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老師,加計(jì)遞減附表4填上以后期末余額為-1056元,那么這1056元在主表哪里減了增值稅呢?
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2021-06-17
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二的數(shù)據(jù)不是勾選認(rèn)證了之后就會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)嗎?可是現(xiàn)在怎么沒有了
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2019-11-07
老師 本月增值稅總表的25行為啥不等于上月34行呀
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2020-03-13
老師?每個(gè)月稅務(wù)端申報(bào)的增值稅、財(cái)務(wù)報(bào)表只留存電子版文檔可以嗎 不打印出來(lái)不留紙質(zhì)版的
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2023-02-08
增值稅專用發(fā)票開具時(shí)間為訂單完成后會(huì)長(zhǎng)時(shí)間? A 24J (A1-6548) B 1個(gè)工作日 C2個(gè)工作日 D3個(gè)工作日
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2022-04-16
1、小規(guī)模金稅盤開出來(lái)的增值稅普通發(fā)票,收入填寫增值稅申報(bào)表的哪一行?
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2016-07-01
免征增值稅企業(yè)開票有沒有限額,報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過(guò)。不知什么原因。
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2018-10-01
收到供應(yīng)商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2017-09-02
農(nóng)業(yè)機(jī)耕,灌溉免征增值稅,納稅申報(bào)時(shí)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里怎么填
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2020-05-07
老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬如何和納稅申報(bào)表的增值稅交稅金額對(duì)上?
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2022-08-19
公司出售單位汽車給個(gè)人,開具增值稅專用發(fā)票,申報(bào)增值稅報(bào)表是算收入的?
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2019-07-13
增值稅為什么不在利潤(rùn)表中提現(xiàn),交的這部分增值稅應(yīng)該是會(huì)影響利潤(rùn)的呀
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2018-10-16
小規(guī)模享受增值稅優(yōu)惠季度不超30萬(wàn)需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
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2019-07-08
老師,我想問(wèn)下,這種業(yè)務(wù)在實(shí)際工作中,怎么繳納增值稅啊,是每期提了銷項(xiàng)就繳增值稅,還是都完工以后,開完發(fā)票一起繳納增值稅啊
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2021-03-28
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒有填寫,然后主表里我手動(dòng)填寫了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,今天去稅務(wù)局修改了報(bào)表,但是跟我的賬上有幾分差額,怎么做賬啊
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2019-12-26
衛(wèi)生服務(wù)站屬于非盈利機(jī)構(gòu),看病收入是不是免交增值稅?如果免交增值稅,如果7-9月看病收入為100萬(wàn)元,在小規(guī)模增值稅申報(bào)表中,應(yīng)該如何填報(bào)?
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2019-10-15
第一季度有收入1068605元,但均未開票,填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),顯示票表對(duì)比失敗,提示:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。這是怎么回事
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2023-04-15
小規(guī)模納稅人,電商銷售額季度以30萬(wàn)之內(nèi),想問(wèn)一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要報(bào)嗎?增值稅申報(bào)表中數(shù)據(jù)為什么對(duì)不上
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2022-04-12
老師,請(qǐng)問(wèn)一下二手車增值稅申報(bào)表中,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(征收率3%減按0.5%)本期實(shí)際抵減稅額,該怎么計(jì)算填報(bào)呢?
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2025-03-05
老師,您好!我想請(qǐng)教您一下,小規(guī)模增值稅申報(bào)表的填寫方法,3%減按1%的稅率,增值稅發(fā)票上的稅率就是1%了,一季度的銷售額未達(dá)起征點(diǎn),那么在申報(bào)表中(三)免稅銷售額 第9行,填寫的這個(gè)銷售額是按照稅控盤統(tǒng)計(jì)表里的1%的這個(gè)金額來(lái)填的嗎?如果是的話,下面第19行,本期免稅額是按照1%的這個(gè)銷售金額來(lái)乘以3%了,這樣的話價(jià)稅合計(jì)金額就不對(duì)了。所以需請(qǐng)教一下,第九行的銷售金額是按照3%來(lái)還是1%來(lái)填。謝謝!
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2021-11-12