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是不是臨時(shí)采購的直接計(jì)入成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 需要入庫的 借:原材料 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 月底盤點(diǎn)的金額 借:主營業(yè)務(wù)成本 -金額 貸:原材料 下個(gè)月再做 借:主營業(yè)務(wù)成本 +金額 貸:原材料
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2021-09-24
請教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
老師你好!請問我公司支付加工費(fèi)是借:基本生產(chǎn)成本-加工費(fèi),貸:銀行存款,還是用委外加工
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2020-10-28
老師,公司做外賬向法人和不是法人的私人借款,做借支單應(yīng)該怎么做?
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2016-07-14
信用證貸款和短期借款一樣嗎
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2021-04-02
老師:你好!我們公司公司預(yù)付廣告費(fèi)我應(yīng)該做 借:預(yù)付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費(fèi)用1000 貸:預(yù)付賬款1000 還是 借:其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款1000
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2021-12-02
外賬 拿來費(fèi)用發(fā)票,要沖個(gè)人借款, 借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 這樣做對嗎?
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2020-05-09
收到銀行利息,我可以借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息嗎,或者借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用用負(fù)表示,兩種都可以嗎
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2019-04-25
0月31日,計(jì)提本月短期借款和長期借款應(yīng)支付的利息。摘要 會計(jì)科目 借方金額億千百十萬千百十元角分 貸方金額億千百十萬千百十元角分計(jì)提借款利息5602001 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)391612 計(jì)提短期借款利息2231001 應(yīng)付利息-短期借款利息306451計(jì)提長期借款利息2231002 應(yīng)付利息-長期借款利息85161合計(jì):叁仟玖佰壹拾陸元壹角貳分 391612 391612這個(gè)利息是怎么算的呀
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2017-06-09
一般納稅人,1.公司購車貸款 ,計(jì)入長期借款還是短期借款2.貸款利息沒有計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用對嗎?
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2017-11-15
老師你好 我想問的是cif報(bào)關(guān) 我在確認(rèn)收入是直接轉(zhuǎn)化成fob,借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)付賬款-海運(yùn)公司
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2019-08-04
老師你好,我們公司自助研發(fā)軟件產(chǎn)品,現(xiàn)在已經(jīng)可以上線出售,無形資產(chǎn)的入賬價(jià)值現(xiàn)在主要由研發(fā)人員工資和社保和一些研發(fā)支出組件的購買,其他如房租之類的都計(jì)入費(fèi)用化支出,現(xiàn)在還需要評估價(jià)值才能從研發(fā)支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嗎?
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2019-06-17
老師 我剛接手一個(gè)公司 有幾個(gè)人在搞研發(fā) 我想知道什么行業(yè)的企業(yè)可以用研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 的會計(jì)科目
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2016-03-18
公司是高新企業(yè),這能入研發(fā)支出–費(fèi)用化支出嗎
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2020-01-08
軟件開發(fā)階段技術(shù)人員工資是否為研發(fā)支出費(fèi)用化?月末怎么處理?一年以后軟件做好出售時(shí)會計(jì)憑證怎么做?
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2018-07-26
我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。也收了。測試是第三方機(jī)購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里?,F(xiàn)在都沒成本。
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2019-05-24
計(jì)提本月短期借款3483.33元和長期借款應(yīng)支付的利息616元怎么寫會計(jì)分錄
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2015-12-14
公司4月預(yù)付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費(fèi)用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因?yàn)闆]收到票8月沖銷了第一筆借:管理費(fèi)用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤—100貸:管理費(fèi)用—100這個(gè)到底要不要沖銷呢,還是都記管理費(fèi)用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
請問老師,我是咨詢類小規(guī)模,想把費(fèi)用做到成本里面 ,是不是 借主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸管理費(fèi)用-工資, 發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎
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2022-04-26
付臨時(shí)工工資應(yīng)該做管理費(fèi)用還主營業(yè)務(wù)成本呢?主要是付綠化帶工程臨時(shí)工工資,目前是這樣做賬務(wù)處理的 借:管理費(fèi)用--臨時(shí)工工資10980;貸:庫存現(xiàn)金:10980;這樣做對嗎?還是要做主營業(yè)務(wù)成本呢?工程款還沒開票呢?,F(xiàn)在只是做個(gè)付臨時(shí)工工資。
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2017-06-29