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小規(guī)模讓稅局代開(kāi)專票當(dāng)時(shí)就要交稅給稅局吧,代開(kāi)普票當(dāng)時(shí)不用,增值稅季報(bào)的時(shí)候不超過(guò)9萬(wàn)就不用交稅,這個(gè)9萬(wàn)包括開(kāi)代開(kāi)專票的數(shù)據(jù)嗎?是不是代開(kāi)專票小規(guī)模就一定交稅,沒(méi)有這個(gè)9萬(wàn)的限額
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2018-07-24
老師好,請(qǐng)問(wèn)下:我們公司要給外部人員支付勞務(wù)費(fèi),開(kāi)票金額是16711元,那個(gè)稅是不是需要我們公司幫他代繳呢?那個(gè)稅金額怎么計(jì)算呢?(當(dāng)時(shí)代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有交個(gè)稅,增值稅及附加稅交了5百多)
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2019-05-07
小規(guī)模當(dāng)季開(kāi)票金額不超過(guò)9萬(wàn),其中發(fā)票有產(chǎn)生增值稅,那附加稅要不要交
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2018-04-02
我想咨詢一下關(guān)于食堂發(fā)票的問(wèn)題, 如果是個(gè)體工商戶去代開(kāi)發(fā)票,3萬(wàn)以下,是不是增值稅與個(gè)稅都不需要繳納?
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2019-05-27
當(dāng)月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實(shí)繳金額為10000元,但當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票金額為0元,這實(shí)繳金額是必須當(dāng)月要申報(bào)抵扣嗎?還是可以延緩到以后月份申報(bào)抵扣?
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2022-07-06
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開(kāi)專票和自開(kāi)普票,專票和普票合計(jì)超過(guò)了30萬(wàn),但普票合計(jì)未超過(guò)30萬(wàn),專票開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了增值稅和城建稅,那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
1.甲傳媒有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。甲公司制作的電影在丙影院上映,向丙影院支付增值稅上映費(fèi)用20萬(wàn)元,取得稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票(丙影院選擇采用增值稅交易計(jì)稅方法)要求計(jì)算甲公司支付影院的上映費(fèi)用準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-11-13
我是小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)扣繳了增值稅,我的季度銷售額小于9萬(wàn),我的附加稅是不是也要申報(bào)繳納?
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2018-07-11
?請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模,上個(gè)月代開(kāi)的增值稅專票,已經(jīng)交給對(duì)方,不知對(duì)方是否驗(yàn)證?,F(xiàn)欲退款,請(qǐng)問(wèn)已交的增值銳,和營(yíng)業(yè)稅金附加如何退回?
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2016-11-03
老師好,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬(wàn),有一部分專票,代扣的增值稅和城建稅,填報(bào)增值稅時(shí)城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎?
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2021-12-10
老師您好,收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,是一家國(guó)際快遞公司開(kāi)過(guò)來(lái)的,科目開(kāi)的是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*增值稅”,這樣開(kāi)是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
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2020-03-20
是個(gè)體商戶,在7-9月份時(shí)間內(nèi),在稅務(wù)代開(kāi)了專用增值稅發(fā)票2萬(wàn),稅控盤開(kāi)了3.9萬(wàn)多,增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢?
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2018-10-04
小規(guī)模納稅人,自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)?
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2019-01-15
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開(kāi)專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開(kāi)的專票,請(qǐng)問(wèn)待退增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護(hù)建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務(wù)局代開(kāi)了兩張建筑安裝專用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報(bào)表上,顯示了稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78,但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字,也沒(méi)顯示我公司在異地交的增值稅額,請(qǐng)問(wèn)增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17
應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進(jìn)項(xiàng)稅的意思嗎,如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個(gè)意思嗎
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2018-11-24
單位去國(guó)稅發(fā)票給別的單位,取得發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅,那么賬務(wù)和報(bào)稅分別怎么處理的(涉及到所得稅)?
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2017-02-05
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司第二季度稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票金額是18萬(wàn)元,稅控開(kāi)具的金額是5000元,增值稅小規(guī)模申報(bào)表應(yīng)該填哪幾欄?謝謝!
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2019-07-10
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬(wàn)元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元,取得了B廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
老師, 1.要稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí),稅務(wù)局需先看到我們交了增值稅才會(huì)給我們開(kāi),是嗎? 2.交稅的同時(shí)附征稅城市維護(hù)建設(shè)稅也要交嗎?
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2019-08-15