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我公司去年同電信簽定合同,合同期3年,3年需要支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費36萬元,2020年7月支付6萬元,當(dāng)時賬務(wù)處理借長期待攤費費用6,貸銀行存款6,同時當(dāng)用計提攤銷,借管理費用1,貸長期待攤費用1,計劃2021年3月支付6萬元服務(wù)費,該如何進(jìn)行貝長務(wù)處理
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2021-03-24
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢沖減管理費用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-11
我們租賃的辦公室需要簡單裝修一下,然后,我們已經(jīng)支付給供應(yīng)商款項,我做的分錄是,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后這筆費用,我們需要分?jǐn)?,借:長期待攤費用 貸:其他應(yīng)付款 分?jǐn)偟臅r候借:管理費用 貸:長期待攤費用,這樣是否可行
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2022-12-05
老師,你好,銀行存款季度利息只有1. 16元,沒有設(shè)財務(wù)費用科目,可以直接沖減管理費用嗎?
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2020-07-14
老師,請問籌建期發(fā)生的小金額的費用,比如刻章,銀行開戶費,以及一些辦公用品的采購,直接計入管理費用-開辦費,大金額的裝修費計入長期待攤費用-開辦費,留著以后營業(yè)期按照3年來攤銷 令工資 福利費,招待費,不進(jìn)攤銷可以嗎
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2019-08-27
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費時,記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
2×21年A公司為其總部各部門經(jīng)理每人租賃一套住房,該公司總部共有部門經(jīng)理15名,A公司為其每人租賃一套月租金為5 000元的公寓,租金于每月末支付。不考慮其他因素,A公司2×21年度每月的會計處理中,正確的有( ?。?。 A.借:管理費用75 000貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000 B.借:管理費用75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 C.借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 D.借:其他應(yīng)付款75 000貸:銀行存款75 000 具體分錄能不能做給我看看
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2022-04-09
老師,你好!請問過年開門紅包是記管理費嗎? 借:管理費用-福利費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費用 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費用 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2021-09-16
借:管理費用-工資 4250 管理費用-單位社保 1083.75 管理費用-公積金 114 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4250 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 1083.75 應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 5月發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.75 5月銀行扣養(yǎng)老: 借:應(yīng)付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75 其他應(yīng)付款-單位養(yǎng)老 361.25 貸:銀行存款 1071 5月扣醫(yī)保:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 374 其他應(yīng)付款-個人社保 95 貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
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2022-05-16
老師,用公司銀行轉(zhuǎn)錢給我,我買辦公用品,是借管理費用 貸銀行存款,還是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,再借管理費用貸其他應(yīng)收款呢?
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2020-11-09
新辦企業(yè),之前銀行賬戶沒開好,給工人交的意外保險費是用現(xiàn)金交的,這個賬怎么做呢?借:管理費用-開辦費-意外保險費,貸:其他應(yīng)付款-法人。借其他應(yīng)付款-法人,貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款?
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2017-04-14
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月收到社保退回的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,我做賬:借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,還有一種做法:借:管理費用 負(fù)數(shù)金額(例-100) 借:銀行存款 100 請問老師哪種做法更好一點呢?
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2019-07-03
老師公司內(nèi)賬把稅額計入成本,實際繳納時記管理費用,管理費用還需要載明稅款明細(xì)嗎?還是直接備注稅款就可以
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2021-06-21
今年注冊公司,注冊資金11萬,沒有營業(yè),花費18244.5元,全部記入管理費用填資產(chǎn)負(fù)債表:銀行存款:期初11萬,期末(11萬—18244.5)實收資本:期初:11萬,期末11萬未分配利潤:期初:0期末:18244.5利潤表:營業(yè)收入:0管理費用:—18244.5營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤都是—18244.5,是這樣嗎?
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2019-03-29
老師,稅點是3%的是不是都是小規(guī)模的啊
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2016-09-01
老師,私立學(xué)校也是什么稅也不用交是嗎
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2019-05-24
金稅盤服務(wù)費全額抵扣會計分錄怎么做?
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2019-01-09
合同違約形成預(yù)計負(fù)債,計稅基礎(chǔ)是多少?
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2021-05-29
老師,請問下綠化工程有沒有減免稅項目
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2016-08-24
老師,想問下,2019年7月付軟件服務(wù)費9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個借:管理費用 815 貸:長期待攤費用 815 嗎
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2019-10-17
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