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這個(gè)上面有個(gè)本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅(費(fèi))額-28.55是什么意思?增值稅申報(bào)提交后自動(dòng)跳出來(lái)的這個(gè)附加稅表,增值稅是零申報(bào)的
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2019-04-16
代開(kāi)專(zhuān)票當(dāng)時(shí)增值稅就交了,到了次月申報(bào)表上是不是不加上去的,那申報(bào)里收入和增值稅只是當(dāng)月沒(méi)交稅的數(shù)嗎
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2017-02-22
老師,我想問(wèn)一下您,平時(shí)報(bào)稅的流程是不是:進(jìn)入金稅盤(pán)——報(bào)稅管理——選定公司——銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票采集——一鍵讀取——進(jìn)項(xiàng)發(fā)票采集——一件讀取——填寫(xiě)申報(bào)表——國(guó)稅局網(wǎng)站下載增值稅納稅申報(bào)表——保存——打印增值稅納稅申報(bào)表——申報(bào)?
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2016-12-27
請(qǐng)問(wèn)一下外國(guó)人如果在中國(guó)銀行戶(hù)口里每年有6萬(wàn)6左右的進(jìn)帳需要呈報(bào)所得稅嗎?
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2019-05-26
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開(kāi)出來(lái),該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
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2023-03-06
增值稅申報(bào),1月開(kāi)了一些紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)忘記了扣除,已經(jīng)交了增值稅,申報(bào)表不能作廢重報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)除了在柜臺(tái)去申報(bào)還有其他辦法嗎?紅字發(fā)票能順延到下個(gè)月抵扣嗎?謝謝?
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2023-02-12
6月已認(rèn)證過(guò)的出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票放待抵扣了,12月申報(bào)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題退回開(kāi)紅沖和正確的藍(lán)字發(fā)票。增值稅報(bào)表附表2怎么填?
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2017-01-07
增值稅納稅申報(bào)表以及附加稅納稅申報(bào)表、20年所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局哪里可以下載
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2021-06-02
增值稅申報(bào)表本年累積銷(xiāo)售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會(huì)有什么后果
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2019-01-07
預(yù)繳的增值稅稅款,申報(bào)的時(shí)候要填附表和主表嗎,主表是要填還是數(shù)字自動(dòng)出來(lái)
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2017-03-12
剛接手服裝水洗加工企業(yè),為一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)主表中25欄次顯示稅款繳納期初未繳稅額為負(fù)數(shù)?查了近三年的增值稅申報(bào)表,每月都是負(fù)數(shù)而且數(shù)字都在變動(dòng),是什么原因?
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2021-07-01
老師你好,我公司是一般納稅人,2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都已經(jīng)認(rèn)證的,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有帶出來(lái),導(dǎo)致報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額是0,現(xiàn)在可以更正2月份增值稅申報(bào)表嗎
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2021-04-08
老師,今天做小規(guī)模增值稅申報(bào)表,發(fā)現(xiàn)之前季度申報(bào)時(shí)只按照開(kāi)票金額申報(bào),與報(bào)表上收入金額不符,該怎么調(diào)整
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2022-01-18
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅表四的數(shù)字是直接關(guān)聯(lián)到主表還是單獨(dú)申報(bào)了才會(huì)到主表里呢?
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2020-06-13
增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
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2022-01-07
老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè),在稅局代開(kāi)了增值稅普通發(fā)票,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),只需填第1行就行了是嗎? 在稅局代開(kāi)的普通發(fā)票屬于稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票嗎?
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人,之前沒(méi)有申請(qǐng)到稅控盤(pán)的時(shí)候,收費(fèi)都是開(kāi)的收據(jù),但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了?,F(xiàn)在稅控盤(pán)買(mǎi)回來(lái)了,之前的客人都拿著收據(jù)來(lái)?yè)Q發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有負(fù)數(shù)填列項(xiàng),應(yīng)該如何處理?
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2018-08-08
老師,幫我看下個(gè)體小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填?適用3%征收率的不含稅金額是28768.93,稅額863.07;適用1%征收率的不含稅金額是49504.95,稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)?
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2021-07-16
您好,老師,3月開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,4月沖紅重開(kāi),4月的增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有顯示這個(gè)沖紅的銷(xiāo)售額和稅額是怎么回事?
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2019-05-10