2020-04-15
小規(guī)模納稅人,疫情期間生活服務業(yè)免征增值稅,季度大于30萬,怎么申報增值稅,代碼是什么
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2020-07-10
老師在嗎,我12月份開的發(fā)票,有三張是3%的稅率,但是現(xiàn)在發(fā)票追不回來了,增值稅申報表怎么填啊,怎么才能讓稅控盤的金額和報表的相等,謝謝啦!
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2021-01-07
老師好,因增值稅申報表升級,稅控盤服務費要報在哪一項
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2022-01-07
老師,您好!員工出差的住宿費專票、高鐵票怎樣在增值稅申報表上申請抵扣?
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2023-09-11
購入貨物 金額 7256.64 稅額(13%) 943.36 出口 退稅時 退稅金額(10%)725.66 申報增值稅附表(二) 26行是 填的稅額 是943.36 還是725.66 差額做賬怎么做
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2020-04-27
老師您好!個稅手續(xù)費返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務局申報自動生成主表,但是我漏報了,需要入大廳申報,大廳讓帶正確的申報表,我不知道怎么填這個增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25