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勞務(wù)工資。上個(gè)月直接通過(guò)發(fā)票按差旅費(fèi)報(bào)了4000打了工資。借管理費(fèi) 貸銀行存款。這個(gè)月付上個(gè)月計(jì)提的工資。借應(yīng)付薪酬 貸銀行存款但是余下了上個(gè)月按管理費(fèi)報(bào)銷的4000元。導(dǎo)致應(yīng)付薪酬還有4000余額怎么做賬務(wù)處理
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2017-05-02
老師公司內(nèi)賬把稅額計(jì)入成本,實(shí)際繳納時(shí)記管理費(fèi)用,管理費(fèi)用還需要載明稅款明細(xì)嗎?還是直接備注稅款就可以
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2021-06-21
老師你好,一般發(fā)員工工資是寫(xiě)摘要付員工工資,然后借:管理費(fèi)用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,然后發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,貸:銀行存款。然后1月份有個(gè)員工買(mǎi)社保了稅務(wù)是三七分扣除,原來(lái)會(huì)計(jì)發(fā)放工資做成了五五分成,然后我發(fā)現(xiàn)3月份做工資在工資表列支了一列補(bǔ)付1月多扣員工社保,那現(xiàn)在賬務(wù)上的處理寫(xiě)摘要付員工工資,然后借:管理費(fèi)用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工多扣1月社保,然后發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工1月多扣社保,貸:銀行存款。還是在摘要說(shuō)明在賬務(wù)上的處理寫(xiě)摘要付員工工資和補(bǔ)付1月多扣員工社保,其他應(yīng)付款后摘要就寫(xiě)員工名字?
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2022-04-07
我公司去年同電信簽定合同,合同期3年,3年需要支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)36萬(wàn)元,2020年7月支付6萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理借長(zhǎng)期待攤費(fèi)費(fèi)用6,貸銀行存款6,同時(shí)當(dāng)用計(jì)提攤銷,借管理費(fèi)用1,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,計(jì)劃2021年3月支付6萬(wàn)元服務(wù)費(fèi),該如何進(jìn)行貝長(zhǎng)務(wù)處理
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2021-03-24
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說(shuō)說(shuō)您看我說(shuō)的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢(qián)沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢(qián)的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-11
我們租賃的辦公室需要簡(jiǎn)單裝修一下,然后,我們已經(jīng)支付給供應(yīng)商款項(xiàng),我做的分錄是,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后這筆費(fèi)用,我們需要分?jǐn)?,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 分?jǐn)偟臅r(shí)候借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣是否可行
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2022-12-05
老師,你好,銀行存款季度利息只有1. 16元,沒(méi)有設(shè)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,可以直接沖減管理費(fèi)用嗎?
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2020-07-14
新辦企業(yè),之前銀行賬戶沒(méi)開(kāi)好,給工人交的意外保險(xiǎn)費(fèi)是用現(xiàn)金交的,這個(gè)賬怎么做呢?借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-意外保險(xiǎn)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-法人。借其他應(yīng)付款-法人,貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款?
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2017-04-14
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月收到社保退回的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,我做賬:借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,還有一種做法:借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)金額(例-100) 借:銀行存款 100 請(qǐng)問(wèn)老師哪種做法更好一點(diǎn)呢?
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2019-07-03
今年注冊(cè)公司,注冊(cè)資金11萬(wàn),沒(méi)有營(yíng)業(yè),花費(fèi)18244.5元,全部記入管理費(fèi)用填資產(chǎn)負(fù)債表:銀行存款:期初11萬(wàn),期末(11萬(wàn)—18244.5)實(shí)收資本:期初:11萬(wàn),期末11萬(wàn)未分配利潤(rùn):期初:0期末:18244.5利潤(rùn)表:營(yíng)業(yè)收入:0管理費(fèi)用:—18244.5營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)都是—18244.5,是這樣嗎?
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2019-03-29
基金管理公司的管理費(fèi)收入是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2019-05-09
老師好!請(qǐng)問(wèn)因疫情,社保優(yōu)惠的錢(qián)退到公司賬上,能直接沖管理費(fèi)嗎?借銀行,貸管理費(fèi)
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2020-04-14
含稅售價(jià):210 不含稅供貨價(jià):35折,就是:73.5 成本:21.41 含稅供貨價(jià)應(yīng)該是幾折,才能將16%的增值稅以及12%的附加稅轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者
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2018-10-20
我們公司2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤(pán)是天貓賬戶開(kāi)發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照能用天貓營(yíng)業(yè)執(zhí)照金稅盤(pán)開(kāi)票嗎
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2018-02-28
?老師 研發(fā)人員的工資 做管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-工資 行不行
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2022-07-15
13日,公司行政管理部門(mén)用銀行存款購(gòu)買(mǎi)辦公用品1200元
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2021-11-10
老師管理費(fèi)-開(kāi)辦費(fèi)現(xiàn)在的規(guī)定可以一次攤銷嗎?分錄借管理費(fèi)-開(kāi)辦費(fèi) 貸銀行存款,后續(xù)的賬務(wù)處理怎么做
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2017-10-12
發(fā)工資賬,借管理費(fèi)用工資,貸其他應(yīng)付款法人。這樣做對(duì)嗎?
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2021-03-03
老師頭腦風(fēng)暴等11個(gè)方法是用在風(fēng)險(xiǎn)管理的哪個(gè)流程呀
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2022-07-27
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于存貨盤(pán)虧屬于非正常損失的部分要進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 額轉(zhuǎn)出處理。 非正常損失:管理不善造成被盜,丟失, 霉?fàn)€變質(zhì)的損失,以及被執(zhí)法部門(mén)依法沒(méi)收或者強(qiáng)令自行銷 毀的貨物。 自然災(zāi)害等其他損失不屬于非正常損失,不用進(jìn) 行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)處理!
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2016-05-12