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銷售蔬菜是免增值稅的 但是這個(gè)個(gè)稅稅務(wù)局說是要根據(jù)查賬來征收(稅務(wù)局說的因?yàn)槭敲庠鲋刀? 所以就是查賬征收 那個(gè)稅就要查賬征收) 有沒有什么規(guī)定或條列指明蔬菜的個(gè)稅是核定征收???
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2019-02-25
公司是經(jīng)營(yíng)范圍是知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理,商標(biāo)代理,企業(yè)管理咨詢法律咨詢技術(shù)咨詢技術(shù)服務(wù)等。公司屬于小企業(yè)讓稅務(wù)局代開專利代理專票,稅費(fèi)通過銀行已扣,收入本月月底到,這筆分錄如何做?
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2018-09-26
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后抵扣了增值稅,是不是就不能將這張發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用了啊?是有這個(gè)說法嗎
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2015-10-13
老師,您好!工程沒法計(jì)算進(jìn)度,沒法確認(rèn)收入的情況下,施工成本增多,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2021-09-27
老師您好,我剛?cè)肼毩艘粋€(gè)建筑公司,發(fā)現(xiàn)全部是掛靠業(yè)務(wù)他們是這么處理的,工程款打入我們對(duì)公賬戶,我們扣除稅費(fèi)及管理費(fèi),剩下的工程款以預(yù)付工程款的形式轉(zhuǎn)出給掛靠方,而掛靠方從未開回過發(fā)票給我們,請(qǐng)問這么做對(duì)我們公司有什么影響?有什么更好的方法呢?怎么做賬呢?我們企業(yè)所得稅是核定征收,增值稅是簡(jiǎn)易征收,
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2019-07-16
老師,生產(chǎn)性廢舊金屬回收業(yè)務(wù)的一般納稅人企業(yè),回收了廢鋼,廢鐵,怎么做賬務(wù)處理,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,賣廢鋼廢鐵時(shí),全額繳納增值稅嗎,有沒有稅收政策
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2021-12-20
核定征收的個(gè)體戶,季度開票的超了30萬需要了增值稅嗎
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2023-01-05
昨天問的個(gè)體增值稅核定征收11欄填寫的是實(shí)際銷售額還是表中15欄給出的數(shù)據(jù)啊
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2018-10-10
我是小規(guī)模企業(yè),代開一張專票,交了145元的增值稅,我本季度銷售收入不足三十萬,增值稅是免征的,交的稅要轉(zhuǎn)出嗎?怎么轉(zhuǎn)?
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2019-11-05
老師小規(guī)模企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅怎么賬務(wù)處理
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2019-06-26
政府補(bǔ)助收入,是免稅收入還是不征稅收入
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2019-10-15
老師,經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)不就是執(zhí)行事務(wù)么?
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2021-04-19
什么行業(yè)的企業(yè)所得稅歸地稅管理呀
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2017-07-14
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào) 現(xiàn)將取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題公告如下: 一、增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。納稅人在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)通過本省(自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)增值稅發(fā)票。 老師,那現(xiàn)在專票認(rèn)證、抵扣就是沒有時(shí)間限制了嗎?
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2021-04-12
這個(gè)月報(bào)小規(guī)模增值稅開的發(fā)票是百分之三的都要在增值稅報(bào)表18行填減征額嗎
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2020-04-14
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)使用簡(jiǎn)易計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷售額怎么記算了
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2019-05-03
老師你好,一般納稅人的企業(yè)所得稅納稅征收方法是什么
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2023-03-19
公司是餐飲管理公司,小規(guī)模,收到增值稅專用發(fā)票,要先認(rèn)證后入賬嗎?
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2019-04-05
收到柴油的增值稅普通發(fā)票,是直接金額和稅額合計(jì)計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2020-10-11
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時(shí):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn):即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30