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問(wèn)一下老師,企業(yè)所得稅,申報(bào)是選擇航信版的還是2018年版查帳征收A 類的,然后,申報(bào)了,又在哪里查詢
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2019-07-11
我企業(yè)所得稅里里面的所得稅稅的利潤(rùn)有90萬(wàn),不是應(yīng)該減按20%征收嗎?我之前按季度預(yù)交了四萬(wàn)多,90萬(wàn)乘以個(gè)25%算下來(lái)是20萬(wàn),預(yù)繳了45000人家,現(xiàn)在表里填的是還應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)18萬(wàn),100萬(wàn)以下的就是嗯,減按20%嗎?
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2020-05-09
老師請(qǐng)教一下,建筑工程異地預(yù)繳個(gè)人所得稅(公司承擔(dān),找不到任何人扣除)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,是進(jìn)入所得稅費(fèi)用――個(gè)人所得稅,還是職工薪酬,能不能進(jìn)入營(yíng)業(yè)成本,抵扣利潤(rùn),少交企業(yè)所得稅
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2019-07-13
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)跨區(qū)域需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅。其中個(gè)人所得稅全員全額預(yù)繳是怎么操作的?
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2022-06-15
問(wèn)一下老師,核定征收所得稅的建筑公司,按核定數(shù)交過(guò)所得稅,有計(jì)提的人工費(fèi),這比人工費(fèi)是為沖成本計(jì)提的,現(xiàn)在想沖回去,對(duì)以前年度所得稅有影響嗎
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2019-12-27
老師,你好,我在申報(bào)企業(yè)所得稅第四季度的報(bào)表時(shí),有兩欄不征稅收入和免稅收入表格,我想請(qǐng)問(wèn),一個(gè)季度未到30萬(wàn)的稅額是屬于這個(gè)“不征稅收入嗎?還是不是啊”
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2020-01-08
老師麻煩幫忙看一下,企業(yè)所得稅的季報(bào),這樣填寫(xiě)對(duì)嗎?這季度的營(yíng)業(yè)收入都是開(kāi)的普票,不征稅,那不征稅收入那里寫(xiě)這個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入嗎
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2022-04-09
老師你好企業(yè)所得稅有免稅收入,已經(jīng)填列,不征稅收入填入那列,是政府補(bǔ)貼資金
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2019-07-09
企業(yè)所得稅現(xiàn)在是交國(guó)稅還是地稅?還有不征稅收入和免稅收入有什么區(qū)別
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2017-01-23
“居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金,符合《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金等計(jì)算征收個(gè)人所得稅方法問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2005〕9號(hào))規(guī)定的,在2021年12月31日前,不并入當(dāng)年綜合所得,以全年一次性獎(jiǎng)金收入除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按照本通知所附按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表(以下簡(jiǎn)稱月度稅率表),確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)計(jì)算納稅。這個(gè)說(shuō)明是今年執(zhí)行還是暫時(shí)不執(zhí)行合并計(jì)入綜合所得稅申報(bào)個(gè)稅?
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2019-04-03
請(qǐng)問(wèn)我們工程公司掛靠在其他家,平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅,管理費(fèi)也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
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2022-04-07
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶按收入繳納季度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,那這個(gè)收入總額就指銷售收入嗎?還有季度銷售不超過(guò)30萬(wàn)的免增的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入不交所得稅嗎
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2019-07-12
一個(gè)人,張某。是兩個(gè)公司的股東。也是個(gè)體工商戶。全部是查賬征收。個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳是屬于多處經(jīng)營(yíng)所得范疇嗎?
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2022-03-24
2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。
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2024-01-17
A公司2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無(wú)殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為( )萬(wàn)元。
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2024-01-12
自行申報(bào)的意思 不是核定征收吧,那樣的話還是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得A表嗎
1/1680
2018-06-14
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),報(bào)表中行次5....減:不征稅收入,這一項(xiàng)是什么意思
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2019-04-03
小規(guī)模核定征收企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是含稅收入成以核定稅率還是不含稅收入成以稅率?
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2020-06-12
老師,你好,個(gè)人所得稅除會(huì)計(jì)以外的授權(quán)人能查看個(gè)人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
1/580
2020-04-01
現(xiàn)在增值稅月銷售額10萬(wàn)元免征增值稅,同時(shí)文化事業(yè)管理費(fèi)起征點(diǎn)是不是同樣免征。
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2019-06-20