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老師,我請(qǐng)教一下有關(guān)專項(xiàng)應(yīng)付款的賬務(wù)處理問(wèn)題,撥入借:銀行 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 發(fā)生費(fèi)用時(shí)是借:固定資產(chǎn) 、原材料、相關(guān)費(fèi)用 貸:銀行、現(xiàn)金,還是直接借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行、現(xiàn)金
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2017-12-26
老師,我們公司向4S店付首付貸款買車,首付時(shí)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,但是發(fā)票開(kāi)的是4S店的,貸款的是付給寶馬汽車金融公司的不是4S店公司的,這個(gè)貸款的部分要借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,還是借:長(zhǎng)期借款,他每個(gè)月的利息不固定,不好計(jì)提利息費(fèi)用。
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2023-04-13
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒(méi)到,現(xiàn)在付了一筆錢(qián)給融資公司,這個(gè)月先付錢(qián)下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄? 這個(gè)月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
老師,稅控盤(pán)借管理費(fèi)用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入。
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2021-11-26
老師票據(jù)貼現(xiàn)一般借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收票據(jù),哪種情況會(huì)出現(xiàn)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2020-03-09
老師,可以借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款 報(bào)銷時(shí)用于辦公費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 可以嗎
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2019-07-26
公戶收到利息,借:銀行存款貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用(紅字)保存顯示借貸方不平衡,怎么做?
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2019-05-25
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息負(fù)數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還有待攤費(fèi)用科目嗎?例如預(yù)付一年的房租,是借預(yù)付賬款,貸銀存,然后分?jǐn)倳r(shí)借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款嗎?
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2016-02-18
老師 取得使用年限有限的無(wú)形資產(chǎn) 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 還是 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 這兩者怎么區(qū)分
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2022-01-16
請(qǐng)問(wèn)外匯:應(yīng)付賬款余額3000在貸方。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -3000 借:應(yīng)付賬款 3000 對(duì)嗎? 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益可以在貸方嗎?
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2016-08-25
關(guān)于銀行存款利息:銀行存款利息應(yīng)該計(jì)入【財(cái)務(wù)費(fèi)用】的借方,即:費(fèi)用類都應(yīng)該計(jì)入借方,不能計(jì)入貸方,對(duì)嗎?老師
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2016-11-24
充加油卡時(shí)分錄是不是借;預(yù)付帳款 貸:現(xiàn)金/銀行存款 ,平時(shí)小票沒(méi)做帳,這個(gè)油卡用完了是不是借管理費(fèi)用貸預(yù)付
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2017-05-30
用2,3月份多交社保費(fèi)用,沖抵人力資源服務(wù)費(fèi) 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 沖抵個(gè)人部分 借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個(gè)人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款 貸 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) ???
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2020-05-20
老師,請(qǐng)問(wèn)之前跟股東借過(guò)款,分錄是這樣入職的:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東; 現(xiàn)在法人有一些報(bào)銷,分錄借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)該怎么寫(xiě)
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2024-01-03
有個(gè)事業(yè)單位,用借款支出一筆錢(qián) 因?yàn)樽约簛?lái)源是借款,不是收入 所以支出的時(shí)候,就掛往來(lái) 沒(méi)有做支出,這樣對(duì)嗎 資金來(lái)源是借款
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2022-05-30
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時(shí)候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發(fā)現(xiàn)上年錯(cuò)賬明細(xì)科目入錯(cuò)帳,如: 錯(cuò)誤-借:銀行存款100萬(wàn), 貸:應(yīng)付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應(yīng)付款-李明100 能直接用下面調(diào)整分錄嗎? 借:應(yīng)付款-馬平100 貸:應(yīng)付款-李明100
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2022-04-25
T3中的預(yù)收賬款紅字怎么操作? 借 銷售費(fèi)用 貸預(yù)收賬款
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2018-03-07