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20×1年6月30日,以銀行存款購(gòu)入一臺(tái)不需安 裝的機(jī)器設(shè)備,不含增值稅的價(jià)款為 500 000 元, 增值稅65 000元;不含增值稅的運(yùn)費(fèi)為1 860元, ,增值稅16 7元; 合計(jì)567 027 元。該機(jī) 器設(shè)備的預(yù)計(jì)使用年限為 5年,采用雙倍余額遞 減法計(jì)提折1日,預(yù)計(jì)凈殘值為 17000元。20× 2年12 月31日,該機(jī)器設(shè)備發(fā)生減值,可收 回金額為 200 000 元,折1日年限和預(yù)計(jì)凈殘值 不變。20×4年4 月30日,將該機(jī)器設(shè)備出 售,不含增值稅的價(jià)款為 100 000元,增值稅 13 000 元,款項(xiàng)已存銀行。
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2021-12-30
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬(wàn)元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元,取得了B廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)我們公司向個(gè)人支付顧問(wèn)咨詢費(fèi) 需要代收代繳增值稅嗎?
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2021-08-31
向境外企業(yè)支付傭金所代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-09-06
應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進(jìn)項(xiàng)稅的意思嗎,如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個(gè)意思嗎
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2018-11-24
向境外支付審核費(fèi),代扣代繳所得稅申報(bào)收入類型是什么?怎么確認(rèn)?增值稅及附加是不是都需要代扣代繳?
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2021-11-17
老師,納稅申報(bào)方式到底有哪些呢?是不是所有稅種的納稅方式都包含在內(nèi)? 如圖這道題,我得疑惑是,我賣應(yīng)稅商品給他人,要代收代繳增值稅,這個(gè)代收代繳不是增值稅的納稅方式的一種嗎?
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2019-05-08
請(qǐng)問(wèn), 小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納城建稅,但在填增值稅申報(bào)表時(shí)無(wú)處填寫已繳納的城建稅,顯示還要再繳一遍城建稅,請(qǐng)問(wèn)老師如何處理,謝謝
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2020-01-10
老師,我們老板本來(lái)要開(kāi)增值稅為3%的普通發(fā)票,結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成了稅率3%的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)把稅還順便交了。后來(lái)對(duì)方單位不要這張票,他又重新開(kāi)了一張普通發(fā)票,說(shuō)稅務(wù)局開(kāi)錯(cuò)那張算了,就當(dāng)錢丟了,那這張錯(cuò)誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司第二季度稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票金額是18萬(wàn)元,稅控開(kāi)具的金額是5000元,增值稅小規(guī)模申報(bào)表應(yīng)該填哪幾欄?謝謝!
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2019-07-10
單位去國(guó)稅發(fā)票給別的單位,取得發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅,那么賬務(wù)和報(bào)稅分別怎么處理的(涉及到所得稅)?
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2017-02-05
小規(guī)模讓稅局代開(kāi)專票當(dāng)時(shí)就要交稅給稅局吧,代開(kāi)普票當(dāng)時(shí)不用,增值稅季報(bào)的時(shí)候不超過(guò)9萬(wàn)就不用交稅,這個(gè)9萬(wàn)包括開(kāi)代開(kāi)專票的數(shù)據(jù)嗎?是不是代開(kāi)專票小規(guī)模就一定交稅,沒(méi)有這個(gè)9萬(wàn)的限額
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2018-07-24
1、小規(guī)模納稅人公司季度銷售額不含稅在9萬(wàn)以下免增值稅(月度銷售額3萬(wàn)以下),超過(guò)全額征收,這里的9萬(wàn)以下包括代開(kāi)專票嗎?2、小微企業(yè)免稅銷售額季度不含稅銷售額在9萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,小微企業(yè)這里的9萬(wàn)以下包括代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票嗎?
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2018-05-18
增值稅一般納稅人簡(jiǎn)易征收的 這個(gè)月的資源稅申報(bào)表里面出了個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人減免性質(zhì)代碼,能不能選擇這個(gè)代碼減免?
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2019-02-21
請(qǐng)問(wèn)為購(gòu)貨單位代墊運(yùn)費(fèi)的產(chǎn)生的增值稅是由賣方墊付然后向買方收回嗎?如果這樣,為什么代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅不計(jì)入應(yīng)收賬款
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2023-03-24
攜程網(wǎng)上代訂機(jī)票,選擇開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票,發(fā)票上的稅收分類編碼寫的是“”經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)“”,這種發(fā)票不可以抵稅,那開(kāi)成什么樣的發(fā)票可以抵稅呢
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2020-04-24
合并國(guó)地稅后。增值稅普通發(fā)票自己稅控機(jī)開(kāi)票和稅務(wù)大廳代開(kāi)稅點(diǎn)一樣了。那就不辦稅控機(jī)了,還增加麻煩,不是定期定額就是查賬。稅務(wù)大廳代開(kāi)很省心!可以這樣操作嗎
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2018-10-25
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開(kāi)專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開(kāi)的專票,請(qǐng)問(wèn)待退增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護(hù)建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務(wù)局代開(kāi)了兩張建筑安裝專用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報(bào)表上,顯示了稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78,但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字,也沒(méi)顯示我公司在異地交的增值稅額,請(qǐng)問(wèn)增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17
老師:小微企業(yè)如果自己沒(méi)有開(kāi)票系統(tǒng),在稅務(wù)局發(fā)票的情況,是否要繳稅?如果繳稅了還怎么減免增值稅和營(yíng)業(yè)稅呢?
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2015-10-20