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老師,我們上個(gè)月收到一筆錢已經(jīng)做賬了,這個(gè)月老板說(shuō)那筆錢是他的,還要用這筆錢沖借款,我怎么處理啊
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2016-12-14
老師好,想問(wèn)我們公司老板實(shí)繳資本200萬(wàn)后,想拿出這200萬(wàn)來(lái),我說(shuō)可以借款,到時(shí)在一年之內(nèi)是要還的,他說(shuō),不光是股東借款,還可以是外人借款,是嗎?
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2020-06-28
非營(yíng)利企業(yè)中的短期借款及計(jì)提利息分錄怎么做
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2021-12-10
我想問(wèn)下支付某公司借款分錄怎么做呢?
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2020-04-08
老師,我們做內(nèi)賬,一般借款還要計(jì)入內(nèi)賬嗎?
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2020-04-07
老師,員工借款是不是只能借取現(xiàn)金,可以轉(zhuǎn)賬么?最好是不是現(xiàn)金?
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2021-10-22
廠長(zhǎng)出差預(yù)借款900元,以現(xiàn)金支付
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2021-12-08
老師好,請(qǐng)問(wèn)用微信或支付寶支付報(bào)銷費(fèi)用,記賬的附件是 報(bào)銷單 和 發(fā)票 這兩樣可以了不? 有以下兩種情況:1.員工的報(bào)銷都是老板自己拿微信或支付寶轉(zhuǎn)賬給報(bào)銷人的,小公司沒(méi)出納; 2.老板自己的發(fā)票我是直接沖抵他的借款單,那附件是不是有發(fā)票就可以了,還是也一定要有報(bào)銷單?
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2020-12-08
老師,公司歸還股東個(gè)人借款怎么做賬呢?
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2022-03-26
老師,我們公司向4S店付首付貸款買車,首付時(shí)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,但是發(fā)票開(kāi)的是4S店的,貸款的是付給寶馬汽車金融公司的不是4S店公司的,這個(gè)貸款的部分要借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,還是借:長(zhǎng)期借款,他每個(gè)月的利息不固定,不好計(jì)提利息費(fèi)用。
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2023-04-13
老師,預(yù)付房租費(fèi)和每月分?jǐn)偡孔赓M(fèi)的分錄可以這樣寫嗎? 付房租費(fèi)時(shí): 借:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 12000 貸:銀行存款 12000 攤銷房租費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) 1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 1000 收到發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) -1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) -1000 借:待攤費(fèi)用—房租費(fèi) 12000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 12000 每月分?jǐn)倳r(shí): 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) 1000 貸:待攤費(fèi)用—房租費(fèi) 1000
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2020-07-30
老師 鎧龍應(yīng)收賬款借方余額903019 凱龍名頭錯(cuò)誤應(yīng)付賬款借方余額8800 鎧龍應(yīng)付賬款禁用貸方余額68337 統(tǒng)一調(diào)整到鎧龍應(yīng)收賬款借方 怎么做分錄 合并科目
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2023-10-08
公司私戶借錢給股東用于做投資款,我們前面掛的是借款,后面他這邊錢還進(jìn)來(lái)了,我們又要沖前期的借款,但是同時(shí)這筆也是投資款,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么填
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2020-07-21
借款的利息支出。需要計(jì)提嗎?1·計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-利息 2·支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款-利息(這里是應(yīng)付利息好還是其他應(yīng)付款呢) 貸:現(xiàn)金
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2017-03-07
采購(gòu)一批耗材,是直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。還是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。這兩種有什么區(qū)別呢,什么時(shí)候用?
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2022-04-15
老師,我公司向公司開(kāi)戶行申請(qǐng)了一年內(nèi)貸款490萬(wàn),我借,銀行存款490萬(wàn),貸短期借款490萬(wàn)。我支付利息時(shí)候,我借,應(yīng)付利息2360,貸,銀行存款,計(jì)提利息,我借,財(cái)務(wù)費(fèi)用—貸款利息貸,應(yīng)付利息可以???
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2022-01-17
甲企業(yè)從銀行取得長(zhǎng)期借款300000元,用于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),期限為3年,年利率為10%,按復(fù)利計(jì)息,每年計(jì)息一次,到期一次歸還本息。借入款項(xiàng)已存入開(kāi)戶銀行。由于該項(xiàng)長(zhǎng)期借款用于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),因而按期確認(rèn)的借款利息應(yīng)當(dāng)費(fèi)用化,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 要求:根據(jù)以上資料,編制甲企業(yè)取得借款、計(jì)提利息、償還債務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-26
有一筆付款分錄是:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費(fèi)用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費(fèi)用明細(xì)金額會(huì)是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費(fèi)用其實(shí)只付100出去
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2020-12-08
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)還沒(méi)有簽訂第3方協(xié)議 個(gè)人用現(xiàn)金支付 100 借所得稅費(fèi)用100 貸應(yīng)交稅費(fèi) 100 ,借應(yīng)交稅費(fèi) 100貸其他應(yīng)付款100 借其他應(yīng)付款 100 貸 銀行存款100 這樣對(duì)嗎
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2020-10-23