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老師,出售自用的小汽車(chē)?yán)U納增值稅時(shí)填附表一哪一行?謝謝
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2019-11-02
老師增值稅主變的數(shù)和附件表1的數(shù)對(duì)不上,應(yīng)該怎么辦呢
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2018-10-22
小規(guī)模納稅人怎么填寫(xiě)增值稅報(bào)表,以及城建稅教育費(fèi)附加
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2019-04-02
小微企業(yè)的增值稅季度沒(méi)到9萬(wàn),附列資料報(bào)表該怎么填呀?
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2018-01-15
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表主表里的10行是填寫(xiě)利潤(rùn)表里的那個(gè)數(shù)據(jù)
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2022-10-20
剛做的轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)表的未交增值稅額是57564.4 接著就是附加稅計(jì)提表 57564.4×4項(xiàng)(城市建設(shè)+教育附加+地方教育+地方水利)金額是7195.55 到了計(jì)提印花稅這個(gè)表 不知道計(jì)稅依據(jù)該怎么填
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2019-08-01
增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),抵扣的時(shí)候要填表四提示如附件,難道要填表五?
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2020-06-08
房地產(chǎn)企業(yè),增值稅附表四稅額抵減情況表,本期實(shí)際抵減稅額怎么來(lái)的,填寫(xiě)哪一個(gè)數(shù)
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2021-05-21
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅?,F(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
老師你好:我在申報(bào)增值稅月報(bào),我們進(jìn)項(xiàng)稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額)那么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的本月進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎?
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2023-03-14
申報(bào)增值稅點(diǎn)全申報(bào)提示銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)與附表一中第1列第1+2+3?5+17行相加后的銷(xiāo)售項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致要怎么查
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2019-07-03
你好,我單位在外省經(jīng)營(yíng),開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方,除所得稅外其余稅都交給了外省,請(qǐng)問(wèn)我如何申報(bào)增值稅申報(bào)表:附列資料
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2019-04-13
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
在清算所得稅申報(bào)表附表二“負(fù)債清償”明細(xì)表中的計(jì)稅基礎(chǔ)咋填?
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2019-04-18
增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入數(shù)據(jù)不一直會(huì)不會(huì)產(chǎn)生什么影響?
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2019-01-05
增值稅主表0填報(bào)完后自動(dòng)帶出附加填報(bào),附加稅報(bào)表填完聯(lián)系方式后不能0保存,一直提示要增加一行,但增加按鍵是灰色的,不能操作,怎么回事?
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2019-02-13
小規(guī)模納稅人增值稅附列資料2表里扣除額填列什么內(nèi)容?
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2020-04-10
本期未認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填
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2016-11-02
增值稅納稅申報(bào)表中,主表的“上期留抵稅額”是看上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表的什么欄?
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2014-11-29
申報(bào)增值稅時(shí),按不含稅總金額填寫(xiě)申報(bào)表,申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02,但我做賬時(shí)按開(kāi)票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報(bào)表已申報(bào),這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營(yíng)業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
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2017-01-14