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老師,月收入5萬(wàn),交完三險(xiǎn)一金后的工資。個(gè)人所得稅怎么計(jì)算,該交多少
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2023-04-11
老師,你好。申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),發(fā)現(xiàn)有累計(jì)免稅收入,想起來是前面有錯(cuò)把免征額填進(jìn)去的情況,請(qǐng)問能改嗎。會(huì)影響員工個(gè)人所得稅嗎。以往申報(bào)的每月工資都沒超過4000的。
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2020-06-11
2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。
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2024-01-17
A公司2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為(?。┤f(wàn)元。
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2024-01-12
一個(gè)人,張某。是兩個(gè)公司的股東。也是個(gè)體工商戶。全部是查賬征收。個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳是屬于多處經(jīng)營(yíng)所得范疇嗎?
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2022-03-24
我想知道個(gè)體的沒有成本票怎么弄呢? 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅,是根據(jù)利潤(rùn)總額查賬征收的
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2022-03-31
確認(rèn)實(shí)收資本以后,如果在抽錢走以后則要?dú)w還,年底前要還,不還則要按照分紅交個(gè)人所得稅。 如果我是認(rèn)繳15萬(wàn),那后期又投入15萬(wàn)現(xiàn)金,按照實(shí)收資本不能抽錢走的含義,我賬目年底必須前賬上要有這實(shí)收資本15萬(wàn)?除了營(yíng)業(yè)收入以外,必須有這后期投入的15萬(wàn)?
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2020-05-12
哪種職工福利費(fèi)可以不計(jì)征個(gè)人所得稅
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2017-02-05
老師你好,填制企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表B類(核定征收)時(shí),第一行“收入總額”包括營(yíng)業(yè)外收入(接受捐贈(zèng))嗎?如果不包括,那么捐贈(zèng)收入怎樣繳納企業(yè)所得稅啊?填制申報(bào)表時(shí)收入總額包括什么???
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2016-01-05
建筑企業(yè)的企業(yè)所得稅是怎么收的?查賬征收!
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2019-01-15
老師,個(gè)稅系統(tǒng)里面,個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告里面,怎么更改,免稅收入???
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2021-06-09
根據(jù)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第七十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第十三條第(四)項(xiàng)所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年?!伴L(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)”的攤銷可以按照這條稅法來做帳嗎
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2016-11-22
A公司2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為( )萬(wàn)元。 A.0.12 B.1.58 C.1.2 D.4
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2024-01-12
 第七十條 企業(yè)所得稅法第十三條第(四)項(xiàng)所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年。老師您好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不是1年以上的費(fèi)用就可以計(jì)入這個(gè)科目嗎?為什么這里不能低于三年呢
3/1780
2021-12-01
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 企業(yè)所得稅法規(guī)定攤銷年限必須3年以上? 企業(yè)租房期限是一年,到底應(yīng)該按照哪個(gè)期限確定?
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2018-09-13
房地產(chǎn)的所得稅會(huì)計(jì)處理方法是?
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2019-03-04
老師好!我公司是一般納稅人,所得稅實(shí)行核定征收,公司大部分都取不得正規(guī)發(fā)票,都是收據(jù)或白條,會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2019-06-27
某居民企業(yè)2019年銷售產(chǎn)品收入1100萬(wàn)元,企業(yè)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)185萬(wàn)元,企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)12.5萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用30萬(wàn)元,以下說法正確的是()。 銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是20萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15.5萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是5萬(wàn)元
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2020-06-30
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬(wàn)元,利潤(rùn)總額為 250 萬(wàn)元,已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬(wàn)元, 2022 年 2 月會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托對(duì)該企業(yè) 2021 年度納稅情況進(jìn)行審核,獲得如下資料: (5)企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12.5 萬(wàn)元,自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 50 萬(wàn)元,委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費(fèi)用 35 萬(wàn)元。 計(jì)算業(yè)務(wù)(5)合計(jì)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
2024個(gè)人代開的運(yùn)輸票,是由付款方代扣代繳個(gè)人所得稅還是自行申報(bào)繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅?
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2024-10-30