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您好,有增值稅納稅申報(bào)表嗎
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2023-08-30
報(bào)無(wú)票收入,要交增值稅嗎 是不是增值稅申報(bào)的時(shí)候,填報(bào)無(wú)票收入,交增值稅嗎
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2024-06-27
你好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)行填寫(xiě)申報(bào)增值稅(適用于小規(guī)模納稅人)時(shí)無(wú)法打開(kāi)填寫(xiě)申報(bào)表,并且彈出以下對(duì)話框:核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常:調(diào)用系 統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gdsw _dvr007,異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng) 表目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%)未申報(bào),征 收項(xiàng)目:增值稅品目:居民日常服務(wù)未申報(bào), (錯(cuò)誤碼0413S512F394) 該怎么辦?
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2019-04-13
一般納稅人沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,在報(bào)稅系統(tǒng)里報(bào)稅的時(shí)候需要填寫(xiě)增值稅哪幾個(gè)表啊?回答:都需要填,那為什么免增值稅的苗木公司只需要填寫(xiě)一個(gè)增值稅主表啊
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2018-09-12
增值稅申報(bào)時(shí),有出口的情況下,16表和17表關(guān)于出口貨物征(免)稅的明細(xì)主表和從表,都沒(méi)填報(bào),還礙事???江蘇地區(qū)的
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2020-11-05
老師,您好,航天維護(hù)費(fèi)填在了表四,也填在了主表23行,申報(bào)時(shí)顯示“增值稅減免稅申報(bào)表:”減稅項(xiàng)目“第1行”合計(jì)“第4列=主表第23行”一般貨物,勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”+即征即退項(xiàng)目列“本月數(shù)”,這是表示還有需要填的表嗎
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2020-05-13
增值稅預(yù)繳款表要怎么申報(bào)
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2017-11-08
增值稅申報(bào),提示附表二 8a<
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2023-04-06
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
老師,您好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫(xiě),本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
請(qǐng)問(wèn),房地產(chǎn)行業(yè),預(yù)繳增值稅時(shí),附表四需要填本期發(fā)生額,這個(gè)發(fā)生額是填增值稅嗎?填附加稅嗎?
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2020-04-28
增值稅金稅盤(pán)在哪個(gè)表填列免稅呢?
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2018-04-09
最新的小規(guī)模,增值稅報(bào)表怎么填呀
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2018-07-03
無(wú)票收入填到增值稅報(bào)表里那項(xiàng)啊
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2020-01-08
增值稅附表三填錯(cuò)了跨年了怎么辦
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2019-07-23
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)是可以全額抵扣的,在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該填入哪里?是有銷項(xiàng)稅的時(shí)候才能填,還是發(fā)生當(dāng)期就可以填
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2019-08-08
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
,開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)必須要在單價(jià)選項(xiàng)里面填寫(xiě)未稅金額嗎,感覺(jué)計(jì)算很麻煩,有沒(méi)有辦法直接在單價(jià)欄輸入含稅價(jià),讓系統(tǒng)自己計(jì)算
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2018-10-23
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫(xiě),本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
一般納稅人每月報(bào)國(guó)稅時(shí)除了填增值稅表還要填什么表北京地區(qū)
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2015-07-29