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稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)4月份開(kāi)的普票,能否在所屬期5月份增值稅申報(bào)表填附表二的本期發(fā)生額呢?4月報(bào)完稅才想起忘記填了
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2022-05-12
老師 請(qǐng)問(wèn)下 本月進(jìn)項(xiàng)票一張都不認(rèn)證 抵扣的話 是不是直接點(diǎn)增值稅申報(bào)表進(jìn)去 申報(bào) 不需要比對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)?
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2022-01-13
進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后全額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出可以不體現(xiàn)在賬面上只體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上嗎?
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2021-01-14
老師,稅控盤(pán)280元申報(bào)時(shí)怎么在增值稅申報(bào)表里邊沒(méi)有減掉呢,是哪里填的不合適嗎
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2023-05-09
小規(guī)模稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)退回,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 如果需要轉(zhuǎn)出增值稅申報(bào)表又需要如何填報(bào)
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2022-04-08
異地預(yù)繳增值稅及附加申報(bào)表在哪里填寫(xiě)
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2018-10-29
請(qǐng)教企業(yè)招用失業(yè)再就業(yè)人員抵減增值稅的政策(財(cái)稅2019.22號(hào)文),申報(bào)增值稅主表時(shí)怎么填?
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2019-07-08
老師,一圖是我3月申報(bào)增值稅附表二填的,二圖是9月自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù),我沒(méi)管,就這樣申報(bào)成功且繳稅了!我感覺(jué)對(duì)著呢,老師幫忙確認(rèn)下。
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2019-10-16
老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?
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2023-04-25
用公司的產(chǎn)品招待客戶,該商品的成本為1萬(wàn)元,售價(jià)為2萬(wàn)元。會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,增值稅申報(bào)表和所得稅各是怎么申報(bào)呢
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2020-12-22
山東?;咀誀I(yíng)進(jìn)口化妝品一批,到岸價(jià)(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說(shuō)明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元(人民幣) ①進(jìn)口(報(bào)關(guān)) ②支付費(fèi)用(報(bào)關(guān)后費(fèi)用) ③驗(yàn)收入庫(kù)
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2023-06-07
老師,2015年我們都是免增值稅免營(yíng)業(yè)稅的,增值稅全部0申報(bào),我都沒(méi)有做賬務(wù)處理,這個(gè)怎么辦呢 ,2016年的帳我要不要改正過(guò)來(lái),把免的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,我要不要去問(wèn)一下稅管員
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2016-04-25
我是小規(guī)模納稅人,剛?cè)ド暾?qǐng)了自開(kāi)增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)月銷(xiāo)售額未達(dá)10萬(wàn)能免增值稅嗎?
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2019-11-05
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人享受增值稅優(yōu)惠減免的金額(即政府補(bǔ)貼收入)填寫(xiě)在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的什么地方?
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2020-07-14
體育服務(wù)小規(guī)模納稅人2021年1季度取得收入10萬(wàn)元,這期間符合生活服務(wù)業(yè)免稅吧?怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2021-04-20
外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)附加稅時(shí),計(jì)稅依據(jù)中免抵稅額指的是增值稅報(bào)表里的實(shí)際抵扣稅額?還是指的是哪里?
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2018-03-06
小規(guī)模納稅人未達(dá)30萬(wàn)免增值稅,但城建稅及附加申報(bào)時(shí)提示第二行存在減免性質(zhì),減免稅額不能為0
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2020-07-06
老師,增值稅申報(bào)表主表第30欄:本期繳納上期應(yīng)納稅額 這里的數(shù)字就是上期增值稅主表里的34欄:本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額的數(shù)字嗎?我不理解,能通俗解釋一下嗎?
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2020-01-09
老師請(qǐng)問(wèn),主行業(yè)是養(yǎng)殖,開(kāi)的票是免稅,引導(dǎo)申報(bào)也是免稅一欄,請(qǐng)問(wèn)減免申報(bào)表選擇哪一個(gè)文件
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2022-04-12
小規(guī)模納稅人原來(lái)的3%征收率減按1%,應(yīng)交增值稅是按1%計(jì)算的,公司沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是納稅申報(bào)表上是按3%計(jì)算減免稅的,那會(huì)計(jì)上這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做?
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2022-03-24