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老師您好,我們建筑公司請(qǐng)了一個(gè)包工頭做工程10萬,沒辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式:對(duì)方提供人員名單,我們代扣個(gè)稅。請(qǐng)問個(gè)稅金額多少呀?2.代開發(fā)票:開工程款發(fā)票,現(xiàn)在增值稅免稅,那我需要付印花稅嗎?還有代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)算呀?請(qǐng)問這兩種方案可行嗎?這樣操作以后還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2020-06-18
小規(guī)模讓稅局代開專票當(dāng)時(shí)就要交稅給稅局吧,代開普票當(dāng)時(shí)不用,增值稅季報(bào)的時(shí)候不超過9萬就不用交稅,這個(gè)9萬包括開代開專票的數(shù)據(jù)嗎?是不是代開專票小規(guī)模就一定交稅,沒有這個(gè)9萬的限額
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2018-07-24
小規(guī)模納稅人,自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)?
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2019-01-15
單位去國稅發(fā)票給別的單位,取得發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅,那么賬務(wù)和報(bào)稅分別怎么處理的(涉及到所得稅)?
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2017-02-05
老師,請(qǐng)問我公司第二季度稅務(wù)代開發(fā)票金額是18萬元,稅控開具的金額是5000元,增值稅小規(guī)模申報(bào)表應(yīng)該填哪幾欄?謝謝!
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2019-07-10
我是小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)扣繳了增值稅,我的季度銷售額小于9萬,我的附加稅是不是也要申報(bào)繳納?
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2018-07-11
?請(qǐng)問老師,小規(guī)模,上個(gè)月代開的增值稅專票,已經(jīng)交給對(duì)方,不知對(duì)方是否驗(yàn)證。現(xiàn)欲退款,請(qǐng)問已交的增值銳,和營業(yè)稅金附加如何退回?
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2016-11-03
老師好,我想問下小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬,有一部分專票,代扣的增值稅和城建稅,填報(bào)增值稅時(shí)城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎?
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2021-12-10
老師您好,收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,是一家國際快遞公司開過來的,科目開的是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*增值稅”,這樣開是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
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2020-03-20
是個(gè)體商戶,在7-9月份時(shí)間內(nèi),在稅務(wù)代開了專用增值稅發(fā)票2萬,稅控盤開了3.9萬多,增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢?
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2018-10-04
我國企業(yè)購入國外的咨詢服務(wù)支付費(fèi)用20萬元,增值稅由我國承擔(dān),那么我國企業(yè)要代扣代繳1.2萬元的增值稅,但是這個(gè)增值稅為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?這是2019年cpa稅法的一道題目
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2020-05-29
老師, 1.要稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí),稅務(wù)局需先看到我們交了增值稅才會(huì)給我們開,是嗎? 2.交稅的同時(shí)附征稅城市維護(hù)建設(shè)稅也要交嗎?
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2019-08-15
房開公司與個(gè)人簽訂的工程水電管理及資料圖紙工作,按6.5元 每平米計(jì)算,合計(jì)金額為234萬,請(qǐng)問個(gè)人須提供增值稅發(fā)票不?稅率是多少?公司要代扣代繳個(gè)人所得稅不?
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2018-03-29
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票,請(qǐng)問待退增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護(hù)建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務(wù)局代開了兩張建筑安裝專用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報(bào)表上,顯示了稅務(wù)局代開專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78,但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字,也沒顯示我公司在異地交的增值稅額,請(qǐng)問增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17
應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進(jìn)項(xiàng)稅的意思嗎,如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個(gè)意思嗎
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2018-11-24
各位老師好 請(qǐng)問我們公司向個(gè)人支付顧問咨詢費(fèi) 需要代收代繳增值稅嗎?
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2021-08-31
向境外企業(yè)支付傭金所代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-09-06
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
代開的增票,印花稅怎么交???
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2019-01-04