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有個事業(yè)單位,用借款支出一筆錢 因為自己來源是借款,不是收入 所以支出的時候,就掛往來 沒有做支出,這樣對嗎 資金來源是借款
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2022-05-30
老師,我公司向公司開戶行申請了一年內貸款490萬,我借,銀行存款490萬,貸短期借款490萬。我支付利息時候,我借,應付利息2360,貸,銀行存款,計提利息,我借,財務費用—貸款利息貸,應付利息可以啊?
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2022-01-17
老師 鎧龍應收賬款借方余額903019 凱龍名頭錯誤應付賬款借方余額8800 鎧龍應付賬款禁用貸方余額68337 統(tǒng)一調整到鎧龍應收賬款借方 怎么做分錄 合并科目
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2023-10-08
公司私戶借錢給股東用于做投資款,我們前面掛的是借款,后面他這邊錢還進來了,我們又要沖前期的借款,但是同時這筆也是投資款,請問分錄怎么填
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2020-07-21
借款的利息支出。需要計提嗎?1·計提利息 借:財務費用 貸:其他應付款-利息 2·支付時 借:其他應付款-利息(這里是應付利息好還是其他應付款呢) 貸:現(xiàn)金
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2017-03-07
采購一批耗材,是直接借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款。還是借:應付賬款,貸:銀行存款,再借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。這兩種有什么區(qū)別呢,什么時候用?
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2022-04-15
用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務費 借 管理費用-服務費 貸 管理費用-社會保險費 沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負數) 貸 應付職工薪酬(負數),借 應付職工薪酬(負數)借 其他應收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應收款 貸 管理費用-社會保險費 ???
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2020-05-20
老師,預付房租費和每月分攤房租費的分錄可以這樣寫嗎? 付房租費時: 借:預付賬款—房租費(小王) 12000 貸:銀行存款 12000 攤銷房租費時 借:管理費用—房租費 1000 貸:預付賬款—房租費(小王) 1000 收到發(fā)票時: 借:管理費用—房租費 -1000 貸:預付賬款—房租費(小王) -1000 借:待攤費用—房租費 12000 貸:預付賬款—房租費(小王) 12000 每月分攤時: 借:管理費用—房租費 1000 貸:待攤費用—房租費 1000
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2020-07-30
如果選擇一次性當期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時借:管理費用-開辦費,貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應付款/應付賬款;結轉時:借本年利潤 貸:管理費用-開辦費 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時,借:長期待攤費用-開辦費 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應付款/應付賬款 結轉時:借:管理費用-開辦費攤銷 貸:長期待攤費用-開辦費 是這樣嗎
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2018-04-18
甲企業(yè)從銀行取得長期借款300000元,用于企業(yè)的經營周轉,期限為3年,年利率為10%,按復利計息,每年計息一次,到期一次歸還本息。借入款項已存入開戶銀行。由于該項長期借款用于企業(yè)的經營周轉,因而按期確認的借款利息應當費用化,計入財務費用。 要求:根據以上資料,編制甲企業(yè)取得借款、計提利息、償還債務的相關會計分錄。
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2021-12-26
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數,借:財務費用利息負數是嗎?是不是也可以用貸方:財務費用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調整管理費用其實只付100出去
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2020-12-08
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預提費用 600000;借:預提費用 600000 貸:其他應收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應付款 —裝修押金 還是借:其他應付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發(fā)現(xiàn)上年錯賬明細科目入錯帳,如: 錯誤-借:銀行存款100萬, 貸:應付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應付款-李明100 能直接用下面調整分錄嗎? 借:應付款-馬平100 貸:應付款-李明100
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2022-04-25