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企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表自動(dòng)出的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)需要改嗎
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2022-04-07
老師,我有一個(gè)公司是沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的,現(xiàn)在要填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表103,金額要怎么填?我之前都是零申報(bào)
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2020-01-04
公司連續(xù)幾年都是虧損,如果做以前年度損益調(diào)整的話,需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2023-07-20
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額是如何算的,一季度期初94821.09,期末104450.49,二季度期末56095.26,三季度期末74601.84,四季度期末102259.56
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2021-04-07
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個(gè)有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過(guò)去前2年或者3年的匯算清繳有問(wèn)題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定啊?
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2019-07-31
老師,補(bǔ)計(jì)提上年度第四季度所得稅費(fèi)用是要借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅嗎
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2020-04-13
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào) 資產(chǎn)總額是怎么計(jì)算的?
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2019-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,股東投資比例怎么填寫?一個(gè)人持股90%,另一個(gè)持股10%。
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2020-04-21
企業(yè)所得稅年報(bào)的期間費(fèi)用明細(xì)表里的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)包含什么
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2018-05-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么算的?
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2020-04-26
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 投資比例如何填寫?
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2022-03-21
在填企業(yè)所得稅年報(bào)里面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面的,1.年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出這個(gè)金額是取數(shù)是取計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì)下面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?2.還是取實(shí)際沒(méi)有計(jì)入這個(gè)科目但是確實(shí)屬于這個(gè)廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)性質(zhì)的支出都計(jì)入進(jìn)來(lái)?因?yàn)榇嬖谟兄谱鞴景鍒?bào)和橫幅的沒(méi)計(jì)入廣告費(fèi),而是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫幅和板報(bào)這些物料制作費(fèi)開票名稱是“物料制作服務(wù)費(fèi)”而且有清單列明細(xì)是制作板報(bào)橫幅的可以在管理費(fèi)用-廣告費(fèi)列支嗎?
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2018-04-24
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師們 ,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》 104從業(yè)人數(shù)這一項(xiàng)怎么填呢?這個(gè)從業(yè)人員是指公司繳納社保的人數(shù),還是說(shuō)只要和公司簽訂勞動(dòng)合同的都算?麻煩老師們解答
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2020-05-12
老師你好,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,104從業(yè)人數(shù)(填寫平均值,)怎么樣填寫
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2020-04-07
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類的截止時(shí)間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
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2017-06-11
老師好,18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅,今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅,去年預(yù)交時(shí)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目,截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預(yù)交了的1969元我怎么申報(bào)、做分錄?怎么報(bào)匯算填報(bào)?另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了,去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅,這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費(fèi)用”科目了,謝謝老師??!
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2019-05-21
以前年度虧損需要記: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 嗎?
5/307
2022-12-26
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)中“彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)”是怎樣統(tǒng)計(jì)出來(lái)的??如圖所示
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2023-01-15
季度企業(yè)所得稅A類表的本年累計(jì)金額是填本季度累計(jì)金額還是本年累計(jì)金額?
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2019-10-19
老師 :A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行是填“本年累計(jì)金額”還是“本季度申報(bào)金額”?我第3季度是有減免1000.00,第4季度沒(méi)有利潤(rùn),所以沒(méi)有減免,那應(yīng)該是填寫0還是1000? 有人說(shuō)是根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)主報(bào),自動(dòng)帶出,可是我這邊自動(dòng)出來(lái)是的0
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2020-01-08