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是個(gè)體商戶(hù),在7-9月份時(shí)間內(nèi),在稅務(wù)代開(kāi)了專(zhuān)用增值稅發(fā)票2萬(wàn),稅控盤(pán)開(kāi)了3.9萬(wàn)多,增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢?
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2018-10-04
1、小規(guī)模納稅人公司季度銷(xiāo)售額不含稅在9萬(wàn)以下免增值稅(月度銷(xiāo)售額3萬(wàn)以下),超過(guò)全額征收,這里的9萬(wàn)以下包括代開(kāi)專(zhuān)票嗎?2、小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額季度不含稅銷(xiāo)售額在9萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅,小微企業(yè)這里的9萬(wàn)以下包括代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2018-05-18
塔吊公司購(gòu)進(jìn)二手塔吊上百分之幾的稅?開(kāi)票價(jià)是以雙方的成交價(jià)為準(zhǔn)還是其他?
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2019-12-20
老師,我們老板本來(lái)要開(kāi)增值稅為3%的普通發(fā)票,結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成了稅率3%的專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)把稅還順便交了。后來(lái)對(duì)方單位不要這張票,他又重新開(kāi)了一張普通發(fā)票,說(shuō)稅務(wù)局開(kāi)錯(cuò)那張算了,就當(dāng)錢(qián)丟了,那這張錯(cuò)誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
請(qǐng)問(wèn), 小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納城建稅,但在填增值稅申報(bào)表時(shí)無(wú)處填寫(xiě)已繳納的城建稅,顯示還要再繳一遍城建稅,請(qǐng)問(wèn)老師如何處理,謝謝
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2020-01-10
合并國(guó)地稅后。增值稅普通發(fā)票自己稅控機(jī)開(kāi)票和稅務(wù)大廳代開(kāi)稅點(diǎn)一樣了。那就不辦稅控機(jī)了,還增加麻煩,不是定期定額就是查賬。稅務(wù)大廳代開(kāi)很省心!可以這樣操作嗎
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2018-10-25
老師您好,我們建筑公司請(qǐng)了一個(gè)包工頭做工程10萬(wàn),沒(méi)辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式:對(duì)方提供人員名單,我們代扣個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅金額多少呀?2.代開(kāi)發(fā)票:開(kāi)工程款發(fā)票,現(xiàn)在增值稅免稅,那我需要付印花稅嗎?還有代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)算呀?請(qǐng)問(wèn)這兩種方案可行嗎?這樣操作以后還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2020-06-18
應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進(jìn)項(xiàng)稅的意思嗎,如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個(gè)意思嗎
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2018-11-24
老師好,我外行不太清楚專(zhuān)有名詞有沒(méi)有說(shuō)錯(cuò),說(shuō)錯(cuò)了的話(huà)不好意思!大概情況是這樣:?jiǎn)挝蛔夥?,租的個(gè)人住宅區(qū)房屋,增值稅專(zhuān)用稅率4.44%,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票稅率1.5%,月租金2800,領(lǐng)導(dǎo)讓我開(kāi)三個(gè)月的,也就是金額8400,但是開(kāi)票上的金額填多少我不會(huì)呀,增值稅征稅率0.05,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票金額該填多少?
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2021-12-13
A廠(chǎng)(增值稅一般納稅人)2019年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬(wàn)元,全部將其提供給B廠(chǎng)(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元,取得了B廠(chǎng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)B廠(chǎng)代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。A廠(chǎng)將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠(chǎng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠(chǎng)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠(chǎng)的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠(chǎng)的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)我們公司向個(gè)人支付顧問(wèn)咨詢(xún)費(fèi) 需要代收代繳增值稅嗎?
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2021-08-31
向境外企業(yè)支付傭金所代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
1/2524
2021-09-06
向境外支付審核費(fèi),代扣代繳所得稅申報(bào)收入類(lèi)型是什么?怎么確認(rèn)?增值稅及附加是不是都需要代扣代繳?
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2021-11-17
老師, 1.要稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí),稅務(wù)局需先看到我們交了增值稅才會(huì)給我們開(kāi),是嗎? 2.交稅的同時(shí)附征稅城市維護(hù)建設(shè)稅也要交嗎?
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2019-08-15
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開(kāi)專(zhuān)票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開(kāi)的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)待退增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護(hù)建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務(wù)局代開(kāi)了兩張建筑安裝專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報(bào)表上,顯示了稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額135588.78,但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字,也沒(méi)顯示我公司在異地交的增值稅額,請(qǐng)問(wèn)增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17
小規(guī)模讓稅局代開(kāi)專(zhuān)票當(dāng)時(shí)就要交稅給稅局吧,代開(kāi)普票當(dāng)時(shí)不用,增值稅季報(bào)的時(shí)候不超過(guò)9萬(wàn)就不用交稅,這個(gè)9萬(wàn)包括開(kāi)代開(kāi)專(zhuān)票的數(shù)據(jù)嗎?是不是代開(kāi)專(zhuān)票小規(guī)模就一定交稅,沒(méi)有這個(gè)9萬(wàn)的限額
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2018-07-24
我們是船舶代理公司,幫客戶(hù)代收代付款項(xiàng),同時(shí)在代收款項(xiàng)時(shí)也要向購(gòu)貨方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票(我司為銷(xiāo)貨方來(lái)開(kāi)具發(fā)票),我司按代收款的金額的百分之一收取手續(xù)費(fèi),我們的賬務(wù)怎么處理?
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2020-06-21
在現(xiàn)在營(yíng)改增以后,如果商貿(mào)企業(yè)是增值稅一般納稅人,運(yùn)輸業(yè)務(wù)是兼營(yíng)業(yè)務(wù)的話(huà),他去稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票呢?
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2015-06-26
增值稅一般納稅人簡(jiǎn)易征收的 這個(gè)月的資源稅申報(bào)表里面出了個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人減免性質(zhì)代碼,能不能選擇這個(gè)代碼減免?
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2019-02-21