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有時候會有員工個人代墊查驗費給查驗公司的,然后查驗公司開票過來,開我們公司的抬頭,現(xiàn)在有兩個處理方案,一:員工通過借備用金的方式公司付款給員工,員工再付給查驗公司,借:其他應收款 -員工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-查驗公司 借:應付賬款 -查驗公司 貸:其他應收款-員工 ;方案二:員工直接請業(yè)務費用,公司付款給員工 ,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-員工 借 應付賬款-員工 貸:銀行存款 ;請問哪種方案更可行?
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2021-06-25
全年的總支出預算是不是=費用化支出+資本性支出-折舊攤銷費-待攤費用
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2021-01-18
企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應付款可以嗎?
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2022-03-28
請問我小規(guī)模 1季度要繳納文化建設事業(yè)費 1季度3月31日 分錄為: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費——應繳文化事業(yè)建設費 實際繳納分錄為: 借:應交稅費——應繳文化事業(yè)建設費 貸:銀行存款 請問是否在1季度最后一天計算 并入賬 ? 我寫的分錄對不對?
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2020-04-25
0月31日,計提本月短期借款和長期借款應支付的利息。摘要 會計科目 借方金額億千百十萬千百十元角分 貸方金額億千百十萬千百十元角分計提借款利息5602001 管理費用-開辦費391612 計提短期借款利息2231001 應付利息-短期借款利息306451計提長期借款利息2231002 應付利息-長期借款利息85161合計:叁仟玖佰壹拾陸元壹角貳分 391612 391612這個利息是怎么算的呀
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2017-06-09
一般納稅人,1.公司購車貸款 ,計入長期借款還是短期借款2.貸款利息沒有計入財務費用對嗎?
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2017-11-15
股票發(fā)行費用沖減資本公積一股本溢價,甲公司應編制的會計分錄為: 借:其他貨幣資金30042.5 貸:股本5000 資本公積一股本溢價25042.5[(6.1*5000)*(1-1.5%)-5000] 為什么借方是其他貨幣資金,不是存出投資款或者銀行存款?
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2022-07-13
老師,開票確認收入,不按完工百分比確認收入,借:應收賬款 貸工程結算收入,應交稅費 _應交增值稅 發(fā)生成本,借:工程施工—材料、人工、間接費用 貸:銀行存款 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工 —材料、人工、間接費用,請問結轉損益我能怎么做比較好?
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2019-12-19
老師你好!請問我公司支付加工費是借:基本生產成本-加工費,貸:銀行存款,還是用委外加工
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2020-10-28
務:財會部收到開戶銀行轉來利息清單,內列短期借款利息7200元;長期借款利息6000元,分別從存款賬戶中直接扣除;同日,又收到存款利息清單,內列本期存款利息收入400元,直接劃入公司存款賬戶,這題的分錄?我的分錄是: 借:應付利息-工行 7200 應付利息-長期借款利息 6000 財務費用 -400 貸:銀行存款 12800 這樣做答案錯了?
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2015-10-10
該公司本月發(fā)生下列經濟業(yè)務: 1.購進設備一臺,價值10000元,以存款支付。 2.從銀行提取現(xiàn)金1000元。 3.投資者投入材料一批,雙方確認價20000元。 4.生產車間領用材料,價40000元,投入生產。 5.以存款22500元,償還應付供貨單位貨款。 6.向銀行取得長期借款150000元,存入銀行。 7.售產品一批,價款8000元,款項已存入銀行。 8.收到捐贈人贊助現(xiàn)金5000元。 9.收到購貨單位前欠貨款18000元,其中16000元 存入銀行,其余部分收到現(xiàn)金。 10.以銀行存款48000元,歸還銀行短期借款20000 元和應付供貨單位款項28 000元。 要求: 據以上資料編制會計分錄,并記入有關賬戶。編總分類賬戶本期發(fā)生額及余額試算平衡表。
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2022-10-19
向信用社借款10000元,借款合同約定期限6個月,年利率5%
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2021-06-26
請問老師,我是咨詢類小規(guī)模,想把費用做到成本里面 ,是不是 借主營業(yè)務成本-工資 貸管理費用-工資, 發(fā)工資的時候就是借應付職工薪酬,貸銀行存款嗎
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2022-04-26
5.某日化廠2019年6月發(fā)生下列業(yè)務: (1)受托加工化妝品,委托方提供原材料40萬元,本企業(yè)取得的普通發(fā)票上注明的加工費為18.72萬元,受托方沒有同類化妝品的銷售價格; (2)將本企業(yè)生產的成本為5萬元的特種化妝品分給職工作福利,將不含稅售價為6萬元的化妝品用于廣告樣品; (3)銷售化妝品取得不含稅銷售收入100萬元,貨款已經收回:(4)沒收逾期未歸還的包裝物押金5850元。 要求:計算該企業(yè)上述業(yè)務應納的消費稅。(假設成本利潤率10%,化妝品消費稅稅率15%)
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2022-04-13
公司4月預付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費用100 貸銀行存款100 7月又預付一筆房租借預付賬款300貸銀行存款300因為沒收到票8月沖銷了第一筆借:管理費用-100銀行存款—1003.更正借:預付賬款100貸:銀行存款100結轉:借:本年利潤—100貸:管理費用—100這個到底要不要沖銷呢,還是都記管理費用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
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2018-10-12
像員工借款購買辦公用品是借其他應收款 貸庫存現(xiàn)金 ?
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2017-07-17
借:其他應收款 貸:現(xiàn)金 借:管理費用 貸:其他應收款 可以嗎
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2017-04-07
老師:你好!我們公司公司預付廣告費我應該做 借:預付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:預付賬款1000 還是 借:其他應收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:其他應收款1000
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2021-12-02
老師,企業(yè)在銀行借款后,將借款又借給別的企業(yè),收到別的企業(yè)利息應該記“財務費用”還是“其他業(yè)務收入”?如果計入其他業(yè)務收入,那有沒有其他業(yè)務成本?
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2021-01-29
老師,請問一下,6月暫估入庫,借:庫存商品100,貸:應付賬款100, 6月銷售結轉成本,借:主營業(yè)務成本100,貸:庫存商品100 7月來票紅沖暫估入庫,借:庫存商品-100,貸:應付賬款-100 正確的發(fā)票入庫,借:庫存商品100,銀行存款:100, 6月份結轉的成本不用紅沖了吧!我這樣做是對的吧
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2018-10-19