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調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
你好,老師,這個(gè)題有點(diǎn)不明白,免稅和免征增值稅有什么區(qū)別,謝謝
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2020-08-04
老師我對(duì)稅 的這塊不是很清楚,增值稅減免是什么情況,每個(gè)企業(yè)都有的嗎?
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2019-01-15
免稅和免征增值稅有什么區(qū)別
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2020-03-23
老師,我公司是危化品運(yùn)輸行業(yè),能不能享不享受增值稅減免?謝謝
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2020-05-22
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對(duì)嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
為什么以下業(yè)務(wù)需要 填寫在 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)表格中免稅-貨物及加工修理修配勞務(wù)欄目???開的不是普通發(fā)票嗎?
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2017-11-28
所得稅年度申報(bào)表里的,A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。里的一,收入調(diào)整項(xiàng)目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費(fèi)金額填寫進(jìn)去嗎?
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2019-05-23
老師我的意思是9月份增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅免抵退匯總表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額有出入,原因是升級(jí)元退稅率9%現(xiàn)在是13%
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2018-11-10
老師,個(gè)體工商戶報(bào)稅,填增值稅納稅申報(bào)表,附加稅納稅申報(bào)表,通用申報(bào)表就可以了嗎?
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2020-01-01
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡易征收差額征稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào),若當(dāng)月支出大于收入,如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2022-03-15
有沒有一般納稅人增值稅申報(bào)表的詳細(xì)填表說明?
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2018-02-09
增值稅申報(bào)表主表第25欄期初未繳稅額怎么計(jì)算?
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2019-05-16
火車票機(jī)票稅額抵扣,增值稅申報(bào)表填表二10行嗎
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2019-05-13
納稅申報(bào)表上增值稅額比報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)少幾百元
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2018-08-21
在申報(bào)表表里如何看本年已交的增值稅總合計(jì)數(shù)?
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2021-01-08
我們是免交增值稅的 那做賬時(shí)候還要寫應(yīng)交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
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2017-12-28
所以這種情況下 財(cái)報(bào)上要怎么體現(xiàn)?會(huì)計(jì)能扣 稅上不能抵扣的
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2022-01-17