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老師,比如說,A(自然人)和B(企業(yè))共同出資成立合伙企業(yè)C。問題:盈利時(shí),B是拿到盈利后自己去繳納企業(yè)所得稅,對(duì)嗎?
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2019-08-05
做企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)的時(shí)候,假設(shè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理是以平均年限法每年折舊100萬,按稅收金額是以加速折舊法每年折舊200萬,為什么說做納稅調(diào)整的時(shí)候是少交了應(yīng)納稅所得額100萬?為什么是借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債?不是應(yīng)該貸所得稅費(fèi)用嗎?
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2018-11-14
2021年企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補(bǔ)交所得稅200元,計(jì)提的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄是借所得稅費(fèi)用200,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200,嗎?我沒有以前年度損益科目
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2022-07-13
高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠是按應(yīng)納稅所得額*15%嗎?還是按應(yīng)納稅所得額*25%*15%?除了所得稅優(yōu)惠和彌補(bǔ)虧損由5年延長至10年外還有別的什么優(yōu)惠嗎?
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2024-03-07
小王是“哈哈哈”公司的財(cái)務(wù)總監(jiān),2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元(無其他專項(xiàng)所得),專項(xiàng)扣除額為3300元, 專項(xiàng)附加扣除額為2000元。同月取得年終獎(jiǎng)66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國內(nèi)A上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事,1月取得獨(dú)立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說《溫商風(fēng)云》,由出版社出版,甲出版社向小王預(yù)付稿酬6000元,作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時(shí)間為公司B做賬,獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國債利息收入2000元。 要求:請(qǐng)分項(xiàng)計(jì)算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應(yīng)為小王預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅,并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-05-07
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候?
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報(bào)
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2017-05-20
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司,但是只是注冊(cè)了,沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生!如何填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格?
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的,沒有交過企業(yè)所得稅,第1季度虧損-1348.14元,第2季度虧損40901.69元,第3季度盈利48883.69元,第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤6633.86交還是按季度利潤48883.69交?
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報(bào)嗎?主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報(bào)表
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2021-07-22
問下年度所得稅匯算清繳做完了,也交完稅了,當(dāng)時(shí)沒有打印出表,現(xiàn)在想打印,從哪打印呢?
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2017-04-18
填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)~收入表時(shí),它屬于匯總填寫,下面有分項(xiàng)我不知道選哪個(gè),求助老師幫忙
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2020-04-20
老師,請(qǐng)問2018年度所得稅匯算清繳中基礎(chǔ)信息表:資產(chǎn)總額、平均人數(shù)如何計(jì)算?提示要填寫全年季度平均值
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2019-03-13
老師好,企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額(填寫平均值),這個(gè)平均值怎么計(jì)算?
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2022-04-06
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來,彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0,但是顯示申報(bào)失敗,然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)出來,需要繳納企業(yè)所得稅,是怎么回事呢?
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2023-01-16
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,前三個(gè)季度本年累計(jì)虧損1萬,第四季度盈利2萬,那在本月數(shù)實(shí)際利潤額是填1萬,還是2萬
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2017-01-03
19年最后一個(gè)季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額填錯(cuò)了怎么辦。多填了,本來是本年累計(jì)是負(fù)數(shù)。最后一個(gè)季度按當(dāng)季度的填寫了。
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2020-02-04
老師,如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元,22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)(沒有銷售貨物和取得收入),然后12月的利潤表上的利潤總額為210000元,按照公式應(yīng)該是:(利潤總額-以前年度虧損)*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750,是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了?
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2023-01-03
老師,所得稅申報(bào)表如何填寫,在本年累計(jì)欄我填了收入,成本,下面哪些是自動(dòng)生成的,我的利潤是負(fù)數(shù)想填不了,第六行下全是灰色不可填,我就這樣零申報(bào)了沒啥影響吧
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2019-10-23
以前年度的企業(yè)所得稅虧損,可以彌補(bǔ)現(xiàn)在盈利的的企業(yè)所得稅?比如:2014-2017年虧損了10幾萬,2018年盈利2萬多,可以彌補(bǔ),不需要繳納企業(yè)所得稅?
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2018-09-28