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老師好,住宿費可以入福利費嗎
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2019-12-10
老師,給一線員工發(fā)水等防暑降溫物資直接進福利費還是管理費呢?
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2019-07-12
公司買了剃須刀送客戶,這個我可以計入福利費嗎?或者宣傳費?
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2020-05-04
請問下 公司給員工發(fā)廠服是做勞保費還是做福利費
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2018-12-14
單位發(fā)的過節(jié)費屬于福利費嗎
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2019-12-12
老師 企業(yè)購體育用品 放招待費還是福利費好一點 ?買來是送人的
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2019-07-29
單位給員工買的意外傷害保險入福利費還是管理費
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2017-05-16
公司買的茶葉,是放福利費,還是放辦公費
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2022-04-08
什么情況下就是做分錄是1.借管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬 --福利費 借應付職工薪酬 貸銀行存款 2借管理費用--福利費 貸:銀行存款 這個1分錄和2分錄這個分別是什么情況下要這么做,有什么區(qū)別
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2023-09-07
您好老師,商貿(mào)企業(yè)外購商品用于內(nèi)部福利費,要進行進項稅額轉(zhuǎn)出。那么生產(chǎn)加工型企業(yè)外購商品直接用于內(nèi)部福利不用進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?生產(chǎn)加工型企業(yè)自產(chǎn)自銷的商品用于內(nèi)部福利費視同銷售對嗎?
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2019-06-05
2018年1-12月份計提的福利費(多計提了)沒有用完在貸方有余額該如何處理?是把余額部(除去1月份發(fā)放12月份工資后的余額)借:管理費用~福利費(負數(shù))貸:應付職工薪酬~福利費(負數(shù))這樣進行處理,還是用別的方法?
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2019-01-16
老師,你好,我想請問一下我們公司食堂阿姨報銷食堂費用是2000,然后她應該還公司的備用金是4000,麻煩看一下我做的分錄對不對? 借:應付職工薪酬-福利費2000 貸:銀行存款 2000 然后結轉(zhuǎn) 借:管理費用-福利費2000 貸:應付職工薪酬——職工福利2000 然后是應還剩余備用金2000 借:管理費用-福利費2000 銀行存款 2000 貸:其他應收款4000
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2020-12-28
老師,不是說以后不要再提福利費了嗎?那福利費余額平了后是繼續(xù)提福利費還是不用提了,直接走管理費用?
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2016-01-21
離職后福利,在國際準則中叫退休福利計劃,是一項單獨的準則,和雇員福利準則是分開的,是對的還是錯的?
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2023-11-08
老師好,請問物業(yè)公司收到各小區(qū)交來的物業(yè)管理水電費并開發(fā)票:借:銀行存款,貸:應收帳款,借:應收帳款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費,還是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
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2020-04-10
【例4-9】 甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間費用的分配采用約當產(chǎn)量比例法(加極平均 法)進行。有關資料如下: (1)本月完工產(chǎn)品1 000 件。 (2)本月月初在產(chǎn)品 200 件、其中第一道工序為 50 件,第二道工序為 90 件,第三道工序為 60 件。 (3)本月月末在產(chǎn)品 240 件。其中第一道工序為 80 件,第二道工序為 60 件、第三道工序為 100 件。 (4)甲產(chǎn)品的原材料在各工序陸續(xù)投入,其投料程度與加工進度不一致。甲 產(chǎn)品的原材料消耗定額為 120 千克。其中第一道工序 60 千克,第二道工序 30千 克,第三道工序 30 千克。 (5)甲產(chǎn)品的工時消耗定額為 20 小時,其中第一道工序4小時,第二道工 序 10 小時,第三道工序6小時。 (6)月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費用為:直接材料費用 6 000 元,直接人工費用 2 400 元,制造費用 3 000 元;本月生產(chǎn)費用為:直接材料費用 36 365 元,直接人工貨 用 15 520 元,制造費用 20 520 元。
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2023-12-05
老師,請問18年年終獎現(xiàn)在才計算和發(fā)放,分錄可以做成借:福利 貸:銀行存款嗎?放在福利下面,不放工資薪酬下面可以嗎?
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2019-07-03
老師,部門聚餐的會計分錄是通過借方 應付職工薪酬_福利費 還是什么部門就歸集到什么部門的福利費,貸 銀行存款
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2018-11-02
集團公司要求各公司按每人1000元作為福利費劃款至集團工會賬戶,請問老師這筆費用是要計入管理費用 -福利費嗎?
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2023-08-21
企業(yè)以自產(chǎn)的產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給員工,這種情況視同銷售。 請問 : 視同銷售的這筆非貨幣性福利 需要開票嗎?
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2019-12-22