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現(xiàn)在年末要把應交稅費-進項 銷項都結轉一下嗎
1/1268
2019-01-08
您好,應交稅費以前提的金額稅局減免后貸方有余額,要怎么沖減呢?
2/939
2020-07-14
老師,您好,有個問題想請教一下,公司賬上的應交稅費分明細了,就是做賬的時候都是單獨做的,有關聯(lián)的明細也沒有相互結轉,可以一筆調過來嗎?
1/723
2020-07-10
全年一次性獎金支付時應交稅費在貸方,借方不用計提嘛?
3/1009
2021-12-11
公司經營多年了,現(xiàn)在才開始建賬做內帳,那初始數(shù)據(jù)中我除了這個應交稅金可以讓外帳提供外,還有哪些數(shù)據(jù)是可以問外帳提供的嗎?
1/1072
2017-02-19
老師,您好,請問下面這張圖講義上的這些稅種,貸方不應該就是應交稅費嗎?為什么說不通過應交稅費科目呢?
1/1129
2020-07-12
老師,我司是防水小規(guī)模的,上月有張發(fā)票已在外地預交過稅款,本月需沖紅,稅款怎么辦,
1/865
2016-08-01
如果應交稅費的期初余額在借方,如何計算期末余額
1/3198
2017-03-26
老師,你說我求行業(yè)稅金,是把應交稅費明細點開,把第一張圖片的結轉加計提加起來,還是按第二張圖片一個一個點開?
1/635
2019-07-12
老師,這個月的稅在下個月才申報扣款,請問這個月的應交稅款分錄怎么做,到下個月銀行扣款時分錄又是怎么做呢
1/778
2016-08-25
老師,你好!我想請問一下,5月31日計提了5月份的工資,但是五月份的工資要在9月份才發(fā),那我6月份征期繳納個稅的時候分錄借方應交稅費—個稅 , 那此時應交稅費貸方都沒有金額,貸方金額要在9月份才產生,老師具體的分錄該怎么做
1/1540
2019-09-09
老師 請問 內賬上稅費繳納時直接走費用 這樣核算 可以不設置 應交稅費 科目嗎
2/641
2020-04-18
應交稅費 T型賬戶分明細嗎?
1/3103
2020-04-12
老師,您好,我們公司一直在經營但是之前沒有帳,才開始記賬 應交稅費的期初數(shù)怎么算???
4/777
2020-01-10
老師,下列哪項需要繳納個稅,艱苦地區(qū)津貼,取暖補貼,婦女衛(wèi)生費,津貼補貼,交通費,通訊費,公車補貼,績效獎金?
2/1051
2022-02-15
老師您好,之前財務年末應交稅金未結轉,現(xiàn)在去檢查發(fā)現(xiàn)應交稅金下借方金額不等于貸方金額是什么原因?怎么調整?
1/812
2019-08-22
老師,我看之會計做賬應交稅費待抵稅金,這樣是怎么去區(qū)分的?上課時咋沒有看到有這樣的科目的??
1/711
2019-08-23
那不是出差的加油停車費屬于交通費吧
3/871
2020-05-21
老師,我想問一下上個月我應交稅金已交的金額應為3000元但我賬上做的是2000元而且已申報掉了
3/736
2015-11-27
老師,應交稅費所有二級明細科目在年底的時候需要做結轉分錄嗎?
1/4186
2020-02-04