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我在江西省電子稅務(wù)局大廳里申報(bào)了附加稅也成功了,然后我去申報(bào)增值稅,又看見(jiàn)了一個(gè)附加稅表,顯示的是我沒(méi)申報(bào),然后我又申報(bào),結(jié)果失敗了,說(shuō)我什么沒(méi)有稅種認(rèn)定
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2019-07-02
北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人。2022年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下1.本期銷(xiāo)售均已開(kāi)具發(fā)票 2.銷(xiāo)售以前使用過(guò)的固定資產(chǎn)一臺(tái),且已開(kāi)具發(fā)票 要求:公司于2022年7月3日申報(bào)納稅,請(qǐng)代寫(xiě)第二季度增值稅申報(bào)表 (這個(gè)題還有很多原始單據(jù),是圖片)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么填?表里面是城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,
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2023-04-17
《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”[1286471.86]必須等于《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中的第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”[1286471.84],如有問(wèn)題請(qǐng)與稅務(wù)局聯(lián)系!
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2019-10-20
環(huán)衛(wèi)公司要交印花稅嗎?我們是新辦的公司,電子稅務(wù)局里只有增值稅和城建,教附的申報(bào)表,那是不是不要申報(bào)印花稅
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2020-02-25
紡織業(yè)的公司申報(bào)國(guó)稅的時(shí)候需要申報(bào)哪幾張報(bào)表例如增值稅報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表之類(lèi)的據(jù)說(shuō)還有什么補(bǔ)充申報(bào)?
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2017-06-17
建筑單位簡(jiǎn)易征收,如果不填增值稅附表三就有異常提示了
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2019-09-08
建筑業(yè)一般計(jì)稅項(xiàng)目分包扣除為什么不填在增值稅附表三
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2020-02-01
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字應(yīng)包括增值稅和附加稅費(fèi)吧
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2021-09-10
固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 增值稅表二申報(bào)表13-23欄填寫(xiě)不進(jìn)去數(shù)字
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2021-10-11
增值稅一般納稅人申報(bào)表主表第7行有上期的數(shù)據(jù)是怎么回事
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2019-03-02
增值稅申報(bào)表上最終要交的稅和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)納稅額不一樣呢?
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2017-05-24
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因。
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2022-05-17
小規(guī)模,季度內(nèi)代開(kāi)了2張專票,一張已作廢,一張金額為32萬(wàn),普票一張金額為20萬(wàn),總金額超過(guò)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
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2022-10-17
請(qǐng)問(wèn),增值稅申報(bào)表中即征即退表,在那一項(xiàng)可以看出應(yīng)該退稅的金額,謝謝
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2021-02-21
上個(gè)月增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)比賬上少了1分錢(qián),怎么調(diào)賬呢
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2021-06-02
增值稅附表二第10欄填進(jìn)去火車(chē)抵扣運(yùn)輸票,怎么主表進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)不顯示這一筆!
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2019-06-03
老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí)附表一的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),不能進(jìn)行下一步,應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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2022-09-13
增值稅申報(bào)的時(shí)候,有一張營(yíng)改增增值稅稅負(fù)測(cè)算表,這張表怎么填,現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,填不了表就申報(bào)不了,怎么辦,可以按工程合同總價(jià)金額來(lái)填銷(xiāo)項(xiàng)嗎
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2017-11-14
老師你好:我在申報(bào)增值稅月報(bào),我們進(jìn)項(xiàng)稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額)那么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的本月進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎?
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2023-03-14
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅申報(bào)時(shí),稅控設(shè)備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
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2016-08-11